Цитата:
Сообщение от Шакирова Маша
Добрый день! Вот заполняю декларацию по НДС, и вот думаю, правильно ли я заполнила ее?
В ноябре была реализация на внутреннем рынке на сумму 141629 (НДС 18%= 21 604)
Это попадает в 3 раздел. Идем дальше - т.к. сумма реализации на внутреннем рынке составила меньше 5% ( можно не вести раздельный учет) от выручки по экспорту, то весь "входной" НДС я отнесла к экспорту, т.е отразила его в 4 разделе. Правильно ли это? ИЛи "правило 5%" нельзя отнести к экспорту и необходимо вести раздельный учет?
|
5% к экспорту не относится... нужно вести раздельный учет...