Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.07.2013, 10:33   #1
статус: бухгалтер
 
Аватар для Warlock
 
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Добрый день, коллеги! Нужна ваша помощь.
Столкнулась с подобным впервые (придя на новую работу и начав в первую очередь сверку с контрагентами).
Ситуация следующая:
В результате сверки был выявлен не учтённый долг. А именно, в 2012г. был проведён взаимозачёт м/д тремя организациями, в результате которого должно было произойти следующее: "ООО №1 погашало свои обязательства перед ООО №2 по беспроцентному займу,а ООО №2 долг за материалы перед ООО №3, а ООО №3 переводит долг на ООО №1 в сумме 214тыс.". Проводки, естественно, отражены не были, ни получение займа от др.орг-ции, ни перевод долга с ООО №2 на ООО №3.
Воссоздать их сейчас не представляется возможным, т.к. ООО №2 уже не существует.
Я сделала следующее=> Дт 91/02 - Кт 60/01 - 214 тыс. В результате чего сверку стало возможным подписать.
НО, я ооочень сомневаюсь в содеянном. Теперь ведь уменьшается прибыль аж на 214тыс.(Дт 91/02) как бы чего со стороны проверяющих...?! Или же отразить как "не облагаемые"?? Или есть иные варианты решения проблемы?
Если я Вас ещё не совсем запутала, прошу помочь! Кто-нибудь может быть сталкивался с подобным и как говорится, собаку съел на этом.
Заранее благодарю.
Warlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 11:15   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

если - так, то только не облагаемые для Прибыли, т.к. подтвердить Вы эти расходы не сможете
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 11:35   #3
статус: бухгалтер
 
Аватар для Warlock
 
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
если - так, то только не облагаемые для Прибыли, т.к. подтвердить Вы эти расходы не сможете
Мне ещё советовали отнести сразу на сч.84. Я такого вообще никогда не делала и не знаю.
Т.е. на 91/02 вполне возможная проводка?
Warlock вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.07.2013, 14:53   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Цитата:
Сообщение от Warlock Посмотреть сообщение
Т.е. на 91/02 вполне возможная проводка?
да , конечно
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 09:25   #5
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Warlock, а ваше-то предприятие под каким номером в этой цепочке?
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 09:52   #6
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Цитата:
Сообщение от Warlock Посмотреть сообщение
Т.е. на 91/02 вполне возможная проводка?
Проводка-то возможна... Только что будете делать, когда завтра найдется дебет? С него-то точно заплатите налог на прибыль... Я бы для начала поставил на 94 счет и постарался бы отрыть дебетовую сторону... Должна же быть перед кем-то задолженность, в счет которой был подписан взаимозачет...

Последний раз редактировалось Larky; 26.07.2013 в 09:56.
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 10:17   #7
статус: бухгалтер
 
Аватар для Warlock
 
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Цитата:
Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
Warlock, а ваше-то предприятие под каким номером в этой цепочке?
ООО №1-это мы!
Warlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 10:32   #8
статус: бухгалтер
 
Аватар для Warlock
 
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Цитата:
Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
Проводка-то возможна... Только что будете делать, когда завтра найдется дебет? С него-то точно заплатите налог на прибыль... Я бы для начала поставил на 94 счет и постарался бы отрыть дебетовую сторону... Должна же быть перед кем-то задолженность, в счет которой был подписан взаимозачет...
Т.е. в идеале должно было бы быть следующее:
Дт 51 - Кт 66 (76?) - получен беспроцентный займ (14.05.2012г.);
Дт 66 - Кт 60 - отражен взаимозачёт (01.10.2012г.).
================================================== ==
Теперь, по поводу того что "вдруг" дебет объявится. Дело в том,что этот самый дебет была наша "контора" (её закрыли).
Вопрос "ЧТО МНЕ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ?", сегодня прибыль отправлять.
Чтобы Вы сделали будь у вас такое?! :-(
Помогите!
Warlock вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.07.2013, 10:55   #9
статус: бухгалтер
 
Аватар для Warlock
 
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Извиняюсь, через кассу!
Поступлений на р/сч орг-ции не было. Значит касса.
Warlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 12:34   #10
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Цитата:
Сообщение от Warlock Посмотреть сообщение
ООО №1-это мы!
Я так и понял...
Цитата:
Сообщение от Warlock Посмотреть сообщение
Вопрос "ЧТО МНЕ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ?", сегодня прибыль отправлять.
Насчет этого я уже сказал, повесьте на 94, на прибыль влияния не окажет, не спеша разберетесь, кто куда дел этот заём, найдете эту недостачу, 94 закроете...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 12:42   #11
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Цитата:
Сообщение от Warlock Посмотреть сообщение
Дт 51 - Кт 66 (76?) - получен беспроцентный займ
Вот 66 или 76 и надо смотреть... Только боюсь, что ситуация может быть хуже, деньги у ООО2 взяли, а нигде их не провели, то есть, вывели в сумрак... Но двойная запись вещь упрямая, шила в мешке не утаишь, вот и выявилась недостача...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 13:11   #12
статус: бухгалтер
 
Аватар для Warlock
 
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Цитата:
Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
Вот 66 или 76 и надо смотреть... Только боюсь, что ситуация может быть хуже, деньги у ООО2 взяли, а нигде их не провели, то есть, вывели в сумрак... Но двойная запись вещь упрямая, шила в мешке не утаишь, вот и выявилась недостача...
Ага!!! =))) И я о том же. Вроде был получен займ, а где? Если делать исправительные и отражать кассу (50сч.), то куда ден/ср подевались?? Остатка в кассе переходящего-то нет.
P.S.: "и ведь работают же такие бухгалтерами!!! зла не хватает, устала вычищать!".
Ну ладно, и такое переживём!
Спасибо Вам!
Warlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 13:27   #13
...
 
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 59
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

Цитата:
Сообщение от Warlock Посмотреть сообщение
Если делать исправительные и отражать кассу (50сч.), то куда ден/ср подевались?? Остатка в кассе переходящего-то нет.
Можно сделать так: делаем инвентаризацию денежных средств -- обнаруживаем недостачу -- виновных не находим -- списываем в прочие расходы.
fuchs08 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
УСНО (6%) получили возврат денег по акту сверки Майя Иванова Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 19.09.2012 08:40
Вопрос по акту сверки Dolly Общая система налогообложения (ОСНО) 3 01.08.2012 10:58
Штрафы по акту сверки Yadohin Общая система налогообложения (ОСНО) 4 27.01.2011 15:06
Пени по акту сверки с налоговой Настасья_Я Делимся опытом 3 06.12.2010 21:11
проводки по закупочному акту Natulek Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 26.03.2010 02:22


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot