Нет реализации, есть аванс... возмещать или нет?
В 2012 г. у ООО на ОСНО не было реализации, но были расходы. НДС накапливался на 19 счете. В 1 квартал от Покупателя поступила предоплата по договору (начислили НДС с аванса), реализации не было. Сумма накопленного НДС превышает сумму НДС с аванса.
Что делать в таком случае? Вроде Минфин в Письме N 03-04-11/23 указал: «Если налогоплательщик в налоговом периоде налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не исчисляет, принимать к вычету суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные поставщикам товаров (работ, услуг), оснований не имеется. В связи с этим указанные налоговые вычеты производятся не ранее того отчетного периода, в котором возникает налоговая база по налогу на добавленную стоимость.» Авансы попадают под понятие налоговая база по налогу на добавленную стоимость.
Пожалуйста развейте мои сомнения...
|