Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
13.07.2010, 06:16 | #1 |
статус: бухгалтер
|
взаиморасчеты с поставщиками
Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
Последний раз редактировалось Джульета; 13.07.2010 в 06:19. |
13.07.2010, 08:02 | #2 |
статус: бухгалтер
|
Расчеты с поставщиками
Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
|
13.07.2010, 08:27 | #3 |
статус: бухгалтер
|
Взаимозачеты с поставщиками
Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.07.2010, 13:24 | #4 | ||||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачеты с поставщиками
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
15.07.2010, 22:17 | #5 |
статус: бухгалтер
|
Re: Взаимозачеты с поставщиками
|
10.08.2010, 15:45 | #6 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: Взаимозачеты с поставщиками
[
через три года спишите задолженность по которой прошёл срок давности.[/QUOTE] Если на УСНО включите в доходы и заплатите налог, если на ОСНО включите в доходы и покажете как прибыль |
01.03.2011, 10:12 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.03.2010
Адрес: г. Киров
Сообщений: 111
Спасибо: 0
|
Re: взаиморасчеты с поставщиками
помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: фирма А нам составила акт сверки взаим расчетов на 31.12.2010 по нему за нами долг, данный долг мы оплатили в январе 2011, как мне теперь сделать встречный акт сверки???на 31.12.2010 и на 31.01.2011 или можно все в одном акте сделать????
|
13.07.2010, 14:00 | #8 |
статус: бухгалтер
|
Re: Огорчение дня!
Девчонки!!! кто нибудь, Подскажите пожалуйста,а то я совсем запуталась , давно не проверяла взаиморасчеты с поставщиками, а там такие долги наши висят, из-за того что Приходники нам поставщики не довали, хотя мы все оплатили. как на основании Акта сверки поставщика погасить нашу задолженность перед ним? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
Пожалуйста ответьте!!!! а то я боюсь что проверка будет , и что мне потом с этой задолжностью делать? у нас то её в действительности нету, т.к мы оплатили , просто из бухгалтерии эти Агенты которые возят товар, нам забывают приносить Приходник с кассовым чеком, и вовсе их теряют. Кто нибудь отзовитесь???? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.07.2010, 14:06 | #9 |
Азазелька
|
Re: Огорчение дня!
Джульета бухгалтерской справкой вы можете закрыть что угодно, ну как быть с подтверждающими документами? как можно забыть принести кассовый чек и товарник?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
13.07.2010, 14:07 | #10 |
Азазелька
|
Re: Огорчение дня!
Как можно оплатить наличкой и не получить подтверждающий документ?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
13.07.2010, 14:10 | #11 |
статус: бухгалтер
|
Re: Огорчение дня!
ну вот так у нас директор платит Агентам которые привозят товар, а они потом едут к себе на фирму в бухгалтерию отдают деньги им выписывают на нашу фирму приходник и они потом через неделю или две, а иногда даже вообще забывают нам его приносить,
|
13.07.2010, 14:12 | #12 |
Азазелька
|
Re: Огорчение дня!
жесть полная....пусть фирма выставит вам дубликаты всех квитанций, о кассовых чеках можно позабыть...тогда вы все примете...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
13.07.2010, 14:12 | #13 |
статус: бухгалтер
|
Re: Огорчение дня!
а что, так на основании Акта сверки который они нам предоставляют, я не могу сделать корректировку задолженности, или просто проводкой сделать в бух.справке,
ООО «ЛОРИ» С П Р А В К А бухгалтерии о взаиморасчетах с поставщиками На основании Акта сверки взаиморасчетов с ООО «Балтика Сочи» на 31.03.2010 г., проведена проводка Д-60.1, К-71.1 = 35251,27 Гл.бухгалтер Касап В.А. |
13.07.2010, 14:13 | #14 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Re: Огорчение дня!
а у вас хоть какой-то расходник остается, когда вы выдаете деньги?
__________________
|
13.07.2010, 14:18 | #15 |
статус: бухгалтер
|
Re: Огорчение дня!
нет, деньги же у директора и он сам просто платит им, а я уже когда получаю приходники делаю авансовый отчет на директора.... ведь я каждый день розничную выручку даю в под отчет директору, а потом потихоньку по мере оплаты списываю с него деньги которые он платит за товар , на основании ПКО Поставщиков
так не верно? |
13.07.2010, 14:25 | #16 |
Азазелька
|
Re: Огорчение дня!
бухспарвкой вы можете делать что угодно..а как вы расходы обоснуете?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
13.07.2010, 14:36 | #17 |
статус: бухгалтер
|
Re: Огорчение дня!
ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя? Нужно поднимать все накладные и сч/ф за 2009 гд, и просить у них дубликаты?
|
10.08.2010, 14:06 | #18 |
Бухгалтер 4 лвл.
|
Re: Огорчение дня!
|
13.07.2010, 14:35 | #19 |
статус: бухгалтер
|
Re: Огорчение дня!
ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя? Нужно поднимать все накладные и сч/ф за 2009 гд, и просить у них дубликаты?
|
13.07.2010, 14:38 | #20 |
Азазелька
|
Re: Огорчение дня!
короче, если нет первичных дрокументов( а акт сверки это никак не первичка), то все расходы за счет прибыли.... так и будет, если ваш дир так легко относится к финансовым докам
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
Метки |
взаимозачет |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|