Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
программист 1С
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Фирма занимается мелким производством. Учет велся через ммм.. ну в общем можно сказать не велся: сначала как положено приходовали материалы Д10-К60, затем в производство не списывали, из производства не приходовали, а отгружали с 41-го, по которому соответственно накопился неслабый минус. Показал им стандартную 1С-овскую схему: приходуем Д10-К60, списываем в производство Д20-К10, передача готовой на склад (из производства) Д43 - К40, ну и собственно продажа Д90 - К43. Вроде бы процесс пошел. Но осталась одна проблема, что делать с бредовыми остатками по счетам? Свернул базу на начало года, таким образом чтобы на 31.12.07 были введены начальные остатки в корреспонденции с 00 (удобнее просто, не нужно высчитывать где-чего-сколько на начало года). Теперь надо как-то сделать бухсправки чтобы из того что было получить то, что надо. Прав ли я буду, если на 01.01.08 спишу всю десятку в производство, затем сделаю оприходование на склад всего что висит краснотой на 41 (Д43 - К40), а сам 41 спишу на ноль. Или вернее будет напрямую перебросить: Д43 - К41. И, соответственно, вопрос из-за чего непонятка, должен ли каким-либо образом закрываться 40-й?
Если тупой вопрос, сильно не пинайте, я вообще-то программист, а не бухгалтер, просто такие вот клиенты. Приходится разбираться... ![]() Последний раз редактировалось Дядя Васька; 20.01.2008 в 13:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
программист 1С
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Да, поправочка, не 01.01.08 спишу, а на 31.12.07. Потому как надо подправить бухсправками начальное сальдо.
Последний раз редактировалось Дядя Васька; 20.01.2008 в 13:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор форума
|
![]()
если я вас правильно поняла, то вам недо сделать следующее
Д90 К41 сторно Д90 К43 Д20 К10 Д43 К40 Д40 К20 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
программист 1С
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Ну вот, слона-то я и не заметил.
![]() Спасибо огромное! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор форума
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
программист 1С
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Ну, приминительно к моей ошибке еще и 90-й бухсправкой закрывать
![]() Т.е. на конец 2007-го закрываю ручными операциями все что не закрылось, 2008-й идет уже с начальных остатков в новой базе, и все стандартные алгоритмы работают так, как задумано. Последний раз редактировалось Дядя Васька; 20.01.2008 в 16:21. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка в Балансе, как исправить? | Sleen | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 11.05.2015 10:04 |
Допустил ошибку в платежном поручении. Как исправить? | shtirr | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 01.04.2010 09:27 |
Как исправить ошибку в расходной накладной | Zvrb | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 06.05.2007 08:24 |
Ошибка в ОС. как исправить? | Бурундук | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 29.04.2007 22:45 |
Ошибка в 1-С. Как исправить? | Innoch | Программы: 1C 7.7 | 4 | 24.03.2007 14:34 |