Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.03.2008, 09:28   #1
Модератор свободн.раздела
 
Аватар для Innoch
 
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
По умолчанию Помогите заполнить декларацию по НДС за квартал

Первый раз заполняю декларацию по НДС, хотелось бы уточнить: правильно я это делаю или нет.

Ситуация такая: предприятие на УСН, ошибочно в двух счет-фактурах за январь 2007 года был выделен НДС. Соответственно, его теперь нужно вернуть в бюджет.
Счета-фактуры были выставлены за услуги по предоставлению в аренду нежилых помещений.

Сумма НДС по счет-фактурам: 5 127 (Пять тысяч сто двадцать семь) рублей 68 копеек.

----------------------------------------------------------------------------

Итак, само заполнение декларации:

1. Правильно ли, что я беру декларацию за квартал, а не за месяц? Или особой разницы нет?

2. В разделе 2
код операции по строке 100 какой я должна поставить?

3. В разделе 3
правильно ли при моем случае (плата за аренду) выбрать:
1. Реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
код строки 020 пишу сумму по счет-фактурам и сумму НДС отдельно в графе 6.
Дальше ступор... что я выбираю в том числе?
суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг)? или это неправильно?

4. Не могу понять, что мне нужно выбрать в продолжении раздела 3. :(

5. Раздел 4 я не заполняю, так как счет-фактуры предъявлялись не иностранным организациям, верно?

6. Раздел 5, раздел 6, раздел 7, раздел 8я также не заполняю, так как в нем идет речь о ставке 0 процентов, так?

7. Нужно ли мне заполнять раздел 9?
"Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев".

8. Раздел 10, как я понимаю, мной не заполняется, так как речь в нем идет о сумме НДС, подлежащей восстановлению.


Подскажите пожалуйста, что верно, а что не верно!!!
Innoch вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Распределение НДС при ЕНВД Ирина Lynx Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 10 10.01.2014 03:22
как лучше оформить поступления б/нал.средств для погашения долгов Воронцова Общая система налогообложения (ОСНО) 6 29.11.2007 13:40
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. Natal'a Валюта, экспорт, импорт 2 10.08.2007 23:31
Использование транспорта.Из чистой прибыли или нет? Катюша Общая система налогообложения (ОСНО) 11 23.04.2007 18:37
Помогите рассчитать и заполнить декларацию по ЕНВД Lala Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 4 19.04.2007 11:55


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot