Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
18.09.2017, 15:49 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.12.2009
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
НДС при выполнении работ на территории Финляндии
Добрый день! Мы-Российская организация заключаем договор с Российской организацией на выполнение работ на территории Финляндии. Что будет с исчислением и уплатой НДС в двух случаях и какие формальности при документальном оформлении этих операций:
1 Если мы выполняем работу сами, своими силами, направляем своих сотрудников в командировку в Финляндию 2 Если мы нанимаем финскую организацию (субподрядчика), который выполнит нам эти работы Хотим выбрать наиболее выгодный для нас вариант... Спасибо заранее! |
18.09.2017, 16:21 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при выполнении работ на территории Финляндии
Здравствуйте!
С НДС два момента: - реализация с НДС или без НДС, зависит от места реализации - РФ или нет (не физически, где выполнили работы, а именно по НК РФ); - входящий НДС при работе с иностранцем, мы налоговый агент по НДС или нет, зависит от места реализации - РФ или нет (не физически, где выполнили работы, а именно по НК РФ). Правило такое: --- место реализации РФ - реализация с НДС / мы налоговый агент по НДС по иностранному поставщику; --- место реализации не РФ - реализация без НДС / мы не налоговый агент по НДС по иностранному поставщику. Смотрите статью 148 НК РФ и определяйтесь с местом реализации и тогда поймете, что у вас с НДС. Это не от Финляндии зависит, а от вида работ. Т.е ищите свои работы в списке и которые реализуете и какие вам оказывают. |
Сказали спасибо: | svet_lana_sss (18.09.2017) |
18.09.2017, 17:00 | #3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.12.2009
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
Re: НДС при выполнении работ на территории Финляндии
Спасибо огромное за оперативный ответ!
Договор с заказчиком с НДС , это российская организация, адрес организации Россия (СПб), р/счет в СПб филиале банка, получается мы выполняем работы по демонтажу оборудования на территории Финляндии, грузим его там на транспорт и осуществляем монтаж этого оборудования в Росссии, просто оформляем командировки своим сотрудникам и они выполняют эти работы , далее как обычно подписываем КС-2,КС-3 и выставляем счет-фактуру с НДС 18%. это вариант если мы сами выполняем работы. Правильно я поняла? В другом варианте мы можем нанять финского субподрядчика для демонтажа в Финляндии , это будет финская организация, которая выполнит нам работы , мы оплатим им инвойс через валютный счет .... А что в этом случае с НДС? Мы к возмещению НДС ставим ноль получается? так как место оказания услуг территория ин. государства? То есть сумму эту мы можем только в расходы по налогу на прибыль поставить? Если так,то конечно первый вариант более выгодный... Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.09.2017, 17:27 | #4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при выполнении работ на территории Финляндии
Приведу пример, а вы попробуйте на себя примерить.
Если пп. 2 п. 1 ст. 148 НК РФ, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт и ТО недвижимого имущества, то смотрим место фактического осуществления работ: РФ - есть НДС не РФ - нет НДС. Ремонт станка в Финляндии, это движимое имущество и место осуществления работ не РФ, значит наша реализация БЕЗ НДС (0% это совсем другое, это специальная ставка, которую надо подтверждать, не ваш случай). Мы приобрели работы по ремонту станка у иностранного поставщика на территории Финляндии, опять место реализации не РФ т.к работы осуществлены не в РФ и мы не налоговый агент по НДС. Если нам выполнит эти же работы российский подрядчик, то он тоже нам даст документы без НДС т.к место реализации и для него не РФ т.к фактически работы по ремонту движимого имущества выполнены в Финляндии. Реализация без НДС пойдет в раздел 7 Декларации по НДС. Монтаж в РФ это уже обычная реализация на внутреннем рынке и с НДС 18%. Доставка международная по своим правилам. Если это именно международные перевозки, то там реализация по ставке НДС 0%. Надо собирать пакет документов, вести раздельный учет НДС, подтверждать ставку НДС 0% и т.д. Т.е это отдельная тема и как у вас все это оформляется какой договор. Про реализацию с НДС и без НДС. Если у вас и с НДС есть и без НДС, то вы обязаны вести раздельный учет НДС и весь входящий НДС делить и принимать к вычету по пропорции, которую прописали в Учетной политике. Если реализация без НДС меньше 5% и в УП зафиксировали, что в этом случае не ведете раздельный учет, то ничего не делите. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|