Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
14.02.2014, 23:58 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Баланс минусует НДС, письмо Минфина.
Здравствуйте,уважаемые коллеги.
Попыталась заполнить баланс в 1с7.7, автоматически стала минусоваться сумма НДС по авансам и переплатам (строчка 12604) и аналогичная сумма из кредиторской задолженности расчетов с покупателями и заказчиками (строчка 15202). Почитала письмо Минфина от 09.01.2013 № 07-02-18/01 на которое ссылаются 1С-ки. В нем черным по белому написано: ...дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством... ...кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством... Так чем же провинились прочие оборотные активы (строчка12604) и если они такие умные почему не сминусован в таком случае НДС из дебиторской задолженности (строчка 12301). Ну и почему наконец мы обязаны подчиняться письму? Я что-то не так поняла или в 1С читать разучились? Как заполнять чтоб потом проблем не возникло? |
15.02.2014, 23:57 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Баланс минусует НДС, письмо Минфина.
Письмо Минфина с такой позицией выпускается уже не первый год. И т.к это рекомендации Аудиторским организациям по проведнию аудита бух отчетности и такие требования с большой вероятностью будут предъявляться к Компаниям при аудиторской проверке, то 1с внедряет этот подход в обработку, как официальную точку зрения Страны и чтобы легче было жить пользователям.
Вы естественно можете придерживаться своего профессионального суждения и отражать суммы НДС так, как считаете нужным. Программа заполняет шаблон, а дальше уже бухгалтер проверяет и решат быть или не быть в зависимости своего понимания, внутренней политики, существенности сумм итд. Алгоритм по письму в программе работает корректно. Поэтому все на ваш выбор или свой подход при наличии обоснований и аргументов или по письму Минфина. По этому поводу было и есть 2 лагеря, кто за и кто против такого толкования нетто-основы. Если аудитруетесь, то поинтересоваться позицией своей аудиторской компании, если нет - то и вопросов нет. Не согласны, отражайте как и прежде с НДС. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспорт в Беларусь, но... | ДМТ | Валюта, экспорт, импорт | 27 | 11.07.2014 09:35 |
НДС при авансах по схеме 20%-70%-отгрузка-10% | Наталья Громова | НДС | 5 | 20.08.2013 15:43 |
Вексель не могу разобраться | Lena D | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 24.01.2011 14:40 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 16:38 |