Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#29 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
![]()
aidayarkova, я что-то не понимаю. Вы все приходовали материалы через 71 счет, получается что вы тратили на них деньги. Поэтому как это могут быть материалы заказчика? Или вам их все таки давал заказчик и это давальческие материалы и вы только строите из них объект? Если материалы ваши и вы их закупали сами, то чтобы они ушли на строительство объекта вы просто их требованием накладной относите на 20 счет (что вы и сделали). А при закрытии месяца, когда объект будет сдан, эти материалы уйдут с кредита 20 счета в дебет 90.02 на увеличение себестоимости вашего объекта. Т.е. в документ реализации эти материалы уже вписывать не надо. Короче вы определитесь все-таки чьи у вас материалы?
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | aidayarkova (09.11.2012) |
|
|