Через доп. расходы накручивается себестоимость при
получении материалов (В дебет сч.10)... а у нас
отправка товара и продукции...
Цитата:
Сообщение от LiGro
как транспортные расходы не распределяемые
|
это как?
То, что я отношу на сч.44 - это транспортные на доставку
товара, и потом он списывается при закрытии месяца (по неведомому мне принципу, но видимо в зависимости от продажи товара). Документы на реализацию - сентябрем. А отправка вот октябрьская. Мрак.
Какие еще варианты?
__________________

А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.