Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Получила документы от поставщиков по услугам (с НДС) за 2014-2015 гг (долго добивалась). Число и месяц на конверте видны хорошо, а год плохо. Могу ли я их принять без подачи уточненки за прошлые периоды, может начислить по ним ПНО?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
![]()
Можно на почтовое отделение сходить, попросить пожирнее тот же самый штемпель поставить. Здесь как бы много переделывать получается с 201
4 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Самостоятельная, здравствуйте, имеете право вычет применить по НДС в текущем периоде и в расходы также принять в текущем периоде.
Вычет по НДС с 15г имеем право переносить на будущие периоды в течение 3х лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), а по прибыли отдельные строки есть, где расходы прошлых лет выявленные в текущем периоде показываем. См Прил №2 к Листу 02 и строки 400-403. ПНО у вас не будет, если это расходы экономически обоснованы и документально подтверждены. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Бухгалтерия на 5+, нигде нет указания в нормах, что по документам с 15г.
Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ налогоплательщик (покупатель) вправе принять к вычету сумму НДС, предъявленную продавцом товаров (работ, услуг). Для этого необходимо, чтобы приобретенные товары (работы, услуги) использовались покупателем в облагаемых НДС операциях, были приняты на учет и наличие оформленного счета-фактуры (п. 2 ст. 171 НК РФ, п. 1 ст. 172 НК РФ). Причем вычет НДС налогоплательщик может заявить в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров, работ или услуг (пп. 1.1 ст. 172 НК РФ). Правом на вычет следует воспользоваться до окончания налогового периода (квартала), в котором истекают три года с момента принятия на учет товаров (работ, услуг). Объясняется это тем, что в силу п. 1.1 ст. 172 НК РФ заявить вычет по НДС налогоплательщик вправе в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг). Налоговый вычет заявляется в декларации по НДС, которая подается по итогам налогового периода – квартала (ст. 163, п. 5 ст. 174 НК РФ). Такой порядок позволяет налогоплательщику воспользоваться вычетом в том квартале, в котором истекает трехлетний срок. (См. письмо Минфина России от 12.05.2015 № 03-07-11/27161). Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть] Помимо вышеуказанного большое количество аналогичных разъяснений до 15г + судебная практика положительная. Исключение - НДС с авансов. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
если мне не изменяет мой склероз, то до 2015г мы при переносе вычетов руководствовались Решением ФАС, т.к. в НК эта норма не была закреплена и ФНС как-раз была против таких переносов. Поэтому при переносе мы страховались документами, подтверждающими что мы получили счф в более позднем, чем отчетный период
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Вес`на, и так и так было, ИФНС всегда настаивала сама на переносе вычета даже если и вовремя документы получены, когда к возмещению суммы по Декларации НДС выходили.
Т.е это и до внесения в НК РФ изменений 15г было обычной практикой. Поэтому, я лично не вижу никаких сложностей в данном вопросе, но решает каждый сам, как поступить уже по своему профессиональному суждению ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
![]()
Entry, Мерси, снимаю шляпу! Вы правы, вот нашла разъяснение, ссылка на письмо Минфина России от 6 августа 2015 г. № 03-07-11/45515.
Важно: нормы пункта 1.1 статьи 172 Налогового кодекса РФ вступили в силу с 1 января 2015 года (п. 1 ст. 4 Закона от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ). Поскольку никаких переходных положений в этой части статья 4 Закона от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ не содержит, применять новые правила можно лишь с I квартала 2015 года. Но переносить на будущее можно и те вычеты, право на которые возникло у покупателя до 1 января 2015 года. Например, в любом налоговом периоде 2015 года можно принять к вычету НДС, предъявленный в 2013 году.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
при всё моем глубоком уважении к тебе, как суперпрофессионалу, я вижу сложности. До 2015г мы не сдавали книги покупок и продаж в составе декларации. Вертели, как хотели. А сейчас налорги очень даже против включения вычетов 2014г. в 2015 году. Именно ФНС теперь считает, что эта норма применима к документам 2015г. Я уже не раз видела подобные разъяснения
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Вес`на, разъяснения по док только 15г были в начале года, все верно.
Тогда еще и практики применения не было и понимания изменений у контролирующих органов. Сейчас т.к однозначно это не прописано в нормах, уже по другому трактуют. Я сама включала вычеты прошлых лет в текущем периоде 15г. Они не могут быть прокамералены перекрестной проверкой, это факт. Об этом говорят прямо, что таких данных в электронном виде нет у ИФНС. Запросят копии сч.ф + встречка у Поставщика, если нужно будет. Но, не приняты при соблюдении требований НК РФ по вычету, не могут быть. Требования на вычет у нас следующие (п. 2 ст. 171 и ст. 172 НК РФ): -наличие надлежащим образом оформленного счета-фактуры; -принятие товаров (работ, услуг), имущественных прав на учет; -приобретение имущества для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения. Плюс п.п 1 ст 172 НК РФ включается. Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть] Если есть сомнения у Бухгалтера при этом по вычету, то конечно можно более осторожную позицию занять и не рисковать. Но, я честно не вижу причин, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
я бы пошла по другому пути))) Учла в 2015г и посмотрела на реакцию налоргов)))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Предполагаю,что вызову некоторое недоумение у суперпрофессионалов,но задам свой вопрос,уж простите.
![]() Если ,написано,что ,не означает ли это, что оприходование услуги по полученным документам за прошлый год возможно провести текущим годом,тогда,почему НДС по этим услугам нельзя также законно принять к вычету в текущем году,когда были получены документы и счет-фактура в том числе,а все время идет речь о переносе вычета. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
по теме, сегодня обсуждали на работе, по поводу требований пояснений к декларациям, когда у покупателя есть все счф указанные в книге покупок, а налорги пишут, что у контрика таких продаж нет. Так вот народ, который уже поучаствовал в разборках на эту тему с налоргами выяснил, что деки выгружаемые из разных программ, когда например продавец ведет учет в 1С 8.2, а покупатель в 1С 7.7 у них в проге приема отчетности данные зачастую попросту не стыкуются
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|