Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Начинающий ГБ, у вас расхождения по взносам? А может это пени? Делайте акт сверки, и на его основании будете корректировать остатки. Только использовать при этом не затратные счета, а сч.91 и 99
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Нам баланс нужно сдать на днях, боюсь, не успею акт сверки получить... как в таком случае быть? оставить всё как есть или корректировать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аудит основных средств. Нужна помощь | Будующий бухгалтер | Делимся опытом | 6 | 25.03.2015 16:12 |
Бухгалтерская отчетность за 2011 год | vesta | Общая система налогообложения (ОСНО) | 462 | 20.08.2012 10:43 |
Дебиторская задолженность в бух. балансе | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 49 | 18.07.2012 11:51 |
Удвоенное сальдо в оборотке по 69 счету | La tristeza | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 11 | 31.03.2012 22:10 |
Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 20.03.2012 08:37 |