Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
02.06.2016, 17:14 | #881 | |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
|
02.06.2016, 18:00 | #882 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Мне кажется по Вашему описанию, что у Вас не Агентский договор
т.к. по ГК РФ Цитата:
|
|
03.06.2016, 17:07 | #883 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
да именно так, конечно транспортные перевозки, но договор агентский,выступаем агентами между ржд и украинским заводом
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.07.2016, 18:13 | #884 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2016
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Подскажите пожалуйста, в какой раздел декларации ставить реализацию на экспорт? И если мы не успеваем предоставить документы для подтверждения экспорта к сроку сдачи декларации, нужно ли вообще суммы экспорта отражать в декларации? Оплата и отгрузка были в апреле, мае и июне. Спасибо заранее.
|
17.07.2016, 18:28 | #885 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Elena Volkova, пока не подтвердили документально или не истек срок сбора документов, то в Декларации экспорт не показываете.
|
Сказали спасибо: | Elena Volkova (17.07.2016) |
17.07.2016, 18:31 | #886 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
При этом имейте в виду, что с 01.07.2016 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 № 150-ФЗ изменен порядок заявления налоговых вычетов при реализации на экспорт несырьевых товаров. Это для будущих операций и если вы относитесь к несырьевым.
|
Сказали спасибо: | Elena Volkova (17.07.2016) |
17.07.2016, 18:38 | #887 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
По тем отгрузкам, где не собрали пакет документов на 181 день, возвращаетесь в период отгрузки, начисляете сверху НДС 18% на сумму отгрузки, применяете вычет по НДС, считаете и уплачиваете пени, потом сдаете уточненную декларацию.
И по п. 3 ст. 172 НК РФ начисленная по неподтвержденному экспорту сумма НДС может быть впоследствии, после сбора пакета документов, подтверждающих обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов, заявлена к налоговому вычету. |
Сказали спасибо: | Elena Volkova (17.07.2016) |
17.07.2016, 18:39 | #888 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
По пеням есть 2 точки зрения. Тут уже на ваше усморение. У Минфина и ФНС России - пени по НДС по неподтвержденной экспортной операции начисляются с 21-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произошла отгрузка товаров на экспорт, до дня уплаты налога или до дня подачи в налоговые органы декларации с пакетом документов, подтверждающих нулевую ставку НДС (письмо Минфина России от 28.07.2006 № 03-04-15/140, доведенное до сведения письмом ФНС России от 22.08.2006 № ШТ-6-03/840@).
А у ВАС РФ - пени должны начисляться только со 181-го дня (постановление Президиума ВАС РФ от 16.05.2006 № 15326/05). |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Elena Volkova (17.07.2016) |
17.07.2016, 19:37 | #889 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2016
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Спасибо за подробный ответ) у нас я так поняла сырьевые, древесина и изделия из нее. То есть вычеты я в декларацию за 2 квартал сейчас должна поставить, а оборот экспорта нет пока? Или вычеты вместе с оборотом потом, когда соберём документы?
|
17.07.2016, 20:05 | #890 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Elena Volkova, по не подтвержденному экспорту вы возвращаетесь в период реализации, там у вас и вычет НДС и начисление НДС будет. Т.к вы не подтвердили ставку НДС 0%, то не имеете на нее право и значит должны посчитать свою реализацию по ставке НДС 18% (10%) в том периоде, когда продали товар/продукцию. И тк просрочили с оплатой налога за прошлый период - будут пени.
Выставляете сч.ф в одном экземпляре и регистрируете в Книге продаж. Посмотрите раздел 6 Декларации + Прил 1 к разделу 8. Потом, если соберете пакет, то этот НДС возьмете к вычету. |
17.07.2016, 20:10 | #891 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
В будущем получается для вас порядок не меняется по вычетам т.к по п. 10 ст. 165 НК РФ (в ред. Закона № 150-ФЗ) к сырьевым товарам относятся:
минеральные продукты; продукция химической промышленности и связанных с ней других отраслей промышленности; древесина и изделия из нее; древесный уголь; жемчуг; драгоценные и полудрагоценные камни; драгоценные металлы; недрагоценные металлы и изделия из них. |
17.07.2016, 21:03 | #892 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2016
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
Декларации и туда же вычеты. Но налог платить не нужно. Как только соберу документы, подаю корр декларацию за тот же 2 квартал и указываю вычеты в разделе 8 прил 1 и оборот со ставкой 0% в раздел 4. Пени нужно платить с 21 го дня после окончания 2 квартала, по мнению МФ и ФНС. Правильно я поняла? |
|
17.07.2016, 21:09 | #893 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Elena Volkova, если у вас 181 день наступил во 2кв кв, то да - за 2кв уточненная декларация. Реализация - сверху 18% + вычеты, раздел 6.
Смотрите, что получается по уточненной декларации ИТОГО с учетом ранее уплаченного НДС за 2кв. Если к уплате еще, то тогда платите и налог и пени. По пеням - и так и так делают, тут конечно практика именно вашей ИФНС нужна, как они считают. Если сумма не оч большая и можете себе позволить, то с 21, если большая и готовы спорить, то с 181 дня. |
17.07.2016, 21:17 | #894 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Когда позднее соберете пакет, сделаете следующее. Вычеты, которые были ранее в уточненке восстановите в этом периоде и примените их еще раз уже по подтвержденному экспорту.
Также к вычету предъявите НДС, который начислили по неподтвержденной реализации 18%. Все это будет происходить в том периоде, когда вы соберете полный пакет. Это как раз раздел 4 + 8,9. |
17.07.2016, 21:49 | #895 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2016
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
|
|
17.07.2016, 22:41 | #896 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Elena Volkova, вам на подтверждение дается 180 дней, если на 181 не собрали, то сдаем корректировку. 180дн грубо = 6мес.
Если я правильно поняла, что отгрузки были в 2016г то так: - апрель + 180дн = час Х октябрь 16г - май + 180дн = час Х ноябрь 16г - июнь + 180дн = час Х декабрь 16г Вот до этих сроков надо собрать полный пакет и подтвердить ставку 0%, 4кв 16г крайний срок. До этого момента декларация по НДС не содержит ни информации о экспорте, ни о вычетах по нему. Если раньше 180 дней собрали пакет, то в текущую декларацию включаете данные, например, в 3кв 16г. Это будет не корректировка, а обычная текущая декларация, которая содержит информацию о подтвержденном экспорте. Если не собрали на 181, то идете в период отгрузки (апрель, май, июнь) т.е 2кв 16г и сдаете уточненку за этот период. И тут уже просрочка, пени итд. Более точные даты по каждой отгрузке, когда у вас 180 дней истекают посчитайте. Правило у нас такое - при реализации товаров на экспорт в соответствии с п. 9 ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы является: - последнее число квартала, в котором собран полный пакет подтверждающих документов; - день отгрузки товаров в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, если полный пакет подтверждающих документов не собран в течение 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. |
Сказали спасибо: | Shayk (18.07.2016) |
17.07.2016, 22:47 | #897 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Другими словами,
-> 2кв 16г НДС ничего не показываем т.к пакет не собрали и момент определения налоговой базы по экспорту не наступил; -> 3кв 16г пакет собрали и подтверждаем экспорт; -> 4кв 16г пакет собрали и подтверждаем экспорт; -> наступил 181 день - пакет не собран, экспорт вовремя не подтвержден, идем во 2кв 16г и оплачиваем налог/пени сдаем уточненку; -> позднее дособрали пакет и в том периоде, когда собрали подтверждаем экспорт. |
18.07.2016, 00:52 | #898 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2016
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Entry, спасибо Вам большое
|
18.07.2016, 08:18 | #900 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
Если мы экспортируем модемы, то получается мы не относимся к сырьевым? я правильно понимаю что изменения касаются именно операций после 01.07.2016? если экспорт был в феврале и мае то декларацию по НДС за 2 и 3 квартал 2016 я буду делать по старому? Вы не подскажите как именно с 01.07.меняется порядок подтверждения 0% ставки?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|