Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
![]()
Я начислила компенсацию за использование авто 1200 руб. Дт 26 Кт 73,3 начислила 31 марта.
Выплачивать я ее буду только в апреле. В бухгалтерском учете расходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактической выплаты денежных средств (п. 18 ПБУ 10/99) А в налоговом учете эти расхода признаются на дату перечисления денежных средств со счета или выплаты их из кассы (п.п.4 пункта 7 ст. 272 НК) Значит у меня образуется временная разница. В оборотке на конец квартала по 73 счету получается 1200 красным по дебету (мне кажется это как-то не правильно). Какой выход? Может быть начислять через 70 счет? Или начислять в апреле за март, когда будет выплата ( но я думаю это не верно). Еще есть выход сделать счет 73 активно-пассивным, но как я не знаю. Поделитесь опытом, кто как делает. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 114
Спасибо: 10
|
![]()
Я всегда провожу через 70 счет, и ставлю что эта компенсация не облагается НДФЛ и ПФР. Уже на протяжении 2 лет, проблем не было)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
![]()
ООО ВМК , а вас начисление и выплата в одно время?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 114
Спасибо: 10
|
![]()
Нет конечно)))
Просто у вас будет висеть как задолженность по зп...это нормально, но начислять ни ндфл ни пфр не будет. Вы работаете в 1 с 7, или 8? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 114
Спасибо: 10
|
![]()
Я как раз эту версию сейчас начинаю разрабатывать для себя.Веду параллельно учет в 1 с 8 и 7, для общего развития.Вообщем как разберусь в ней, могу написать что получится.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
![]()
Обращаюсь к опытным бухгалтерам. Может быть кто-нибудь еще подскажет как все-таки лучше провести компенсацию через 73 или через 70 счет, а также по поводу разницы в признании расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Понимаю, что в идеале лучше начислить последним днем и тут же выплатить. Но не всегда получается.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|