Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.05.2009, 09:24   #61
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от 123456789 Посмотреть сообщение
А сведения о среднесписочной численности на какое число? И если брать за первый квартал - то получается 0 человек?
До 20 числа следующего месяца - открытия фирмы
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 09:49   #62
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
До 20 числа следующего месяца - открытия фирмы
Заранее прошу прощения если вопрос покажется глупым
- Получается фирма начала работать 1 апреля - значит по состоянию на 20 мая - 1 человек
- ИЛИ фирма зарегистрирована 13 марта значит по состоянию на 20 апреля 0 человек
- (или по состоянию на то число в котором подаются сведения? Допустим сведения от 12,05,09 значит по состоянию на 12,05,09
123456789 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 09:56   #63
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от 123456789 Посмотреть сообщение
Заранее прошу прощения если вопрос покажется глупым
- Получается фирма начала работать 1 апреля - значит по состоянию на 20 мая - 1 человек
- ИЛИ фирма зарегистрирована 13 марта значит по состоянию на 20 апреля 0 человек
- (или по состоянию на то число в котором подаются сведения? Допустим сведения от 12,05,09 значит по состоянию на 12,05,09
Зарегистрированы вы 13 марта, значит Справка по состоянию на 1 апреля но сдать нужно до 20 апреля
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.05.2009, 10:30   #64
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Но так как я не сдала до 20 апреля мне нужно сейчас отнести Справку по состоянию на 1 апреля - 0 человек?
123456789 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 10:58   #65
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от 123456789 Посмотреть сообщение
Но так как я не сдала до 20 апреля мне нужно сейчас отнести Справку по состоянию на 1 апреля - 0 человек?
Думаю - Да.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 10:59   #66
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

123456789, а как это у Вас о человек? В налоговой на сколько я знаю при регистрации фирмы сразу указывается директор, т.е. он уже должен быть сотрудником. Или он у ,Вас числится, как внешний совместитель?
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 12:55   #67
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
Восклицание Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от SonNata Посмотреть сообщение
123456789, а как это у Вас о человек? В налоговой на сколько я знаю при регистрации фирмы сразу указывается директор, т.е. он уже должен быть сотрудником. Или он у ,Вас числится, как внешний совместитель?
Вы заставили меня задуматься! Если кто знает подскажите!!!
Просто я считала что до открытия р/с фирма работать не может, хотя директор в документах указан. Счет мы открыли 31 марта и с 1 апреля сделали приказ о приеме сотрудника и начали работать
123456789 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 12:57   #68
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от 123456789 Посмотреть сообщение
Счет мы открыли 31 марта и с 1 апреля сделали приказ о приеме сотрудника и начали работать
Указывайте 1 - ошибки не будет.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.05.2009, 13:03   #69
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
123456789 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 14:46   #70
типа экономист
 
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Валерия, да не волновайся ты так. Как рассчитала так и рассчитала. Потом без спешки спокойно почитаешь зак-во и статьи по этому вопросу, пересчитаешь и исправишь в зарплате следующего месяца.
Устинья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 15:39   #71
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от Elli Посмотреть сообщение
Валерия, да не волновайся ты так. Как рассчитала так и рассчитала. Потом без спешки спокойно почитаешь зак-во и статьи по этому вопросу, пересчитаешь и исправишь в зарплате следующего месяца.
Ага. мне уже знаете сколько переделывать.... брокертские услуги не включила в стоимость растоможенного товара, не знаю как сформировать инв объект, а может его вообще формировать не нужно (автоматизация склада = перенос базы 20000р + сканер и его установка 3 000р + теминал с прграммой и установкой 20 000р + ТО всего этого= 1 аммориз имущество или списать все через 97 счет. ещё агентские заморочки по валютному контролю + валютному контролю на 16 день сбросила ГТД а не на 15... короче я в трансе )
Спасибо Elli
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 17:44   #72
типа экономист
 
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Периодически у каждого буха накапливаются такие заморочки. Предлагаю сделать так:
Собрать все бумаженции и в экселе собрать всё в таблицу по порядку, например:
№ /Наименование ОС/Стоимость ОС/ брокерские услуги/таможенные/ Итого окончат. стоимость/
все внести и таблицу, откорректировать в учете и таблицу сохранить для себя и на случай проверки.
Это сначала кажется всего много, а стоить начать делать - быстро справишься.
ЗАТО какая школа! Мы потом еще все у тебя будем консультирывацца

Последний раз редактировалось Устинья; 12.05.2009 в 17:53.
Устинья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 18:09   #73
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от Elli Посмотреть сообщение
Периодически у каждого буха накапливаются такие заморочки. Предлагаю сделать так:
Собрать все бумаженции и в экселе собрать всё в таблицу по порядку, например:
№ /Наименование ОС/Стоимость ОС/ брокерские услуги/таможенные/ Итого окончат. стоимость/
все внести и таблицу, откорректировать в учете и таблицу сохранить для себя и на случай проверки.
Это сначала кажется всего много, а стоить начать делать - быстро справишься.
ЗАТО какая школа! Мы потом еще все у тебя будем консультирывацца
так и сделала...
1. Таблицу по ОС - стала расписывать и вопросы посыпались один за другим.
Показать услуги отдельно - занизила базу по налогу на имущество
показать услуги в ОС - завысила базу по ОС. налог на имущество не законно уменьшвет налог на прибыль.
если уж не хватает тяма... так это надолго....
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 18:28   #74
типа экономист
 
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Вот и делайте в таблице все правильно, по ПБУ 6, в итоге будет видно какие налоги и на какую сумму исправлять. Лучше один раз пересдать декларации, чем потом нервничать с налоговиками. Тем более сейчас только начало года, далее всё будете учитывать правильно.
Устинья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 21:06   #75
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Чем дальше тем хуже. Я не знаю что со мной происходит,но спотыкаюсь на самых простых правилах.
Ответьте пожайлуста какой из этих вариантов правильный:
1. ЗП за июнь 09г выплачена 30.06.09г - оплата ЕСН 30.06.09г
2. ЗП за июнь 09г выплачена 30.06.09г - оплата ЕСН 15.07.09г
2. ЗП за июнь 09г выплачена 18.07.09г - оплата ЕСН 15.07.09г
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 21:17   #76
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

И опять отпускные... если брать расчетный период, то этот сотрудник 2. 5 месяца был на больничном и в декабре 2008г ему была выплачена премия по итогам 2008 года.
участвет ли эта премия в расчете ср дн заработка для отпуска и как влияют больничные листы?
Вот мой расчет:

Трудовой, основной, очередной, оплачиваемый отпуск с 20.07.2009г по 02.08.2009г сроком на 14 календарных дней.

Сотрудник болел с декабря 08г по середину февраля 09г, и в декабре 08г была выплачена премия (20 000 р) по итогам 2008года - эта премия участвует в расчете среднего заработка для отпуска?

и ещё не совсем понятно как рассчитываются дни где месяц отработан не полностью.в моем случае это июль 2008г - был отпуск
и февраль 09г - был больничный. как здесь считать дни для расчета ср заработка

Расчет среднего заработка

Июль 2008 г. Отпуск с 14.07.по 25.07.2008г
Июль 2008 г. 22 608,7 22 608,70 13
Август 2008 г. 40 000 40 000,00 29,4
Сентябрь 2008 г. 40 000 40 000,00 29,4
Октябрь 2008 г. 40 000 40 000,00 29,4
Ноябрь 2008 г. 40 000 40 000,00 29,4
Декабрь 2008г больничный лист
Январь 2009г больничный лист
Февраль 2009 г. больничный лист до 12.02.2009г

Февраль 2009 г. 21 052,63 21 052,63 16,8
Март 2009 г. 40 000 40 000,00 29,4
Апрель 2009 г. 40 000 40 000,00 29,4
Май 2009 г. 40 000 40 000,00 29,4
Июнь 2009 г. 40 000 40 000,00 29,4
363 661,33 265

2. Премии, начисленные в расчетном периоде
Премии Рабочее место Начислено премии Месячная часть Учтено премии за расчетный период
Ноябрь 2008 г. ; за 1 мес. 8 591,25 8 591,25 8 591,25
Декабрь 2008 г. ; за 12 мес. 20 000 1 666,66 20 000,00
Май 2009 г. ; за 1 мес. 3 785,59 3 785,59 3 785,59
Июнь 2009 г. ; 8 454,95 8 454,95 8 454,95
Учтенная сумма премий составила: 40 831,79

3. Расчет среднего заработка
Всего дней: 265
Всего заработка (включая премии): 404*493,1200

Среднедневной заработок для расчета отпускных составил: 404*493,1200 / 265 = 1 526,39 * 14 дн = 21 369,46 - отпускные
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 21:32   #77
типа экономист
 
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
Чем дальше тем хуже. Я не знаю что со мной происходит,но спотыкаюсь на самых простых правилах.
Ответьте пожайлуста какой из этих вариантов правильный:
1. ЗП за июнь 09г выплачена 30.06.09г - оплата ЕСН 30.06.09г
2. ЗП за июнь 09г выплачена 30.06.09г - оплата ЕСН 15.07.09г
2. ЗП за июнь 09г выплачена 18.07.09г - оплата ЕСН 15.07.09г
На мой взляд правильный вариант последний.
Начисление зарплаты 30.06.09 вызывает сомнение в правильности начисления, потому что еще не сформирован табель учета рабочего времени. Инфа о том, что все отработали 8 часов, а не ушли в 15.00 будет известна в конце рабочего дня. Не останется же бух за ради этого после 18.00 чтобы начислить зряплату и тут же выплатить

А уплату налогов производим в тот же день, что и перечисляем зарплату на карточки или получаем нал по чеку.
Устинья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 21:32   #78
типа экономист
 
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

А про авансы не забыли?
Текст с нета:
Согласно статье 136 Трудового кодекса фирма-работодатель обязана не реже чем каждые полмесяца выплачивать своим сотрудникам заработную плату. Конкретный день для этого устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. Так называемая дата выдачи аванса, например, может быть «привязана» к 25 числу месяца, а оставшейся зарплаты – скажем, 10 числа следующего месяца.

Выплачивая работникам вознаграждения, фирма берет на себя обязанности налогового агента и в соответствии с пунктом 6 статьи 226 Налогового кодекса должна рассчитать, удержать и перечислить в бюджет соответствующие суммы НДФЛ за своих сотрудников. Причем делается это в строго определенные сроки – не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со своего счета в банке на счет работника, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. В случае когда зарплата выдается наличными через кассу, перечислить в бюджет НДФЛ агент также должен не позднее одного дня с момента получения работником денег.
Устинья вне форума   Ответить с цитированием

Старый 15.07.2009, 21:38   #79
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от Elli Посмотреть сообщение
На мой взляд правильный вариант последний.
Начисление зарплаты 30.06.09 вызывает сомнение в правильности начисления, потому что еще не сформирован табель учета рабочего времени. Инфа о том, что все отработали 8 часов, а не ушли в 15.00 будет известна в конце рабочего дня. Не останется же бух за ради этого после 18.00 чтобы начислить зряплату и тут же выплатить

А уплату налогов производим в тот же день, что и перечисляем зарплату на карточки или получаем нал по чеку.
Я делаю и оплату сотрудникам и оплату в бюджет в последний день месяца. за день до этого жду курса.... потому что ЗП идет с привязкой на валюту. Если последний день месяца -30 число, то 29 после обеда я уже сижу как пчела - вытаскиваю, штатки, приказы. пересчитваю по завтр курсу и сразу делаю налоги.

3. ЗП за июнь 09г выплачена 18.07.09г - оплата ЕСН 15.07.09г
Этот вариант правильный. но это не мой вариант.
Мой варианткогда я выплачиваю ЗП за июнь 09 г - 30.06.2009. когда я должна заплатить ЕСН в части ФСС и пенсионных?
30.06.2009г
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 21:39   #80
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Все вы когда-то начинали. ПОМОГИТЕ!!!

Цитата:
Сообщение от Elli Посмотреть сообщение
А про авансы не забыли?
Текст с нета:
Согласно статье 136 Трудового кодекса фирма-работодатель обязана не реже чем каждые полмесяца выплачивать своим сотрудникам заработную плату. Конкретный день для этого устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. Так называемая дата выдачи аванса, например, может быть «привязана» к 25 числу месяца, а оставшейся зарплаты – скажем, 10 числа следующего месяца.

Выплачивая работникам вознаграждения, фирма берет на себя обязанности налогового агента и в соответствии с пунктом 6 статьи 226 Налогового кодекса должна рассчитать, удержать и перечислить в бюджет соответствующие суммы НДФЛ за своих сотрудников. Причем делается это в строго определенные сроки – не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со своего счета в банке на счет работника, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. В случае когда зарплата выдается наличными через кассу, перечислить в бюджет НДФЛ агент также должен не позднее одного дня с момента получения работником денег.
Аванс - 15 июня 09г
Полный расчет - 30 июня 09г
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ндс когда нет выручки елена30 Общая система налогообложения (ОСНО) 12 03.12.2015 15:49
Когда заполняется ТТН? Buh_force Общая система налогообложения (ОСНО) 7 19.09.2008 22:40
Когда списывать ОС? Sorokina Uliya Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 33 16.07.2008 13:28
Отчет...Когда??? Ольгуха Общая система налогообложения (ОСНО) 9 12.06.2007 21:50


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot