Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2007
Адрес: г.Тюмень
Возраст: 41
Сообщений: 209
Спасибо: 1
|
![]()
Да Вы правы, если начислено в декабре, то и налоги в декабре.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Начисление должно пройти январем, если отпуск в январе, соответственно, налог тоже с январского ФОТ. У Вас только !!!выдача!!! отпускных в декабре, а не начисление. На конец года получится переплата работнику.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Вы выплачиваете (к примеру) 5000 з/п за декабрь, которая начислена, и отпускные в размере 4500, которые будут начислены только в январе. Т.е. на 1 января у Вас получится задолженность работника перед организацией.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
Каков порядок учета расходов, произведенных в текущем отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, в случае начисления отпусков, приходящихся на разные календарные месяцы?
Пунктом 18 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, установлено, что расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Если, например, организация не создает резерва на предстоящую оплату отпусков, а период отпуска конкретного работника приходится на несколько календарных месяцев, то списание затрат должно происходить с использованием счета учета расходов будущих периодов (счет 97) согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. Счет 97 "Расходы будущих периодов" предназначен для обобщения информации о расходах, произведенных в текущем отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. Таким образом, в фонд оплаты труда отчетного месяца с последующим отнесением на себестоимость продукции включается только та часть отпускных, которая приходится на дни отпуска отчетного месяца. Суммы, причитающиеся за дни отпуска в следующем месяце, включаются в фонд оплаты труда и соответственно в себестоимость продукции следующего месяца. До момента отнесения оплаты за отпуск на себестоимость продукции вышеуказанная сумма учитывается по дебету счета 97. Е.Н. Исакина, советник налоговой службы Российской Федерации II ранга 1 февраля 2006 г. "Налоговый вестник", N 2, февраль 2006 г. Последний раз редактировалось kalina; 05.02.2008 в 14:51. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Если отпуск у сотрудника в январе, а отпускные были начислены и выданы в декабре, то начисление отпускных и налогов с данной суммы должно быть осуществлено на счет 97.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
НЕ БУХ
Регистрация: 19.07.2007
Адрес: Липецк
Возраст: 44
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]()
Я не веду баланс по счетам. И уверена наш бухгалтер тоже. Я делаю все начисления в конктретном периоде и с этих начислений учитываю налоги в этом же конкретном периоде (бухгалтер соответственно делает все перечисисления). Если это все неправильно, подскажите как облегчить мне жизнь. И если можно без счетов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Ежемесячно у работника проходит начисление з/п за полный отработанный месяц. Отработал он все дни, получил 10 рублей. В январе работник идет в отпуск. Начисление отпускных проводится январем, т.к. фактически отработанного времени у него нет и не будет, он же отсутствует на работе (в отпуске).
Согласно ТК работник получает начисленную в январе сумму за время нахождения в отпуске перед тем, как идти в отпуск, а не после отпуска. Соответственно, Вы выдаете ему отпускные за 3 дня до отпуска, а начисление будет только в ЯНВАРЕ. В декабре работал - начисляем з/п, в январе был в отпуске - начисляем отпускные. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Если у работника оклад 1000 рублей, а ему выдали (по его заявлению) за 3 месяца вперед, то Вы же не начисляете в этом месяце 3000 вместо положенного оклада 1000 рублей. Образовывается задолженность работника перед организацией, которая в последующем закрывается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
НЕ БУХ
Регистрация: 19.07.2007
Адрес: Липецк
Возраст: 44
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]()
Все начисления я произвожу в программе. Допустим декабрь отработан сотрудником полностью, но с января он уходит в отпуск. Я начисляю в программе и з/п и отпуск. Дальше посредством операции "Выплата з/п" выплачиваю и то и другое. Если делать как вы говорите, то получается, что начисляю я и то и другое, но выплачиваю только з/п (в программе). А в следующем месяце (опять же в программе) останется выплатить отпускные. Но тогда эти отпускные войдут в платежную ведомость, которая формируется автоматически. А кто за них распишеться в ней, если они уже были получены? А как Вы все это оформляете? Поделитесь опытом, а то я скоро с этой з/п с ума сойду :-))
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с доначислением НДФЛ | Нат.В. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 03.02.2008 16:26 |
НДФЛ по нерезидентам (КБК) | Бухгалтерша | Зарплата и кадры | 0 | 01.11.2007 14:29 |
Трудовой доход работника, НДФЛ, и дох.от аренды авто работника ??? | avercons | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 21.08.2007 20:11 |
стандартные вычеты | Мария П. | Зарплата и кадры | 13 | 25.07.2007 04:32 |
Неправильная база по НДФЛ! | Анастасия АА | Программы: 1C 7.7 | 2 | 26.01.2007 15:49 |