Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Всем добрый день!
У меня возник вопрос учета подотчетных сумм в связи с переходом на УСН. В какой момент эти суммы отражать в расходах в КУДИР?? 1 случай: В декабре 2017 (ОСНО метод начисления) выданы подотчетные средства, отчитались по ним только в январе 2018 после перехода на УСН (15%), включать ли их в расходы по УСН в январе? Если да, то в размере а/о или полностью? - этот момент интересует в принципе по УСН, ведь в ст.346.17 НК РФ сказано Цитата:
2 случай: В январе 2018 (УСН 15%) погашена задолженность по авансовым отчетам за декабрь 17 - январь 18. Здесь более-менее все понятно: включаем в КУДИР только часть суммы по отчетам за январь, т.к. расходы по а/о за декабрь были учтены в налоге на прибыль за предыдущий год. То есть мы учитываем подотчетные средства по погашению задолженности по а/о в момент их выплаты, верно? Никогда раньше с УСН не работала ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | SenioritaBonita (07.12.2017) |
![]() |
#3 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]() Цитата:
А вот с тем, что приносят подотчетники (канцелярщина, расходы по разъедам, различная техника в офис) у меня затык. То есть для принятия таких сумм в расходы тоже нужно два условия: - Выдача денег под отчет (Д71 К50 или Д 51 К 71) - Утверждение а/о (Д 60 К 71) Если в авансовом отчете есть остаток, то в расходах учитывается сумма а/о на дату утверждения авансового отчета. Если в авансовом отчете идет перерасход, то на момент утверждения а/о в КУДИР попадает сумма "закрытая" деньгами - ранее выданным авансом. А сумма перерасхода учитывается в расходах позже, при выдаче перерасхода подотчетному лицу. Так верно? ![]() Меня в этом смутило то, что материальные расходы принимаются по факту оплаты. И получается, что документальное подтверждение все-таки нужно или это только в отношение а/о применимо? А как же учитывать тогда расходы, которые не по авансовым отчетам идут? Например предоплата поставщику за канцелярские товары - эту предоплату сразу включаем в КУДИР, или ждем когда нам эти товары поставят и накладную дадут? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
авансы на УСН расходами не являются, точно так-же как и на ОСНО. Когда оприходуете по накладной, тогда и появится расход
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Вес`на, спасибо, вырисовывается общая картина.
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | SenioritaBonita (07.12.2017) |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Либо давать покупателю заплатить 50% аванс, а 50% при реализации. Все плюшки клиентам достаются)))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Ну на самом деле такое редко случается, этим же управлять можно
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|