Компенсация за использование автомобиля.
Я начислила компенсацию за использование авто 1200 руб. Дт 26 Кт 73,3 начислила 31 марта.
Выплачивать я ее буду только в апреле. В бухгалтерском учете расходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактической выплаты денежных средств (п. 18 ПБУ 10/99) А в налоговом учете эти расхода признаются на дату перечисления денежных средств со счета или выплаты их из кассы (п.п.4 пункта 7 ст. 272 НК) Значит у меня образуется временная разница. В оборотке на конец квартала по 73 счету получается 1200 красным по дебету (мне кажется это как-то не правильно).
Какой выход? Может быть начислять через 70 счет? Или начислять в апреле за март, когда будет выплата ( но я думаю это не верно). Еще есть выход сделать счет 73 активно-пассивным, но как я не знаю. Поделитесь опытом, кто как делает.
|