Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
30.10.2008, 21:00 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
|
Регламентные документы
Всем добрый вечер!
При вторичном формировании книги покупок и книги продаж- результаты в ОСВ также изменились. Подскажите пожалуйста, как можно вернуть первоначальный результат. Последний раз редактировалось +Natalya+; 30.10.2008 в 21:07. |
30.10.2008, 22:16 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Ответ: Регламентные документы
когда вы делаете вторичное заполнение этих книг - то вы сняли их с проведения, поэтому когда вы их снова заполнили - не торопитесь записывать, если вы увидели что результат меняется нужно выйти из документа и на запрос программы сохранить ли - ответить нет,
если же вы все таки уже записали , то теперь исправить можно только руками , если у вас есть распечатанные книги покупок и продаж |
31.10.2008, 21:47 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
Ответ: Регламентные документы
при формировании книги продаж проводки насколько я знаю никакие не формируются) по крайней мере в восьмерке точно!Соответсвенно ОСв от перепроведения книги продаж не может поменяться.
ОСВ по 19,68.02 может поменяться только при формировании книги покупок. Да и то стоит задаться вопросом почему. Значит провели еще парочку счет-фактур, которые в первый раз в книгу покупок не попали!Ну я так думаю)
__________________
Остановите землюЯ сойду!! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.10.2008, 21:49 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
Ответ: Регламентные документы
А вернуть первоначальный результат можно при помощи программистов! У вас наверняка есть сервер, который ежедневно делает копию. Попросите их восстановить БД до изменений.
__________________
Остановите землюЯ сойду!! |
31.10.2008, 23:20 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Ответ: Регламентные документы
|
01.11.2008, 13:46 | #6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
Ответ: Регламентные документы
а мне все-таки кажется, sous, что эта проводка делается при формировании книги покупок! проверьте!
__________________
Остановите землюЯ сойду!! |
01.11.2008, 02:59 | #7 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
Ответ: Регламентные документы
Девочки!
А Вы, щёлкните по кнопкам - формирования книг покупок, продаж, Закрытия месяца. Это в журнале операций, а под ними увидете проводки, и увидите, чего они там делают, эти операции. А не гадайте и не спорьте. Сегодня праздник. Наши поляков под Полтавой разбили. Цитата:
И ОСВ тоже...........................
__________________
С Уважением, "Новичок в Бухгалтерии" |
|
01.11.2008, 13:47 | #8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
Ответ: Регламентные документы
а причем тут забалансовые счета?
__________________
Остановите землюЯ сойду!! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.11.2008, 14:10 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
Ответ: Регламентные документы
SOUS, чисто логически...когда мы разносим поступление(поступившие счет-фактуры) , то делается проводка Д 19 К 60...
Теперь ответьте мне, если при формировании книги продаж делается проводка Д 68 К 19( принят к зачету НДС )... Что же по вашему тогда формирует книга покупок? И вообще, позвольте поинтересоваться,у вас что же 19 счет закрывается после того, как вы сформируете книгу продаж? Я настаиваю на том, что при формировании книги продаж никакие проводки не формируются в восьмерке! Д 68 К 19 делается только при формировании книги покупок!
__________________
Остановите землюЯ сойду!! Последний раз редактировалось наида; 01.11.2008 в 14:14. |
01.11.2008, 21:20 | #11 |
статус: новичок в бухгалтерии
|
Ответ: Регламентные документы
наида, спасибо за ответ,
суть моей проблемы: после сдачи отчета я обнаружила ошибку:когда забивала р/с ошиблась и поставщиков отнесла к покупателям на 62,1 вместо 76,5 (сумма 75 000), очень расстроилась, и решила в копированной базе перепровести все регламентные документы,обнаружились не очень хорошие результаты: НДС не изменился,но изменилась себестоимость и прибыль-появился убыток. Начав детально разбираться я поняла-по неопытности я сделала закрытие месяца не совсем в конце последнего дня месяца,остались еще документы (авансовые отчеты,поступление материалов-как вы и сказали). Что вы мне посоветуете? Как это может повлиять на прибыль в конце года? Заранее спасибо. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документы ПУ5 | Ирина Ю. | Другие программы | 2 | 15.02.2010 02:18 |
ИП какие документы? | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 02.04.2008 20:54 |
Утеряны документы ОАО | ANNA64 | Делимся опытом | 17 | 26.02.2008 15:12 |
Документы при увольнении | Куся | Зарплата и кадры | 3 | 29.01.2008 16:19 |