Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.08.2007, 14:31   #21
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Цитата:
Сообщение от Natochka
Эта фраза оч-чень любопытная!! Моно сделать вывод что проводка Д62.2 К68.2 - соблюдаем единые подходы, установленные Инструкцией к Плану счетов
Да, как и остальные тысячи вариантов проводок.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 14:56   #22
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2007
Адрес: г. Пермь
Возраст: 43
Сообщений: 119
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Natochka с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Цитата:
Сообщение от AlexVX
Да, как и остальные тысячи вариантов проводок.
При втором способе учета НДС (Д.76.АВ К.68.2) возникает необоснованная дебиторская задолженность. Поэтому при начислении НДС с авансов в бухучете следует руководствоваться Письмом Минфина России. При этом в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности следует указать полную сумму кредиторской задолженности по авансам с учетом НДС.
Natochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 15:28   #23
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Цитата:
Сообщение от Natochka
При втором способе учета НДС (Д.76.АВ К.68.2) возникает необоснованная дебиторская задолженность. Поэтому при начислении НДС с авансов в бухучете следует руководствоваться Письмом Минфина России. При этом в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности следует указать полную сумму кредиторской задолженности по авансам с учетом НДС.
Ну что ж, давайте поспорим.

1. Не такая уж она необоснованная, эта дебиторская задолженность - ведь мы заплатили НДС не с реализации, а с аванса, который, возможно, придется вернуть. Более того, вернуть этот НДС придется в любом случае, отнеся его на вычеты.

2. При использовании проводки Д62 К68 возникает "необоснованное" искажение кредиторской задолженности, связанное с заведомым уменьшением в учете наших обязательств перед заказчиками.

3. Проводка Д76 К68 не возникла из ничего, в каком-то письме МФ или МНС после 1996 года такая проводка рекомендовалась. К сожалению, я не нашел этого письма, но нашел другое упоминание о разумности такой проводки:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 1 августа 2001 г. N 16-00-14/366

Департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности совместно с Департаментом налоговой политики рассмотрено письмо, поступившее в наш адрес, и сообщается следующее.
Получение аванса и отгрузка на экспорт продукции в бухгалтерском учете отражаются в общепринятом порядке. При этом начисление суммы налога на добавленную стоимость с полученного аванса можно отразить с применением счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты с бюджетом"...

Последний раз редактировалось AlexVX; 30.08.2007 в 15:30.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.08.2007, 15:55   #24
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2007
Адрес: г. Пермь
Возраст: 43
Сообщений: 119
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Natochka с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Спорить я не собиралась, просто искала ответы - это первое.
Второе - Письмо от 1 августа 2001 г. N 16-00-14/366 (в Консультанте, он-лайн версия+локальная такого номера вааще нету, а за эту дату подобных писем МинФин не писал), на которое Вы ссылаетесь, я, к сожалению, не нашла.
Третье - в бух.балансе Вы указываете сумму по авансам полученным без НДС, что удобно, при применении моего способа - сальдо корректное для отнесения общей суммы сразу в баланс.
Четвертое - согласна с искажением кредиторской задолженности. Но тогда встречный вопрос - где в балансе Вы показываете сальдо по сч.76.АВ?

Последний раз редактировалось Natochka; 30.08.2007 в 15:58.
Natochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 21:51   #25
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Почему мне надо искажать в балансе мою кредиторскую задолженность по полученным авансам на величину НДС? Я внимательно изучил ПБУ 4/99 и не нашел там такого требования. Так что если не трогать счет 62.2 при исчтслении НДС с аванса, то его сальдо можно без изменений помещать в строку 625.
Опять же, начисление и уплата НДС с аванса - это моя самая настоящая дебиторская задолженность, поскольку этот НДС вернется мне в любом случае. И я его отношу в строку 240 баланса.
И, наконец, косвенный признак моей правоты. Фирма 1С тщательно согласовывает свои отчеты с действующим законодательством. Я посмотрел расшифровки счетов, которые суммируются в различных строках баланса. Кредитовое сальдо счета 62.2 идет без изменений в строку 625, дебетовое сальдо счета 76.АВ идет в строку баланса 240.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2007, 17:15   #26
Модератор форума
 
Аватар для Кирилл
 
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
По умолчанию Re: НДС с авансов

AlexVX абсолютно прав.

Если даже возвращатся к приказу Минфина №94н, то там написано, что
"...Субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, используются организацией исходя из требований управления организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности. Организация может уточнять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета".

И по всей логике при начислении НДС с авансов возникает дебиторская задолженность перед бюджетом, которая погашается, когда ндс с авансов взят к вычету.
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 12:25   #27
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2007
Адрес: г. Пермь
Возраст: 43
Сообщений: 119
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Natochka с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Цитата:
Сообщение от AlexVX
Почему мне надо искажать в балансе мою кредиторскую задолженность по полученным авансам на величину НДС? Я внимательно изучил ПБУ 4/99 и не нашел там такого требования. Так что если не трогать счет 62.2 при исчтслении НДС с аванса, то его сальдо можно без изменений помещать в строку 625.
Опять же, начисление и уплата НДС с аванса - это моя самая настоящая дебиторская задолженность, поскольку этот НДС вернется мне в любом случае. И я его отношу в строку 240 баланса.
И, наконец, косвенный признак моей правоты. Фирма 1С тщательно согласовывает свои отчеты с действующим законодательством. Я посмотрел расшифровки счетов, которые суммируются в различных строках баланса. Кредитовое сальдо счета 62.2 идет без изменений в строку 625, дебетовое сальдо счета 76.АВ идет в строку баланса 240.
Дело в том, что если у Вас общий НДС к уплате и есть НДС с авансов - вы 76.АВ отдельно, получается, показываете в строке 240? И кредитовое сальдо по 68.2 в строке 624? А ведь бюджет-то один... Понятно про что я?
Natochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 21:27   #28
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Цитата:
Сообщение от Natochka
Дело в том, что если у Вас общий НДС к уплате и есть НДС с авансов - вы 76.АВ отдельно, получается, показываете в строке 240? И кредитовое сальдо по 68.2 в строке 624? А ведь бюджет-то один... Понятно про что я?
Я не вижу здесь противоречия. У меня есть обязанность уплатить сумму (стр. 624), которая ко мне обязательно вернется (стр. 240).
Бюджет может быть и один, а обязательства различные. Возможна аналогия - встречные обязательства с контрагентом, который является одновременно заказчиком и подрядчиком, отражаются и в активе, и в пассиве. А вот их взаимопогашение в балансе до составления первичного документа о взаимозачете будет означать искажение отчета.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.09.2007, 09:49   #29
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2007
Адрес: г. Пермь
Возраст: 43
Сообщений: 119
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Natochka с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Цитата:
Сообщение от AlexVX
Я не вижу здесь противоречия. У меня есть обязанность уплатить сумму (стр. 624), которая ко мне обязательно вернется (стр. 240).
Бюджет может быть и один, а обязательства различные. Возможна аналогия - встречные обязательства с контрагентом, который является одновременно заказчиком и подрядчиком, отражаются и в активе, и в пассиве. А вот их взаимопогашение в балансе до составления первичного документа о взаимозачете будет означать искажение отчета.
В том-то и дело - сейчас все взаимозачеты только через расчетный счет - т.е. Акт взаимозачета утратил свою актуальность!!! Аналогии с НДС здесь быть не может!!!
Natochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 10:11   #30
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Цитата:
Сообщение от Natochka
В том-то и дело - сейчас все взаимозачеты только через расчетный счет - т.е. Акт взаимозачета утратил свою актуальность!!! Аналогии с НДС здесь быть не может!!!
Ну пусть нет аналогии, хотя то, что вы написали, эту аналогию подтверждает (на мой взгляд).
Основные доводы прозвучали, дискуссия мельчает. Вот если бы вы где-нибудь нашли прямое указание отображать в пассиве баланса задолженность перед заказчиками без НДС - это был бы убойный аргумент.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 12:28   #31
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2007
Адрес: г. Пермь
Возраст: 43
Сообщений: 119
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Natochka с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Цитата:
Сообщение от AlexVX
Ну пусть нет аналогии, хотя то, что вы написали, эту аналогию подтверждает (на мой взгляд).
Основные доводы прозвучали, дискуссия мельчает. Вот если бы вы где-нибудь нашли прямое указание отображать в пассиве баланса задолженность перед заказчиками без НДС - это был бы убойный аргумент.
Согласна, что дискуссия мельчает, хочу подытожить... вот какими мыслями:
Вернемся в прошлое - когда НДС подразделялась на "по оплате" и "по отгрузке", счет 76.АВ для того и придумали, чтобы не путаться в налогоплательщиках и чтобы сами они не путались с определением налогооблогаемой базы. Когда всех "подгребли под одну гребенку" (извините за тафталогию) счет 76.АВ потерял свою актуальность, в частности, из-за валюты баланса. Ведь по строке 625 баланса "прочие кредиторы" сумма по авансам полученным указывается без НДС (в пояснительной записке к балансу указываете общую сумму задолженности по покупателям), а сальдо по всему НДС отражается на сч.68.2. Обороты по сч.68.2 должны совпадать с книгой продаж - книга продаж - с налоговой декларацией по НДС!!! При фактической отгрузке товара вы погашаете обязательства по сч/ф на аванс, т.е. сторнируете ее обратной проводкой, поэтому про НДС уплаченный с аванса у Вас нигде не зависнет. Ваши покупатели не будут такими "несчастными", так как существует еще и оперативный учет, который показывает полную информацию по покупателям. А вообще, если мыслить глобально, я думаю, что скоро, при едином учете НДС у покупателей и поставщиков (только через 68.2 счет) акты сверки будут спокойно подписываться без НДС, так как сальдо у покупателей и поставщиков будет едино без НДС!!! Вот так. Если с чем-то не согласны, обязательно пишите!!! Буду рада ответить.
Natochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 13:10   #32
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС с авансов

Цитата:
Сообщение от Natochka
Ведь по строке 625 баланса "прочие кредиторы" сумма по авансам полученным указывается без НДС
Это ваше мнение или существует какой-либо нормативный акт?
И насчет 76.АВ вы не правы. При следовании политике "по оплате" использовался счет 76.Н. Он до сих пор и используется, если остались долги по оплате с 2005 года.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС с авансов marusja Общая система налогообложения (ОСНО) 107 16.06.2007 13:55
НДС с авансов. Туризм Аренина Ольга Общая система налогообложения (ОСНО) 0 16.04.2007 12:13
НДС с авансов дольщиков Галина РМ Общая система налогообложения (ОСНО) 4 12.04.2007 15:42
НДС с авансов Ira M Общая система налогообложения (ОСНО) 7 17.01.2007 12:41
НДС с авансов Алексей 77 Общая система налогообложения (ОСНО) 4 29.11.2006 10:16


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot