Цитата:
Сообщение от Йожык
разобралась с востановлением )))
Резюмирую: подаю корректировку по НДС за 4кв 09г. где все исправления вношу вручную (прогу не трогаю чтобы не сбить баланс)
в декабре 10г. делаю проводки по восстановлению НДС, чтобы выйти на правильный баланс, а декларацию по НДС подаю без этого восстановления. Так что-ли?
|
да, доп листы не забудь в книги сделать
Цитата:
Сообщение от Йожык
А если придут проверять и спросят почему данные по счетам не совпадают с декларацией?
|
потому что .. потому что ошибки в БУ исправляются именно так, а на одних и тех же счетах невозможно вести учет по-разному... короче - резюмируй им предыдущие 2 страницы.. да и вообще - бух справочку сделай, и сама потом вспомнишь что и почему