Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
19.12.2013, 22:57 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Бухгалтерия 2.0 на платформе 8.2 , организация на УСН 6% . Есть желание всей бухгалтерии отказаться от авансовых счетов ( из за них постоянная путаница ), Рассматривали два варианта либо сразу в поступлении денег и оплате поставщику ставить соответствующие счета (60.01 и 62.,01) , но смущает краснота по ОСВ да и думаю не зря 1с разделила счета на активный и пассивный ... и второй вариант использовать связку 76 счетов (76.05 и 76.06 соответственно ) подскажите что будет правильней или вообще есть третий путь ?
|
19.12.2013, 23:21 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Компании на УСН обязаны вести Бух учет с 13г.
По правилам БУ, авансы полученные/выданные и дебиторская/кредиторская задолженность делятся по категориям и в свою очередь по субсчетам при отражении в учете 60.1, 60.2, 62.1, 62.2 и соответственно попадают в разные части баланса (актив/пассив). Также свои правила и у Плана счетов, где у каждого счета свое назначение. Вам эта аналитика помогает понять, кто вам должен и кому вы должны. Просто 60.1 и 62.1 - однозначно нет. Как вариант 76.5, но это нарушение методологии БУ в любом случае и у вас не будет аналитики по поставщикам и покупателям, что может привести к еще большей путаннице. "76 счет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60-75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др." - План счетов. Есть обработки, например, групповое перепроведение документов в 1С 8.2, которое поможет поставить на место аналитику в том случае, если, например, Банк разносится раньше, чем документы поступают/делается реализация и отражаются авансы, которых на самом деле нет. Я бы очень не советовала менять аналитику с 60.1/60.2/62.1/62.2 на что-то другое. |
20.12.2013, 01:00 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Речь идет о конкретных счетах 76.05 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками) и 76.06 (Расчеты с прочими покупателями и заказчиками) , по данным счетам аналитика прекрасно прослеживается, соответственно установив в Счетах учета контрагентов данные счета все заполняется автоматом , а так как данные счета Активно / пассивные то и красноты в ОСВ не будет и авансы прекрасно закрываются, и в баланс эти счета отлично попадают. Вопрос в корректности использования этих счетов для всей группы поставщиков(76.05) и покупателей (76.06 ), а то главбух требует делать как в 7.7 используя только 60.01 и 62.01 в том числе и для авансов, типа удобно и аналитика вся перед глазами, но как то пугает минус на 60.01 и 62.01 который будет на пассивных счетах от авансов.... я молчу про ПБУ и свертку аналитики... допустим мы в учетной политике прописали, распечатали и приложили ко всем документам что не будем использовать авансовые счета ( ну удобно нам так) чем это нам грозит чисто с реализации мехпнизма в 1С ? баланс пойдет ? налоги начисляться ?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.12.2013, 09:40 | #4 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Цитата:
Сейчас в 1С 7.7 ничего не меняется т.к драйвер для 1С уже 8.3, а не 7.7. Соответственно в 8й версии уже классический план счетов в т.ч и для УСН. Малые предприятия действительно могут упрощать учет в т.ч в части отражание операций, обобщать и укрупнять данные. В баланс все попадет даже в нужные строки Д 76.5/76.6 в Дебиторскую задолженность и К 76.5/76.6 в Кредиторскую задолженность. Заполнение КУДиР основанно не на счете, а на типе операции. Поэтому если очень хочется уйти от 60.2, 62.2, то тогда вариант 76.5, 76.6. Единственно, любой уход от стандартов конфигурации 1С в последствии может привести к сбоям в учете т.к разработчик поддерживает общие случаи и основывается на существующих нормах учета. От Бухгалтерии потребуется больше внимания и контроля. |
|
19.12.2013, 23:34 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Для того чтобы 1С правильно формировала проводки по платежам, необходимо правильно указывать - Договор, способ Погашения задолженности, Счет расчетов и Счет авансов. Если какое-либо из этих полей будет заполнено некорректно, то, к сожалению, автоматически сформированные проводки по документу могут быть также некорректными.
|
20.12.2013, 04:07 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Вот я бы тоже не советовала, а уж убрать из бухгалтерии счета 60.02 и 62.02, это совсем некорректно, я по одной фирме поставщику, решила все проводить только с 60.01, вернее не решила все проводить, а один раз так провела, чтобы мне сумму подкорректировать, в результате в дальшейшем, мне все время приходилось это корректировать, т.е. не забывать, что с этим поставщиком оплату ему я провожу только по 60.01 без авансового счета, уже замучилась.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
20.12.2013, 09:48 | #7 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Цитата:
Теперь мне интересно,в 1С8 одинаковый план счетов для УСН и для ОСНО? |
|
20.12.2013, 10:38 | #8 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Цитата:
КУДиР заполняется на основании регистров НУ. База даже единая, все отклонения по режимам устанавливаются только на уровне Учетной политики т.е выключаются/включаются нужные опции в зависимости от ситуации. Про 60.2/62.2 в 1С 7.7 имела в виду конечно, что не было в том понятии, как это предусмотренно Планом счетов - авансы. Спасибо за комментарий. Последний раз редактировалось Entry; 20.12.2013 в 10:40. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.12.2013, 11:20 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Ага, мне вот это в 8-ке очень нравится, что не надо отдельную УСНку ставить.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
21.12.2013, 03:19 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Как уйти от использования авансов по счетам 60.02 и 62.02
Спасибо за четкое разъяснение. А по поводу 1С 8 , у нас несколько фирм с разными режимами ( в том числе и ИП ) в одной базе , все прекрасно работает , очень удобно что контрагенты и номенклатура общие .
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 15:20 |
Счет 60.01 и 60.02 | Т@тьян@ | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 17 | 17.08.2012 22:09 |
Определям срок поледного использования приобретенного здания | Tax_ist | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 20.07.2012 15:59 |
Вопрос по НДС с авансов при переходе на УСН | Frezer | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 18.08.2010 14:53 |