Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
10.11.2006, 16:45 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
Уважаемые бухгалтера! Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. Какую дату считать моментом определения налоговой базы: дату выписки счет-фактуры или дату акта выполненных работ (дату выписки накладной). Я понимаю, что счет-фактура должна быть выписана не позднее 10 дней с момента оказания услуг (отгрузки товаров). Но если все же если данная ситуация присутствует, т.е. разрыв между актом (накладной) и счетом-фактурой более 10 дней, каким числом считать выручку ( тем более, если попадают разные отчетные периоды)? Я никак не пойму когда переходит право собственности на товар или работу?
|
10.11.2006, 16:58 | #2 | |||
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
Цитата:
1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат: 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. Цитата:
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав. по сути из ст. 167 получается, что определение налоговой базы не зависит от даты выписки счет-фактуры Цитата:
|
|||
15.11.2006, 10:32 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
А если счет-фактура выписан раньше, чем составлен акт выполненных работ, оплата еще не поступила, то какую дату считать выручкой (акт или счет фактура)?
Последний раз редактировалось Маркеша; 15.11.2006 в 10:34. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.11.2006, 12:10 | #4 |
Модератор форума
|
Счет-фактура может быть выписан более ранней датой чем акт только в одном случае - если он на аванс. А раз оплаты еще не было то ваш сч.ф. не правильный и его надо переделать.
|
15.11.2006, 12:25 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
А я в августе и в сентябре поставила в выручку сумму на основании выписанных счет-фактур (как я поняла неправильных), акт выполненных работ прошел в октябре. Мне что, теперь надо переделывать баланс, форму 2, налог на прибыль и НДС?
|
15.11.2006, 12:50 | #8 |
Модератор форума
|
Вы всетаки не ответили, кто или что вас надаумило на такие действия.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.11.2006, 13:20 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
Да я сама не могла понять. Я и сейчас не знаю, правильно ли я делаю по предоплате. Например, если у меня оплата проходит 10 числа, а накладная на отгрузку или акт выполненных работ проходит 11 числа, я должна сначала выписать сама себе счет-фактуру на предоплату и записать ее в книгу продаж ( т.е. 10 числа), потом 11 числа я должна поставить выручку и еще раз записать в книгу продаж, а на сумму предоплаты выписать еще раз сама себе счет-фактуру (НДС с предоплаты) и отразить ее в книге покупок. Так? Или я совсем заблудилась? Потом за квартал (месяц) я собираю все суммы по полученной предоплате и отражаю их в налог.декларацию по НДС (также и по выручке), и соответственно, показываю сумму НДС с предоплаты к возмещению. Или можно поступить по-другому? Если в течении квартала (месяца) предоплата закрывается выручкой, то в налог.деклаоации отражать только НДС с предоплаты, оставшейся на отчетную дату, т.е. на конец месяца. Подскажите пожалуйста, как правильно!
Последний раз редактировалось Маркеша; 15.11.2006 в 13:48. |
15.11.2006, 13:33 | #10 | ||
Модератор форума
|
Цитата:
Цитата:
|
||
15.11.2006, 14:08 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
Я так и далала, только наверно неправильно объяснила. Helena, я потом дополнила свой вопрос. Если можно, ответьте пожалуйста, правильно ли я делаю. Потом за квартал (месяц) я собираю все суммы по полученной предоплате и отражаю их в налог.декларацию по НДС (также и по выручке), и соответственно, показываю сумму НДС с предоплаты к возмещению. Или можно поступить по-другому? Если в течении квартала (месяца) предоплата закрывается выручкой, то в налог.деклаоации отражать только НДС с предоплаты, оставшейся на отчетную дату, т.е. на конец месяца. Подскажите пожалуйста, как правильно!
|
15.11.2006, 14:12 | #13 | |
Модератор форума
|
Цитата:
|
|
15.11.2006, 14:56 | #14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
Огромное, огромное спасибо, Helena! Значить я только не понимала, что факт реализации надо считаь по акту выполненных работ (для товаров - по накладной или как написано в договоре), а не по счет-фактуре.
|
17.01.2008, 20:58 | #16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 111
Спасибо: 0
|
Ответ: Акт выполненных работ и счет-фактура
Хотелось бы уточнить у Вас, господа!
фирма на упрощенке. Когда товар покупаю за наличные дают: Счета,счет-фактуры, накладные,спецификации,кассовый чек, квитанцию к приходному кассовому ордеру, акт о доставке товара. 1.В магазине я должен, наверное держать накладные. 2. в бухгалтерию я отдаю кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру. 3.Т.к. у нас УСН, остальные документы получается нам не нужны? Т.е. при упрощенке можно не брать счета-фактуры от покупателя? и акт о доставке товара? - ведь есть печать и подпись на накладной, что груз принял тот то...есть ли среди этого списка НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы? |
17.01.2008, 23:58 | #17 |
дир, просто дир
|
Ответ: Акт выполненных работ и счет-фактура
Екате_рина, берите всё - не помешают, и даже сч-ф и особенно акт о доставке товара.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
03.02.2011, 12:01 | #18 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Акт выполненных работ и счет-фактура
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста!!!!
Есть счет-фактура, в ней указано все подряд, т.е. и запчасть, которую нам поставляют, и услуги которые оказало на данное предприятие,т.е.: 1. Главный ключ с транспондером 2. Поиск неисправностей 3. Установка датчика 4. АКБ - снять/установить 5. АКБ-зарядить Первая позиция это материал, остальные 4 это услуги......на позиции со 2 по 4 предоставлен акт выполненных работ, на первую позицию товарная накладная, вот скажите пожалуйста, разве правильно что в одной счет-фактуре и услуги и поступление материалов отражено????? Разве не должно быть отдено счф на мтериал и счф на услуги???? Я даже не знаю как по такой счет-фактуре в 1Ске провести документы....ведь и "услуги стор. организаций" надо провести и "поступление матриалов"... Я права или не права???
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
03.02.2011, 12:08 | #19 | |
дир, просто дир
|
Re: Акт выполненных работ и счет-фактура
Цитата:
Можно и две сч-ф выписать, но не обязательно. А вы не налоговый документ проводите, а первичные бухгалтерские документы: накладную, акт... Отдохнуть вам надо, уработались поди чай! Вот чайку с конфеткой и не помешает... и всё станет радостным!
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
03.02.2011, 12:12 | #20 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Акт выполненных работ и счет-фактура
vsv-boss, все спасибоооо.....точно уработалась!
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счет-фактура с отрицательной суммой | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 09.11.2006 14:18 |
Счета-фактура на аванс при оплате льготируемых услуг | Helena | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 29.09.2006 13:02 |
поступление аванса от покупателя в счет будущих работ или услуг | Хамицевич | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 02.08.2006 14:16 |