Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.01.2007, 22:58   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.01.2007
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Помогите разобраться пожалуйста

Здравствуйте, Всем! Прошу вашей помощи.

Учредители оплатили 60% (6000 руб.) уставного капитала, внеся средства на счет в банке.
Предприятие имело нулевые доходы и расходы только на ведение счета в банке (1500 руб за 3 мес), которые были списаны из 6000 руб.
Заработная плата не выплачивалась.

Как и что отразить в отчетности (ОСНО)?
Буду очень вам благодарна...
Vesnyana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2007, 23:43   #2
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Цитата:
Сообщение от Vesnyana
Здравствуйте, Всем! Прошу вашей помощи.

Учредители оплатили 60% (6000 руб.) уставного капитала, внеся средства на счет в банке.
Предприятие имело нулевые доходы и расходы только на ведение счета в банке (1500 руб за 3 мес), которые были списаны из 6000 руб.
Заработная плата не выплачивалась.

Как и что отразить в отчетности (ОСНО)?
Буду очень вам благодарна...
91.2/60.1 1500=
60.1/51 1500=

И дальше стандартное закрытие счета 91.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 00:15   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.01.2007
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Спасибо! Это помогло мне разобраться!!!
Такой полный вариант правилен?
1. взнос денег на р/с как взнос в ук, погашена на 60% задолженность учредителей - это понятно
Д 51 - К 75 на 6000 руб

2. расчет по ведению счета
Д 60.1 - К 51 на 1500 руб

3. списано на расходы
Д 91.2 - К 60.1 на 1500 руб

4. убыток
Д 99 - К 91.2 на 1500 руб

5. закрытие счетов
Д 84 - К 99 на 1500 руб

Последний раз редактировалось Vesnyana; 10.01.2007 в 01:15.
Vesnyana вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.01.2007, 08:22   #4
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Цитата:
Сообщение от AlexVX
91.2/60.1 1500=
60.1/51 1500=

И дальше стандартное закрытие счета 91.
А зачем услуги банка списывать на счет 60/1, ведь банк никаких документов не предоставляет, кроме как списывает денежные средства с расчетного счета?
И внесенные денежные средства дожны быть проведены через кассу.

Д50 К 75 6000,00
Д51 К 50 6000,00
Д91/2 К 51 1500,00х3=4500,00
Д 99/1 К 91/2 4500,00
Д 84 К 99 4500,00
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 09:48   #5
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Цитата:
Сообщение от Nadia
А зачем услуги банка списывать на счет 60/1, ведь банк никаких документов не предоставляет, кроме как списывает денежные средства с расчетного счета?
И внесенные денежные средства дожны быть проведены через кассу.

Д50 К 75 6000,00
Д51 К 50 6000,00
Д91/2 К 51 1500,00х3=4500,00
Д 99/1 К 91/2 4500,00
Д 84 К 99 4500,00
Ну уж если детализировать до конца, то надо вначале добавить формирование УК
75/80 6000=

А насчет банка и счета 60, то как пользователь 1С я имею возможность исследовать историю взаимоотношений с банком так же, как и с другим контрагентом. Это удобно еще и потому, что у меня счета в разных банках.

Банк предоставляет платежное требование с формулировкой оказанной услуги и еще есть договор с банком, хотя я не понимаю, какое отношение это имеет именно к применению/неприменению счета 60.

И если все же использовать счет 60, то в нашем случае лучше вначале проводить оказание услуги, а потом оплату - ведь все делается в один день. В противном случае первая проводка оказывается предоплатой и надо добавлять проводку зачета аванса.

Последний раз редактировалось AlexVX; 10.01.2007 в 09:51.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 10:52   #6
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:
полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;
товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (так называемые неотфактурованные поставки);
излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке;
полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи и др.
Организации, осуществляющие при выполнении договора строительного подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и иного договора, функции генерального подрядчика, расчеты со своими субподрядчиками также отражают на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
В 1 С вы выполняете двойную работу, т.к. вводите услуги, затем выписку.
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 12:15   #7
статус: бухгалтер
 
Аватар для Юлия1970
 
Регистрация: 23.11.2006
Адрес: Самара
Сообщений: 77
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Юлия1970 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Цитата:
Сообщение от AlexVX
Ну уж если детализировать до конца, то надо вначале добавить формирование УК
75/80 6000=
и тогда отразить задолженность учередителей?
Д80 К75 на оставшуюся сумму?
__________________
Автозапчасти/автосервис по иномаркам
Юлия1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 21:04   #8
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Цитата:
Сообщение от Nadia
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:
полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги,...
В 1 С вы выполняете двойную работу, т.к. вводите услуги, затем выписку.
Противоречия Плану счетов я здесь не вижу.
Работа двойная, это правда. Раньше я так и работал, как вы предлагаете - отражал в выписке 91/51. Однако в ряде случаев (в каких-то расшифровках, что-ли) мне потребовалось выделить именно платежи банкам и приходилось елозить по карточке счета 51 с калькулятором. Сейчас у меня такой проблемы нет. Налоговая тоже не возражает. Вообщем, "думайте сами, решайте сами..."
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.01.2007, 21:07   #9
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Цитата:
Сообщение от Юлия1970
и тогда отразить задолженность учередителей?
Д80 К75 на оставшуюся сумму?
Нет, Юля, вы ошиблись. Проводка 75/80 одновременно формирует УК и отражает задолженность учредителей, которая впоследствии погашается проводками типа 50/75.

Последний раз редактировалось AlexVX; 10.01.2007 в 21:09.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 21:15   #10
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

На основании какого документа Вы оформляете услуги в 1С? На основании выписки? Это ведь К 51?
Конечно, если Вам удобно, то думайте сами, решайте сами.....
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 23:05   #11
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Цитата:
Сообщение от Nadia
На основании какого документа Вы оформляете услуги в 1С? На основании выписки? Это ведь К 51?
Конечно, если Вам удобно, то думайте сами, решайте сами.....
Графу для первичного документа в Документе 1С "Услуги сторонних организаций" я не заполняю, хотя могу использовать платежное требование банка - там написано назначение платежа. А уже в Документе 1С "Выписка" я ссылаюсь на проведенные ранее "Услуги..."

Впрочем, это у меня так сложилось исторически. Сейчас можно для целей анализа использовать на счете 91.2 субконто "Расходы по оплате услуг кредитных организаций". Надо подумать, чего я лишусь, если перейду на ваш вариант - в начале года это делать удобно.

Тут надо добавить, что я имею дело с валютой и оплачиваю некоторые услуги банка с НДС, поэтому удобно использовать стандартные процедуры 1С, то есть счет 60.

Последний раз редактировалось AlexVX; 10.01.2007 в 23:08.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 15:07   #12
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 278
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Скажите пожалуйста, если при открытии счета в банке, я заплатила 1200 р. (200р. за открытие и 1000 за заверение карточки подписей) . мне дали квитанцию на 1200 р. (временная фин. помощ ) и с/ф на 1000р. за заверение подписей, какие проводкие я должна отразить и не надо платить налог за это? Мне надо балансе эту сумму отмечать или она как промежуточная получается, а декларации по налогам сдаю пустую?
И еще вопросик, предыдущих хозяин фирмы никаких операций не делал, кроме УК и оформление лицензии. Я смотрела по отчетности за 3 квартал, он тоже в балансе отразил в активе дебиторская зад-ть, а в пассиве займы и кредиты эту сумму за лицензию, а декларации по налогам все пустые. Получается что баланс не изменится, если была только одна операция по р/с

P.S. Каша в голове после праздников, пора приходить в норму
Angell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 15:50   #13
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Цитата:
Сообщение от Angell
мне дали квитанцию на 1200 р. (временная фин. помощ ) и с/ф на 1000р. за заверение подписей
какие проводкие я должна отразить и не надо платить налог за это?
Вы внесли деньги на расчетный счет 1200.00 рублей как временная финансовая помощь.
Банк за открытия счета снял с р/счета 200.00 рублей без НДС и 1000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Выдал счет-фактуру на 1000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Если я правильно поняла проводки будут такими:
Д51 К50 Денежные средства сданы в банк 1200,00 рублей
Д91/2 К 51 Списаны расходы за услуги банка по открытию р/счета 200,00 рублей.
Д91/2 К 51 Списаны расходы за услуги банка по заверению карточек с образцами подписей 847,46 рублей
Д 19/3 К 51 Выделен НДС с услуг банка 152,54 рублей
Д68/2 К 19/3 Принят к вычету НДС 152,54 рублдей
Если Вы пользователь 1С, то счет-фактуру банка нужно завести вручную: журналы - с/ф полученный, при этом документ не проводить(без проводок), а в выписке при постановке счета 19/3, выбрать документ с/ф № ___ , и сделать запись книги покупок вручную.
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 16:19   #14
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 278
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

А в декларации НДС будет отражаться? Если да то где?
Angell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 16:40   #15
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

в стр. 190 декларации по НДС
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 14:59   #16
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 278
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Моя фирма была куплена в 4 квартале, отчетность за 3 кв. сдавал старый директор. В 3 кв. была куплена лицензия за 25190р. Декларация за прошлый период пустая, сумма НДС 3842,54 нигде не отражена. Что мне делать? Отразить ее в 4 квартале, или вообще не отражать. И если отражать то в какой графе?
И еще, получается что НДС надо оплатить в бюджет?
Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Angell; 15.01.2007 в 15:01.
Angell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 15:05   #17
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 278
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

А если я вообще ничего не отражу по НДСу , сдам пустую, что будет???
Angell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 15:11   #18
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Как понять сдать пустую?
У Вас есть счет-фактура, выписанная поставщиком с выделенной суммой НДС? Какой датой?
Nadia вне форума   Ответить с цитированием

Старый 15.01.2007, 15:24   #19
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 278
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Есть сфры: За лицензию 1 августа (от старого директора), за окрытие р/с уже мной 20 ноября

Последний раз редактировалось Angell; 15.01.2007 в 15:41.
Angell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 17:42   #20
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Помогите разобраться пожалуйста

Если у Вас налоговый период квартал, тогда необходимо принять счет-фактуру от 01.08. в ноябре, подать уточненный расчет за 2 квартал. С/ф за открытие расчетного счета, принять еще время есть, т.к. срок сдачи НДС за 4 квартал - 20.01.2007 г.
Если налоговый период - месяц, то необходимо подать уточненный расчет по НДС за август, уточненный расчет за ноябрь.

Последний раз редактировалось Nadia; 15.01.2007 в 17:47.
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожалуйста помогите если есть возможность Татьяна Пон Обучение 3 27.01.2007 23:39
помогите разобраться LYDMILA Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 7 22.12.2006 12:39
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе по налогообложению lisa_ti Общая система налогообложения (ОСНО) 7 04.12.2006 15:25
Помогите, пожалуйста. Впервые начисляю отпускные. Наталя_НН Отпуск, компенсации 2 27.11.2006 19:44
Господа программисты, помогите пожалуйста Чурсина Программы: 1C 7.7 1 08.11.2006 18:21


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot