Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.11.2007, 14:16 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Бухучет в строительстве
наша организация заказчик-застройщик, работаем на УСНО. заключен договор с инвестором на стр-во ж/дома, финансирование по нашим письмам осуществляет инвестор подрядчику, прочим поставщикам.Т.е. через наш р/сч денежные ср-ва не проходят. (не будет 86сч) , нужно ли нам вести 08сч незавершенное стр-во ?в корреспонденции с каким счетом , по окончании стр-ва надо ли ставить на 01сч , если через нас не шло фин-ие.? каким документом передавать затраты инвестору при окончании стр-ва. они требуют сводную сч-факт.
|
15.11.2007, 15:32 | #2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Бухучет в строительстве
Что-то, как-то у вас всё через "сложно". Конечно очень жаль, что у вас нет 86 счета с ним все проще. Если оплату производит инвестор, то у вас должна отражаться задолженность инвестору. Которую вы погасите перепредъявляя ему услуги и материаллы. Или (если в договоре прописано) выставив ему уже готовое жилое сдание. А так у вас постоянно должна копиться кредиторская задолженность (попробуйте использовать при этом 76.5 счет) перед инвестором. Свои затраты копите на счете 08 (незавершенное строительство). А потом предъявите их инвестору. Они тредуют всодные затраты, скорее всего это можно сделать бухгалтерской справкой о затратах. Или тогда у них должен копиться 08 счет. А у вас просто перепредъявление затрат.
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст. |
16.11.2007, 11:45 | #3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Бухучет в строительстве
Серега тебе конечно спасибо. Было бы просто не спрашивала совета.
Почему у нас должна быть задолженность инвестору?, это инвестор нам будет должен, если делать обычные проводки: Д51-К86 -получены ср-ва фин-ия Д08-К60 - выполнены работы подрядчиками, поставщиками Д60-К51 - расчеты с подр,пост-ми Д86-К08 - списаны затраты по передаче объета инвестору |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.11.2007, 06:57 | #4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Бухучет в строительстве
Ну дак у вас же все сложно. Вам же инвестор деньги перечислять не будет. Как я понял из фразы (Т.е. через наш р/сч денежные ср-ва не проходят). Вам остается заменить 51 счет на 76. Тоесть:
Д08 К60 - выполнены работы подрядчиком. Д60 К76 - погашается задолженность постовщику и появляется перед инвестором. Д76 К08 - сформированная стоимость погошает задолженность инвестору. Только надо делать документы которые инвестор будет прилогать к копии платежки, для доказательства того, что он оплатил вашу задолженность перед поставщиками. Это могут быть бух.справки, либо письма, а от вас заявки на оплату, либо письма с просьбой оплатить. Ну и, конечно же, все это должно быть прописано в договоре.
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст. Последний раз редактировалось Cepera; 19.11.2007 в 07:03. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет НДС в строительстве | Юлианка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 40 | 07.09.2007 16:40 |
Зарплата в строительстве | Dжулл | Зарплата и кадры | 3 | 31.08.2007 11:12 |
НДС с авансов в строительстве | НаталияРос | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 21.06.2007 12:07 |
Учет в строительстве | ЮЛИЯ2007 | Делимся опытом | 5 | 12.04.2007 21:38 |
Бухучет в строительстве Нужна помощь!! | Сергей_ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 05.04.2007 16:00 |