Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
С 2011 года организация решила создавать резервы по сомнительным долгам.
Физическому лицу было продано основное средство в мае 2009 года. Расплатилось физ.лицо с фирмой только октябре 2011г. Имела ли право организация в 1 кв. 2011 года начислить резерв по сомнительным долгам на эту сумму? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
расчитаться физ.лицо с фирмой должно было к концу 2009
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
1) А мы имеем право создавать резерв на выборочные задолженности, а не на все? На все не хватит, т.к. я не могу отчислить в резерв более 10% от выручки
2) имеет ли значение, что физ.лицо сотрудник? Задолженности по заработной плате перед ним нет и не было |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
может вам по этому договору допник составить с изменением даты, а то как-то странно получается,долг висит с 2009г, а движения в части оплаты по нему не было или было, частично может гасил? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
доп.соглашение составить можем. Какую дату тогда лучше указать, чтобы красиво было?
Последний раз редактировалось Lady Anna; 26.02.2013 в 15:45. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
да дело в том, что резерв создал другой бухгалтер, а я просто проверяю прошлые периоды. Мне бы не хотелось ничего менять без особой надобности. Поэтому, елси резерв правомерен, то я его оставлю
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
если прошлый бух списал этот долг за счет резерва, то никаких допников не надо, после погашения долга восстановите резерв и все
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
Меня вот ещё что смущает, прочитала, что:
сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. Это имеется ввиду "на следующий квартал" или "на следующий год" |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
восстановить резерв, это всмысле отразить по Кт91.1 ?
Т.е: март 2011 Дт 91.2 Кт 63 - создан резерв октябрь 2011 Дт 50 Кт 76 - оплачено ОС Дт 63 Кт 91.1 - погашен резерв Так? Последний раз редактировалось Lady Anna; 26.02.2013 в 15:58. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
спасибо, что отвечаете на мои вопросы. Вот ещё хочу спросить. А счет 96 и счет 63 никак не взаимосвязаны же?
Если у меня лимит по счету 63 - 10% от выручки, это же никак не влияет на создание резерва по счету 96? То есть если у меня уже есть в этом отчетном периоде резерв на сч 63 в сумме 10% от выручки, я могу создавать ещё и резервы по 96 сч в этом же отчетном периоде? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
У вас в данном контексте нет дебиторки - с вами расплатились. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
в первом квартале фирма еще не знала рассчитается с ними должник или нет,так как срок погашения истек в 2009 году, поэтому имела полное право создать резерв и списать дебиторку за счет резерва, а после погашения долга восстановить его.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]()
резерв создается по результатам отчетного года.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|