Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.09.2009, 15:40   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию совсем запуталась с НДС

Добрый день!

Организация А оплатила нам 15.07.2009 г. сумму 36 182,97 НДС 5519,44,

Товар отгрузили мы 25.07.2009 г.

У меня получается в 1С, что 5519,44 проходит два раза по книге продаж, а в книге покупок не проходит. Правильно ли это ?
Дина25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 15:48   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

Вы в какой программе работаете? Два раза в книге продаж это потомучто Сч. ф-ра на Аванс была выписана, но при реализации она должна попасть в Книгу покупок.
Попробуйте ещё раз сформировать записи в Книге покупок
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 15:57   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,471
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

Дина25, 25.07.2009г у вас должна быть запись в книге продаж и на ту же сумму в книге покупок зачет аванса.
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.09.2009, 17:10   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
Печаль Ответ: совсем запуталась с НДС

[QUOTE=Б_С_К;232665]Вы в какой программе работаете? Два раза в книге продаж это потомучто Сч. ф-ра на Аванс была выписана, но при реализации она должна попасть в Книгу покупок.
Попробуйте ещё раз сформировать записи в Книге покупок[/QUOTE


Я работаю в 7.7. уже все получилось у меня нужно было перепровести просто.
У меня еще один вопрос к Вам если можно
Организация нам оплаталила 500 000 в прошлом году. А в этом году мы сделали отгрузку, но при оплате в программе был выбран договор основной, а при отгрузке добавили договор под определенным номером, получилось, что с покупателем 2 договора заключены. По одному прошда оплата по другому отгрузка. И данный покупатель у нас в Программе висит и в дебиторах и кредиторах. Как мне быть?? так как НДС уже сдан, но сумма большая в дебиторской и кредиторской задоженности.
Дина25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 19:54   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

Цитата:
Сообщение от Дина25 Посмотреть сообщение
Организация нам оплаталила 500 000 в прошлом году. А в этом году мы сделали отгрузку, но при оплате в программе был выбран договор основной, а при отгрузке добавили договор под определенным номером, получилось, что с покупателем 2 договора заключены. По одному прошда оплата по другому отгрузка. И данный покупатель у нас в Программе висит и в дебиторах и кредиторах. Как мне быть?? так как НДС уже сдан, но сумма большая в дебиторской и кредиторской задоженности.
А какая проблема здесь с НДС? Вы два раза оплатили НДС с аванса и с отгрузки?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 09:56   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
Печаль Ответ: совсем запуталась с НДС

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
А какая проблема здесь с НДС? Вы два раза оплатили НДС с аванса и с отгрузки?
Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.
Дина25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 10:13   #7
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Евгения 2000
 
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

Цитата:
Сообщение от Дина25 Посмотреть сообщение
Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.
А нельзя поменять дог. который был присвоен в прошлом году? Если поменяете то все сойдется.
__________________
1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО
Евгения 2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 13:15   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
Смущение Ответ: совсем запуталась с НДС

Цитата:
Сообщение от Евгения 2000 Посмотреть сообщение
А нельзя поменять дог. который был присвоен в прошлом году? Если поменяете то все сойдется.
Я сейчас так и сделала, но увы у меня остатки уже не сходятся, Д62.1 уменьшился на эту сумму. произошло уменьшенеие кредиторской и деб задолженности. Вообщем отчетность вся поехала, но сдавать уточненку не оч хочется, думала есть какой-то другой вариант.

Буду рада если будут какие-то предложения все это изменить уже в этом квартале.
Дина25 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.09.2009, 13:45   #9
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,773
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

Цитата:
Сообщение от Дина25 Посмотреть сообщение
Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.
Сделайте корректировку вручную.
Д 62,2 основной договор К 62,2 (нужный договор)
и тогда отгрузка у нас закроется тем договором, который нужен.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 15:51   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

Цитата:
Сообщение от Дина25 Посмотреть сообщение
Вообщем отчетность вся поехала, но сдавать уточненку не оч хочется, думала есть какой-то другой вариант.
Отчетность могла поехать только бухгалтерская (Если Вы конечно не кассовым методом работаете) А по ней Уточнёнки не сдают.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 10:17   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

[QUOTE=Бухгалтерша;233011]Сделайте корректировку вручную.
Д 62,2 основной договор К 62,2 (нужный договор)
и тогда отгрузка у нас закроется тем договором, который нужен.

А сделать нужно 3-м кварталом, т.е. сейчас?
и как это сделать в 1 С, бухгалтерской справкой?
И не затронет это все предыдущие периоды?
Спасибо.
Дина25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 10:19   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Отчетность могла поехать только бухгалтерская (Если Вы конечно не кассовым методом работаете) А по ней Уточнёнки не сдают.
Нет мы работаем методом начисления. 62.2. поехало на эту сумму.
Дина25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 10:01   #13
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

некорректный вопрос заставил в холостую озадачиться столько людей!!!
топикстартер, укажи осуществленные хоз.операции в хронологической последовательности. Ты как я понял в данном случае выступаешь продавцом.
Если сначала было поступление ден.средств (в зависимости от того, что вы считаете авансом, есть разные точки зрения поступление ден.средств в разных налоговых периодах, поступление ранее 5 дней до отгрузки, поступление днем ранее)
делается счет фактура на аванс и вносится в книгу продаж
проводки
Дт62.2 Кт51 - на сумму аванса
Дт76ав Кт68 (субсчет НДС) - на НДС с суммы аванса
в момент отгрузки
делается счет-фактура на отгрузку, которая попадает в книгу продаж, и сч.фактура по зачитываему авансу, которая попадает в книгу покупок. Проводки:
Дт62.1 Кт62.2 - зачет аванса
Дт68(ндс) Кт76ав - на сумму НДС с зачета
Дт90(ндс) Кт68(ндс) - на сумму НДС по отгрузке
Дт62.1 Кт90(продажи) - на сумму отгрузки
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 21:04   #14
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

Дина25, если Вы во всех операциях, затронувших данный договор исправите на один договор, то все должно получиться правильно.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 22:04   #15
Заблокирован
 
Регистрация: 11.03.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,880
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Spa с помощью Yahoo
По умолчанию Ответ: совсем запуталась с НДС

Дина25, нужно сделать все как указал Log_in. И в момент отгрузки
бухгалтерскую справку с корректировку вручную Д-62.1 договор с номером К-62.2 основной договор. После чего у вас останется один договор, сделайте по нему акт сверки с контрагентом, обороты у вас не сойдутся, но сальдо пойдет, по нему и работайте дальше.
Spa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
что-то запуталась с НДС cassiopeya Общая система налогообложения (ОСНО) 3 13.11.2008 16:36
Запуталась с ИП Kopeechka Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 24 29.05.2008 22:49
Запуталась с ИП Kopeechka Зарплата и кадры 2 20.05.2008 17:28
ЕНВД совсем запуталась... PASTORAL Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 10 20.06.2007 10:15


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot