Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.07.2008, 09:17   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
Восклицание Как же это оформить и провести???

Сдала вчера прибыль лишь бы какую...потом сдам уточненку...Первый блин у меня комом вышел... У меня много расходных документов за таможенные услуги, сертификацию и хранение вагонов оплачены наличкой...С р/сч эти деньги не снимались, дир сам дал их менеджеру для расходов...Как теперь их учесть и провести??? Можно оформить как заем??? Какие проводки будут??? Д76 К 66??? А НДС по этим услугам??? КАК??? ПОДСКАЖИТЕ!!!ГОЛОВА КРУГОМ, ещё немного и паника начнется...горе бухгалтер блин...
BESTia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 10:40   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Д50 К66 поступил займ
Д71 К50 выданы д/с в подотчет
Д60,76 К71 оплачены д/с поставщикам и пр.дебиторам, кредиторам
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:20   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Это уже невозможно, т.к. мы сдали в банк справку, что оборотов по кассе не было за тот период, а расходные мне в июле принесли...я про них и не знала...
BESTia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.07.2008, 11:21   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Цитата:
Сообщение от BESTia Посмотреть сообщение
много расходных документов за таможенные услуги, сертификацию и хранение вагонов оплачены наличкой...
а документы об оплате есть? как правило при оплате наличкой таких услуг их не дают..
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:29   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Есть акты, счет-фактуры и к ним прикреплены чеки об оплате...
BESTia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:46   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

тогда все ок:smile:
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:49   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Но как это провести, какими проводками...через заем?? Сразу Д76 К 66??? А НДС по этим операциям какими проводками??? У меня не получается, 1С их сторнирует и книгу покупок не проводит, т.к. им сальдо по Ндс не нравится...
BESTia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 12:42   #8
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Аpple
 
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Самара
Сообщений: 143
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

BESTia, сделайте через авансовый отчет. Менеджер сдает Вам документы в июле, вы проводите, снимаете деньги под этот авансовый отчет, возвращаете подотчтетному лицу. Это документально подтвержденные расходы этого года, а по НДС уточненку подадите.
Аpple вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.07.2008, 15:10   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

ОбЪясните, пжл поподробнее проводки...я первый раз делаю отчетность и только начала работать бухом...Допустим сч-фактура с чеком и актом за услуги тамож оформления на сумму 9500 руб, из них НДС 1449.15 руб от 25 июня, оплачено тоже 25 июня...подскажите проводки...Их можно включить в расходы за июнь??? Дир дал заем в кассу, потом из кассы подотчет??? Это можно задним числом провести??7 А авансовый отчет когда? Помогите...
BESTia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 17:06   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Может хоть кто -нибудь подскажет???
BESTia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 20:29   #11
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Аpple
 
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Самара
Сообщений: 143
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

BESTia, я бы сделала так. Подотчетное лицо, тот же директор 1 июля составляет авансовый отчет и прикрепляет необходимые документы. Делаем проводку:
Дт 26 на услуги Кт 71 Подотчетное лицо на сумму 8058,85 руб
Дт 19 НДС Кт 71 1449,15 руб.
Затем возвращаем деньги директору (подотчтноу лицу):
Дт 71 Км 50 9500 руб.
По хорошему, на сумму НДС подается уточненная декларация по НДС за 2 квартал. Но некоторые бухгалтера регистрируют дату поступления счет-фактуры в журнале регистрации счет-фактур и НДС возмещают по этой дате. Но это не есть хорошо. Мное мнение.
Аpple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 20:39   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

А проводки делаем той датой, что стоит в оплаченных счетах-фактурах?? Мне просто нужно учесть эти расходы в июне... А Д 26 точно??? У нас оптовая торговля... расходы на таможнюи сертификацию... Ещёздесь сказали через заем это надо оформлять...
BESTia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 20:44   #13
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Аpple
 
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Самара
Сообщений: 143
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

BESTia, если нужно июнем, тогда авансовый отчет от июня. Просто у вас появится задолженность перед директором, а задолженность погасите сейчас. Тогда уточненка и по прибыли, и по НДС однозначно.
И счет не 26, раз у вас торговля оптовая.
Аpple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 20:55   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Если не 26, а какой??? 44.1 или 91.2??? И там расходы производил когда директор, когда доверенное лицо( менеджер)...я не поняла, заем нужно оформлять в июне или можно сразу Д44 К 71 и т.п....???
BESTia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 21:02   #15
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Аpple
 
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Самара
Сообщений: 143
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Для торговли 44 счет. Я думаю, что лучше все-таки использовать 71 счет, и будут у Вас два подотчетных лица.
Если будете заем проводить, то появится 66 счет.
Аpple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 21:06   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Т.е можно без заема...потрачены в июне, а выплатим теперь только в августе??? Ведь уже конец июля...можно так??
BESTia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 22:21   #17
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Аpple
 
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Самара
Сообщений: 143
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

С точки зрания теории бухучета может и непорядок, а на практике можно и так.
Аpple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 22:26   #18
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Спасибо!!! А данные по балансу проверяются налоговой???
BESTia вне форума   Ответить с цитированием

Старый 30.07.2008, 14:01   #19
гл. бухгалтер
 
Аватар для Nastik
 
Регистрация: 08.06.2008
Сообщений: 15
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Nastik с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Можно сделать так:
Директор вносит заем в банк Д51 К66
Снимаете наличку, чтоб расчитаться с п/от лицом Д50 К51
Выдаете п/о лицу деньги Д71 К50
По НДС и прибыли подаете уточненку
Nastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 17:48   #20
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Ответ: Как же это оформить и провести???

Цитата:
Сообщение от Nastik Посмотреть сообщение
Директор вносит заем в банк Д51 К66
такого не бывает, сначала обязательно Дт 50 Кт 66
потом Дт 51 Кт 50
sous вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как провести в б/у Марина_M Общая система налогообложения (ОСНО) 2 24.03.2008 15:53
Как провести ОС? Svet_lana Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 09.11.2007 22:10
Обновления 1 с. Как провести? Ольгуха Общая система налогообложения (ОСНО) 8 31.10.2007 12:16
Как провести отпускные в 1С? Тanya Зарплата и кадры 0 31.07.2007 16:35
как оформить, провести и списать расходы Ольгуха Общая система налогообложения (ОСНО) 17 02.07.2007 12:55


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot