Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
30.08.2007, 13:50 | #1 |
статус: старший бухгалтер
|
теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру с вопросом валютных операций!!!
Впервые открыли валютный счет - и... совсем не представляю как и что проводить... Вобщем 16.07 пришли деньги на транзитный валютный счет (Уведомление от 17 июля)68 800 руб. (МО) 17.07 отдали в банк поручение на списание средств с транзитного валютного счета. 68 700 руб (МО) 17.07 пришли деньги на расчетный счет 68 300 (МО) + МО и сч.фактура на сумму 300 руб. «Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля» Таким образом изначальная сумма поступившая на валютный счет менялась несколько раз - а ддокумент только на сумму 300 рублей есть... Вобщем я опять запуталась:-( Пожалуйста, напишите проводки!!! |
30.08.2007, 14:39 | #2 |
Модератор
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Вы не указали источник денег, пусть это будет выручка от реализации.
Д52 (транз.счет) К62.11 100 USD Поступление выручки Д52 (тек. счет) К52(транз. счет) 100USD Перевод на тек.счет Д20(44) К60(банк) 254,24 руб. Комиссия банка за ведение вал.контроля Д19.3 К60(банк) 45,76 руб. НДС с комиссии Д60(банк) К51 300 руб. Оплата комиссии банка На рубли, которые пишут в выписках к валютным счетам, не обращайте внимания. |
30.08.2007, 14:54 | #3 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Именно выручка от реализации... спасибо что ответили!
Насчет с транзитного на текущий... вродебы сразу с транзитного на наш расчетный... разве нет? я что то совсем не понимаю... как это не обращать внимание на рубли в валютных выписках... что-то не поняла а где проводка по возникшей курсовой разнице... или он и не возникла вовсе... а-а-а-а-а я вот думала что по проводкам штото на подобие: д57 к52 д91.2 к 57 / ??? / д51 к91.1 /по курсу продажи/ |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.08.2007, 15:08 | #4 |
Модератор
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Операции на валютных счетах ведутся только в валюте. Знание того, то там есть параллельный учет в рублях, вам только мешает. Рублевое представление на валютном счете - это не деньги, а условность. Только раз в квартал вы должны привести в соответствие рублевое представление реальному остатку валюты по курсу на конец квартала с помощью документа "Переоценка вал...." При этом и образуются курсовые разницы, автоматически относимые на счет 91 на нужные субсчета.
Теперь о переводе с транзитного счета на расчетный. Такой перевод невозможен, как невозможно перевести на расчетный счет, например, товар со склада. Валюту можно продать, а выручку от ее продажи принять на расчетный счет. В принципе, вы указали верные проводки. Однако я такие не использовал потому, что замена валюты ее рублевым эквивалентом по курсу ЦБ не образует дохода/расхода. А в ваших проводках есть и доход и расход. Доход и расход при продаже валюты образуется при отклонении курса продажи от курса ЦБ. Для выявления этого дохода/расхода я использовал счет 57, кстати он полезен и для отражения временного разрыва между списанием валюты и получением рублей. А уж потом сальдо счета 57 относил на счет 91. Впрочем, на налоги способ учета не влияет. |
31.08.2007, 07:57 | #5 | |
статус: старший бухгалтер
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Цитата:
|
|
31.08.2007, 08:50 | #6 |
Модератор
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
1.09.07 Д57 К52 1000 евро продажа валюты (списание ее банком) курс ЦБ 35,00 на счете 57 появляется дебетовое сальдо 35000=
3.09.07 Д51 К57 34500= получена выручка от продажи валюты 3.09.07 (или 1.09.07, здесь можно еще подумать) Д91.2 К57 500= убыток при продаже валюты |
28.04.2009, 07:44 | #7 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Ответ: Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Цитата:
У меня программа 1с 7.7. Если я делаю этот документ, у меня появляются проводки. д-т 0 к-т ВАЛ.60 сумма 2150 д-т Н09 (курсовые разницы) к-т 0 сумма 2150 Может "переоценку валюты" делать, когда поступит товар? |
|
31.08.2007, 15:31 | #8 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
AlenaAY,
1. Дт.52(Транзит) - Кт.62.11 2. Дт.52 (Текущий) - Кт.52(транзит) 3. на транзитном и текущем курсовая разница на 91 4. Дт.57.11 - Кт.52(текущий) 5. Дт. 57.1 - Кт.57.11 + комиссия на 91 6. Дт.51 (Расчетный) - Кт.57.1
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.08.2007, 15:33 | #9 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
AlenaAY, валютный и рублевый эквивалент должны строго соответствовать полученным остаткам по счетам после каждой операции, 1С 7.7 сама разносит курсовую разницу
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) |
31.08.2007, 15:43 | #10 | |
статус: старший бухгалтер
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Цитата:
И вот то есть как вообще... Если с условием что у нас это была всетаки разовая продажа - мнеже не придется что-то в дальнейшем делать по этой части? Только вот сейчас - сделать и забыть, правильно я понимаю? |
|
14.03.2008, 02:05 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.01.2008
Сообщений: 133
Спасибо: 0
|
Ответ: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
бухгалтерята, а можно я вопросик по теме, очень уж он меня тревожит...
мы получили займ в ин.валюте и я вообЧе ничего в этом не понимая, начитавшись ваших рекомендаций делаю следующее: 19.02.08 Дт 52 Кт 66.33 - получен займ (в 1С валютная выписка) 20.02.08 Дт 57.11 Кт 52 - перечислена валюта для продажи (в 1С валютная выписка), после проведения выписки 1С формирует проводку по списанию курсовой разницы: Дт91.2 Кт52 20.02.08 Дт 57.1 Кт 57.11 - (в 1С операция в ручную) 20.02.08 Дт 51 Кт 57.1 - поступили средства от продажи валюты (в 1С рублевая выписка) Делаю переоценку валюты и у меня формируеться проводка Дт66.33 Кт91.1 И все..... Но у меня на 57.1 остаеться дебетовое сальдо и автоматом оно не закрываеться, и меня теперь мучает вопрос: должен ли 57.1 закрываться автоматически или его нужно закрывать вручную, и вообЧе откуда там сальдо, если валюта списана с валютного счета и зачислена на расчетный одним днем, откуда разница? |
14.03.2008, 16:24 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Ответ: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
52, 66.33 - поступление денежных средств в качестве валютного займа на транзитный валютный счет
57.11, 52 - отправлены валютные средства на продажу 51, 91.1 - зачислена выручка от продажи валюты на рублевый счет 91.2, 57.11 - списаны расходы от продажи валюты (эта проводка формируется автоматически документом "Выписка" в рублях в случае, если вы дальше по строке проставляете валюту, сумму проданной валюты и курс) Курсовые разницы формируются на дату операции и дату формирования бухгалтерской отчетности. Т.е. курсовые по счету 66.33 будут начислены на последний день каждого квартала документом "Переоценка валюты" или при погашении займа документом "Выписка". Счет 52 будет переоцениваться по мере совершения на нем операций. |
15.03.2011, 23:41 | #13 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Цитата:
Спасибо.
__________________
Союзница |
|
31.08.2007, 15:47 | #14 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
на каждом из счетов 52 у вас должен быть 0, как в валюте так и в рублях, а также на 62.11 16 числа также ноль...разницу на 91 и более ничего...
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) |
31.08.2007, 23:39 | #15 |
Модератор
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Можно делать и так, как говорит Константин, хотя и там можно начать придираться. Например:
1. Комиссия банка за исполнение функций валютного контроля - это не плата за расчетно-кассовое обслуживание. Косвенно это подтверждается банковской счетом-фактурой с НДС. Поэтому эту комиссию логично проводить с помощью счета 60, а также не забыть проделать все обычные действия с НДС. 2. В НК выручка от продажи валюты по курсу ЦБ не считается доходом, а в Плане счетов предлагают эту выручку отражать как внереализационный доход. Ну и куда бедному бухгалтеру податься? 3. В варианте Константина остаются висеть сальдо по субсчетам 57.1 и 57.11. Вообщем, непротиворечивого способа отразить продажу валюты я не нашел. Можно только поделиться опытом и принять тот вариант, который больше нравится. А про курсовую разницу лучше не думать - для душевного равновесия это полезнее. Просто в конце квартала провести регламентный документ "Переоценка валютных счетов" и на этом все. |
04.09.2007, 08:56 | #16 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Большое спасибо за помощь!!! я уже почти поняла:-), вот последний вопросек ещо можно...
по акту продажа 10 числа, а деньги пришли 16... здесь будет какаята разница в суммах, то есть, ну незнаю как объяснить... 10 числа мы д62.11 к 90.1.1 ставим курс ЦБ на 10 число??? или на 16? А если на 10... то куда потом будет эта разница? ... |
13.09.2007, 11:12 | #19 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
При поступлении валютной выручки в банк, она зачисляется на транзитный счет.
В банк Вы готовите распоряжение на обязательную продажу валюты и справку о валютных операциях. По поводу составления документов Вас может проконсультировать банк. В бухгалтерском учете Вы делаете следующие проводки: Д52транзитный, К62 ... дол. Данная сумму автоматически отражается в программе (если Вы не забываете загружать курсы) по курсу Центрального Банка. Вообще все операции должны отражаться в бухучете по курсу Центробанка на день совершения операции. В распоряжении на обязательну продажу валюты Вы указываете размер продаваемой суммы. Вы также можете отказаться от продажи и полностью всю выручку перевести на текущий валютный счет. В Вашем случае Вы ее полностью продаете. Таким образом делаете в бухучете следующие проводки: 1. Д57.11, К52транзитный указываете сумму отправляемой для продажи выручки и в рублях по курсу ЦБ на дату списания с транзитного счета 2. Д51, К91.1 отражаете доходы от проданной валюты. Сумма исключительно в рублях. Но в 1С предусмотрено в рублевой выписке ставить размер продаваемой валюты и курс для того, чтобы автоматически формировались проводки по списанию прибыли/убытка от продажи валюты (со счета 57.11). 3. Д91.2, К57.11 списываете расходы от продажи валюты на дату формирования доходов (зачисления на рублевый счет) по курсу ЦБ. Вам удобнее не смотреть на рублевый эквивалент, который отражают в выписках, а самой руководствоваться курсами ЦБ РФ на день совершения каждой операции. Курсовая разница в 1С формируется автоматически документом Выписка. А по валютному счету вы можете пересчитывать валюту и считать курсовую одним из двух способов, указанных в учетной политике: 1. по мере изменения курса, 2. на момент совершения операций и составления бух.отчетности |
14.09.2007, 00:14 | #20 |
статус: новичок в бухгалтерии
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Помогите с валютными счетами!!!
Предприятие приобрело иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в размере 25000 долл. США, в т.ч. 20000 долл. США на оплату импортного контракта и 5000 долл. США на оплату расходов по загранкомандировке. Денежные средства на оплату импортного контракта были использованы полностью, а на загранкомандировку было использовано 4500 долл. США. Оставшиеся средства в размере 500 долл. США были депонированы банком и по истечении 3 дней проданы на внутреннем валютном рынке в соответствии с требованиями валютного законодательства по курсу 29,56 руб. за 1 долл. США. Официальные курсы доллара США составили: - на дату зачисления иностранной валюты на специальный транзитный валютный счет – 28,89 руб.; - на дату перечисления средств в оплату импортного контракта и снятия наличной иностранной валюты в кассу предприятия – 39,15 руб. за 1 долл. США; - на дату депонирования иностранной валюты уполномоченным банком 29,48 руб. за 1 долл. США; - на дату продажи иностранной валюты – 29,5 руб. за 1 долл. США. Сделать бухгалтерские проводки по обратной продаже иностранной валюты. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в проводках по кассовой передвижке | klerk | Учет в НКО | 0 | 26.03.2007 11:38 |