Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Организация на УСН (доходы). Впервые формирую бух.отчётность за 2014 г., в ОСВ в графе "Сальдо на конец периода" по Дт 69 счёта ( по разным субсчетам) образуются остатки копеечные. А по данным из личного кабинета в ПФР у нас наоборот копеечная задолженность. Подскажите, пожалуйста, а до того как будет получена сверка, чтобы данные в балансе были достоверными, можно эти остатки вручную в программе подкорректировать:списать через 26 сч., то, что по Дт и указать задолженность по Кт, по данным из личного кабинета? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Начинающий ГБ, у вас расхождения по взносам? А может это пени? Делайте акт сверки, и на его основании будете корректировать остатки. Только использовать при этом не затратные счета, а сч.91 и 99
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Нам баланс нужно сдать на днях, боюсь, не успею акт сверки получить... как в таком случае быть? оставить всё как есть или корректировать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Начинающий ГБ, в Личном кабинете можно акт получить разложенный до молекул в разных разрезах и понять причину расхождений.
Если вы не согласны и будете оспаривать, то не корректировать. Если согласны, то можно сразу поправить. Отчетность в тыс руб и скорее всего копейки вообще не повлияют на результат. Это если вдруг не исправите расчеты. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Начинающий ГБ, а в ЛК видно недоимка по взносам или пени? Если понятно, что за недоимка то можно скорректировать
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
чтобы сальдо сошлось с данными ПФР нужно в учете отразить и недоимку и пени
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а почему образовалась недоимка? Пени начислите Д99 К69
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аудит основных средств. Нужна помощь | Будующий бухгалтер | Делимся опытом | 6 | 25.03.2015 16:12 |
Бухгалтерская отчетность за 2011 год | vesta | Общая система налогообложения (ОСНО) | 462 | 20.08.2012 10:43 |
Дебиторская задолженность в бух. балансе | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 49 | 18.07.2012 11:51 |
Удвоенное сальдо в оборотке по 69 счету | La tristeza | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 11 | 31.03.2012 22:10 |
Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 20.03.2012 08:37 |