Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.06.2011, 15:17   #41
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
А я тут собираюсь сотрам изменения к трудовому договору писать, о разъезддном характере работы, для того чтобы при командировках не высчитывать средний заработок, а платить з\п как обычно.
Я вот тоже написала доп к трудовому, что работа носит разъездной характер. Сейчас не знаю как поступить, на другом форуме прочитала что суточные должны оформляться авансовым отчетом и подтверждающими документами. А мне сотрудник ничего не дал, да и зачем они мне ведь суточные мы обязаны в любом случае выплатить. Или обязательно писать служебное задние, в котором прописывать всю работу которую сотрудник выполнял в течение 2двух месяцев находясь в другом городе? Он приезжал на выходные. Нужно ли писать авансовый отчет? расход то чем считать? Просто прикрепить к нему сл.задание и бух.справку? Ой вот это да! А в отчетности в 4ФСС и РСВ-1, вы указывали выплаченные суммы суточных? Если да, то в 4ФСС, это в той таблице, где указывается необлагаемая сумма?
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 13:21   #42
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

В теории все хорошо, но у меня как всегда вопросы по практике.
Значит у меня будет РКО Д ??? К51 - выдача сотру денег, израсходованных в командировке (за проживание)
АО заполнять на вкладке Прочее? Что там указывать? только № и дату документа, содержание и счет Д26? (контрагента и пр. надо?)
Суточные так же?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 14:03   #43
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,498
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Значит у меня будет РКО Д ??? К51 - выдача сотру денег, израсходованных в командировке (за проживание)
Почему Кт 51 ? Вы на карточку собираетесь ему переводить ?
Если нал, то Дт 71 Кт 50, если по безналу, то Дт 71 Кт 50
Командировка, это авансовый отчет. В программе какой работаете ? Все затраты относятся на Дт 26.
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Прочее?
Почему прочее ? Если в справочнике нет, то в справочнике нужно создать новые расходы, вот их и будете прописывать в АО.
Еще по командировке: нужно чтобы был приказ о том, что сотрудник направляется в командировку, куда, когда, на сколько дней, для каких целей, после командировки нужно, чтобы сотрудник написал отчет о командировке+авансовый отчет.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.09.2011, 18:21   #44
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

MarinaAnna, спасибо
да, сч.50 конечно, эт я очепяталась ))
про "бумажное" оформления я тут уже вроде из всяких тем уяснила ))

прога 1С 8.2
в авансовом вкладки Товары, Оплата и Прочее.
на вкладке "товары" надо выбрать номенклатуру
на "оплате" контрагента
а в "прочем" вроде как ничего не надо

или заполнять вкладку "оплата", а контрагентом выбирать сотрудника? (чтоб по сч.71 прошло)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 19:02   #45
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,498
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Йожык, Да посмотрела, выбирать "прочее", если выдавались какие-то деньги перед командировкой, то еще нужно заполнить аванс и там выбрать расходный ордер, если не выдавались, то не нужно выбирать расходный ордер.
Для того, чтобы по 71 прошло, нужно выбрать в верхней части Авансового отчета после номера и наименования вашей фирмы строчка "Физ.лицо", выбрать сотрудника, который был в командировке.
Счет затрат выбираем либо 26, либо 44, а вот номенклатуру "Услуги" добавляем, если не было, то н-р "проживание в гостинице"
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 19:05   #46
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,498
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

И в 8-ке нужно вносить в справочник, каждого поставщика, по другому провести не даст. Например: На документах гостиницы должно быть наименование, они скорей всего ООО . У них также есть и ИНН и т.д.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 14:23   #47
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Да вроде как раз на вкладке прочее нет необходимости вносить поставщика и номенклатуру....
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 14:53   #48
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Йожык, правильно

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Да вроде как раз на вкладке прочее нет необходимости вносить поставщика и номенклатуру....
вноси командировку на вкладке прочее
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.09.2011, 14:55   #49
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

"оплату" заполняю только если ПКО на фирму оформлено...если оплата как частное лицо, то заношу в "прочее"
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 14:57   #50
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

ясно, спасибо
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 11:24   #51
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Добрый день.
Подскажите пожалуйста - что делать, если на дворе уже сентябрь, а сотрудник приносит документы за командировку, которая была в мае-июне ? Можно ли провести авансовый отчет по командировке и учесть эти суммы (билеты, гостиница) как нибудь ?
Судя по статье 272 НК РФ п.7, можно проводить отчет даже с таким опозданием - как работник принес документы так и составляем авансовый отчет, но наш главный бухгалтер уверяет, что это неприемлимо.
Так собственно можно проводить авансовый отчет в сентябре по июньской командировке ?
ss.Violett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 11:26   #52
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Цитата:
По возвращении из командировки работник в течение трех дней (п. 11 Порядка ведения кассовых операций в РФ[3]) обязан составить авансовый отчет о произведенных расходах, которые могут признаваться расходами по обычным видам деятельности
Для уточнения - я имел ввиду это - если работник принес документы не через 3 дня, а скажем через 3 месяца
ss.Violett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 12:08   #53
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

ss.Violett, выдавался ли аванс перед командировкой?
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 14:15   #54
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

У нас та же фигня. Включила июньские командировки в сентябрьский аванс. (перед командировкой ничего не выдавалось). Подозреваю, что не совсем это верно, но кудЫ деваться...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 15:04   #55
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Цитата:
Сообщение от Мария Ростов Посмотреть сообщение
ss.Violett, выдавался ли аванс перед командировкой?
Как бы сказать ... у нас тут такая система, что руководитель выдает на руки деньги - с какого они счета или из чьего кармана - до нас это не доводят. У нас половина командировок начинается со слов: "Быстро ! Срочно ! Через час улетаешь !" И ни командировочных, ничего не успевается оформляться.
Сейчас мне принесли билеты за майские-июньские командировки и надо что-то с ними делать. Высшее руководство давит - говорит уменьшайте налоги как хотите, ибо платим очень много, главбух говорит - это проводить нельзя, документы проводятся только в течение трех дней после командировки. НК же говорит, что можно - вообщем я вообще не знаю что делать.
ss.Violett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 15:15   #56
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Цитата:
Сообщение от ss.Violett Посмотреть сообщение
руководитель выдает на руки деньги
это понятно

Цитата:
Сообщение от ss.Violett Посмотреть сообщение
с какого они счета или из чьего кармана - до нас это не доводят
но потом то вы в проге должны сделать...либо если на 50 были деньги, то состряпать РКО, либо снять в ближ. время с расчетного и опять же по 50,71 все закрыть


Цитата:
Сообщение от ss.Violett Посмотреть сообщение
Высшее руководство давит
Цитата:
Сообщение от ss.Violett Посмотреть сообщение
главбух говорит
что-то я запуталась? у вас хто руководитель прямой?
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 15:19   #57
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Цитата:
Сообщение от ss.Violett Посмотреть сообщение
Сейчас мне принесли билеты за майские-июньские командировки и надо что-то с ними делать
я бы не принимала такое...или же в май-июнь разносить...с последующими корректировками отчетности...
у вас есть приказы на срок подотчета, или же сроки отчета по потраченным собственным деньгам? сотрудники ознакомлены?



Цитата:
Сообщение от ss.Violett Посмотреть сообщение
Высшее руководство давит
не оно ли ездила в енту командировку?
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 15:35   #58
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Цитата:
Сообщение от Мария Ростов Посмотреть сообщение
что-то я запуталась? у вас хто руководитель прямой?
Давит - генеральный А прямой - главбух. Мне бы найти железное доказательство, что эти старые билеты принять можно - или наоборот опровержение, чтобы точку в этом вопросе поставить. Мне сейчас главбух говорит, что сама не знает можно или нет и не хочет рисковать ... а налоги уменьшать как то надо
ss.Violett вне форума   Ответить с цитированием

Старый 19.09.2011, 15:39   #59
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Цитата:
Сообщение от Мария Ростов Посмотреть сообщение
я бы не принимала такое...или же в май-июнь разносить...с последующими корректировками отчетности...
у вас есть приказы на срок подотчета, или же сроки отчета по потраченным собственным деньгам? сотрудники ознакомлены?




не оно ли ездила в енту командировку?
В том числе и оно ездит
Ох, а приказов боюсь у нас нет, то что сотрудники ознакомлены тоже ничего нет ... а май-июнь - всё это закрыто давно
Деньги выдаются до командировки наличными на руки, без всяких РКО

Последний раз редактировалось ss.Violett; 19.09.2011 в 15:53.
ss.Violett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 16:03   #60
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Оформляем командировку...

Цитата:
Сообщение от ss.Violett Посмотреть сообщение
Деньги выдаются до командировки наличными на руки, без всяких РКО
но на 71, то образуется долг...когда вы его закрываете?


Цитата:
Сообщение от ss.Violett Посмотреть сообщение
а май-июнь - всё это закрыто давно
ss.Violett, на какой вы системе н/о?
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot