Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
Через доп. расходы накручивается себестоимость при получении материалов (В дебет сч.10)... а у нас отправка товара и продукции...
это как? То, что я отношу на сч.44 - это транспортные на доставку товара, и потом он списывается при закрытии месяца (по неведомому мне принципу, но видимо в зависимости от продажи товара). Документы на реализацию - сентябрем. А отправка вот октябрьская. Мрак. Какие еще варианты?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|