Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. У меня проблема с начислением налогов на фонд оплаты труда: при заключение месяца, сумма начисленного налога на ТФОМС и ФФОМС разбилась на две проводки, затронув счет 68.1 и счет 26, и кроме того не сформировался ПФР
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 236
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как принять работника в 1С ЗиК на неполный рабочий день? Заранее, спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Скачала на каком-то сайте
1. Календари 2. Табеля 3. Отпуск , праздничные, больничные 4. Ввод удержаний 5. документ «Начисление заработной платы» 6. Расчет зарплаты, В общем случае расчет зарплаты можно вызвать открыв меню Регламент и выбрав пункт меню Расчет зарплаты. 7. Выплата зарплаты 8. Расчет НДФЛ (удержанного) После проведения документа выплаты зарплаты программа всегда спрашивает о необходимости рассчитать НДФЛ удержанный 9. Начисление налогов Документ «Начисление налогов ФОТ» 10. Расчет авансовых платежей Очень простой пункт. Он вызывается из меню Отчеты - Налоговая отчетность – Расчет авансовых платежей ЕСН. 11. Закрытие периода - Для смены периода выбираем меню Регламент-Сменить период расчета зарплаты Подскажите - в этом перечне я вижу, что сначала делается выплата ЗП, а потом начисление налогов. Мне же бухгалтер, которая считала ЗП другой порядок объясняла - 1. начисление ЗП, 2. начисление налогов, 3. расчет ЗП и т.д., 4. начисление налогов 5. а только затем выплата ЗП а 10-ый пункт в вышеперечисленном зачем? ЕСН же нет уже... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 236
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите - в этом перечне я вижу, что сначала делается выплата ЗП, а потом начисление налогов. Мне же бухгалтер, которая считала ЗП другой порядок объясняла -
1. начисление ЗП, 2. начисление налогов, 3. расчет ЗП и т.д., 4. начисление налогов 5. а только затем выплата ЗП а 10-ый пункт в вышеперечисленном зачем? ЕСН же нет уже...[/QUOTE] В 1С ЗиК: Делаете через регламенты-помощник расчетов. Идет сначала начисление, затем выплата зарплаты датой, которая вам нужна. После этого заходите в Документы-налоги-начисление страховых взносов. (Заполняете и оК). Далее: Отчеты-налоговая отчетность-расчет страховых взносов ( Указываете, что по всем сотрудникам и Выполнить). Вот и все. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите у кого так было и как это исправлять. программа 1с зик. организация на ОСНО. прога посчитала налогов в 2 раза больше чем надо и ставки налогов какие то ужасающие, как это исправляется и почему это произошло? не могу найти
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
![]()
скажите плиз на компенсацию отпускных начисляется или нет подоходний и перечисл в пенсионый?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
АйгулечкаЗар, производятся все начисления, не начисляется страх.взносы от несчастных случаев в случае компенсации за неисп.отпуск при увольнении.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Азазелька
|
![]()
АйгулечкаЗар, начисляется
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо!!!
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Помогите разобраться со следующией ситуацией.
В сентябре была переплата по человеку зп за август на 691,82р. Конечное сальдо по расчетному листку (РЛ) за сентябрь 10 433.77р. В РЛ за октябрь начальное сальдо показывает как 10433.77-691,82=9741,95 - правильно, однако при формировании выплаты зп за сентябрь в октябре ставит сумму 11125,59 автоматом, хотя должно быть 9741,95. В чем проблема и как ее решить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Снова бух
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Снова бух
|
![]()
User2008, посмотрите сентябрь, 10433.77 конечное - это правильно арифметически? В смысле остаток на начало+начислено-удержано-выплаты (с учетом переплаты)...
Если да, то переплата уже снята, к выплате уже идет сумма меньше, тогда надо сальдо выводить на начало октября. Скорее всего из-за периода выплаты отрицательное текущее сальдо по этому сотруднику идет в ЖР. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
10433.77 - это арифметически правильный долг предприятия с учетом переплаты за сентябрь. В журнале расчетом присутствует ТекущееСальдо -691,82 и накопленая задолженость 10433.77 на октябрь. ИТОГО в РЛ за октябрь начало = 9741,95р.
Непонятно почему к выплате за сентябрь зик дает 11125,59, когда задолженость 9741,95? что делать с текущим сальдом -691,82 в октябре? Как вообще бороться с этим? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Снова бух
|
![]()
Текущее начальное сальдо вылезло, потому что сальдо на 31.08 было меньше, чем выплата "за август". Было бы корректно, если бы выплата была разбита на август/сентябрь.
Теперь можно в ЖР или через исправление обнулить красное сальдо, и остаток на начала октября будет = остатку на конец сентября по накопленной задолженности. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Снова бух
|
![]()
User2008, а после исправления к выплате за сентябрь сколько тянет?
Если как по накопленной задолженности 10433.77, то удерживать ничего не надо, ему просто з/п за сентябрь к выплате уже за минусом этой суммы идет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Этот момент самый непонятный: По бюджету - 1878.65 по внебюджету - 9246.94 = итого 11125,59, то есть после исправления текущего сальдо и перерасчета выплаты ничего не изменилось. разница с накопленой (10433.77) на 691,82
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |