Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 604
Спасибо: 1
|
![]()
Организация на УСНО " Доходы". Налог за 2022г. составил в сумме меньше, чем уплатили страховых взносов с зарплаты за 2022г. Вопрос: на какую сумму можно уменьшить налог по УСНО ( Разделить начисленный налог по полам, т.е. 50%)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,924
Спасибо: 571
|
![]()
Да, если сумма взносов с зарплаты сотрудников больше налога, тогда он составит 50% от начисленного.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Подскажите пожалуйста. Человек хочет открыть ИП и чтобы работать на УСН. Может ли он при УСН иногда продавать с НДС, сдавать декларацию и уплачивать налог? Или при УСН НДС исключён?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,654
Спасибо: 1,973
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Я так понимаю, то он в таком случае не сможет уменьшить проданный НДС на покупной? То есть на сколько продал НДСа, столько и заплатил? И декларация подаётся один раз только за тот квартал, когда была продажа (ну допустим один раз продал и выставил счет фактуру)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,654
Спасибо: 1,973
|
![]() Цитата:
Мы так делали. Мы все кварталы подавали, когда были продажи, и потом, когда были нулевки. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
УСНщики при покупке товара включают НДС в стоимость, т.е. его себестоимость полная с НДСом, а не такая как на ОСНО, на ОСНО НДС садится отдельно на 19 счет, а у УСНщиков НДС входит в стоимость товара, поэтому и к вычету принять нельзя.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (17.11.2023) |
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Еще вопрос назрел. Есть ИП, который подпадает по налоговые каникулы ИП УСН со ставкой 0%. Он зарегистрировался в 2023году. Я читаю и что-то понять не могу, эти налоговые каникулы продлили и он может применять ставку 0% до конца 2024 года?
Из текста закона: Статья 4 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2025 года. (в ред. Закона Тульской области от 29.10.2020 № 84-ЗТО, от 29.11.2022 № 114-ЗТО) Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 19.11.2023 в 15:43. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
Если вы на УСН, то в любом УСН хоть доходы, хоть доходы минус расходы, НДС включается в стоимость товара, материалов.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Jivana (24.01.2024) |
![]() |
#13 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 133
Спасибо: 5
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
Когда вы приходуете товар (материалы, ОС, услуги) то НДС включаете в стоимость, сгорает он, а вернее вы НДС поставщика, не сможете к вычету поставить, в случае, если вдруг какой-то покупатель на ОСНО уговорит вас продать ему товар с НДС и выставить с/фактуру, и вы согласитесь на это, вот в этой случае, вы НДС с продажи должны будет заплатить, но к вычету НДС (к возмещению) принять не сможете. При поступлении в приходных накладных НДС поставщика проставляете, он же вам продал с НДС, но в настройках есть по кнопке, там выбираете, что НДС входит в стоимость товара, поэтому сумма эта будет в себестоимости.
Поэтому про сгорание, вы может быть что-то не так поняли, читая информацию про НДС.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Jivana (25.01.2024) |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Помогите, пожалуйста, разобраться. В 4 кв 24 поступил аванс от покупателя 10000. Реализация услуг будет в 2025 году на 10000. Правильно ли я понимаю, что раз аванс поступил в 24 году, то соответственно сч/ф на аванс на данную сумму мы не выставляем, а только выставим сч/ф на реализацию в 25 году?
В 24 году этот аванс 10000 полностью попадёт в доходы по УСН. В 25 году мы выставим сч/ф на реализацию на сумму этого аванса 10000, а НДС будет в том числе (476,19), то есть нам покупатель не будет сверху доплачивать НДС. При этом получается, что сумма дохода у нас была в 24 году завышена. Можно ли в 25 году скорректировать сумму дохода , уменьшив на сумму 476,19 выделенного НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
С чего бы это завышена ? В 2024 году вы на УСН, авансы поступившие учитываются в налогооблагаемой базе.
И каким образом вы это планируете сделать ? Я бы даже в голову не брала и мозг не ломала из-за 476.19 руб.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
Lisa-Mari, Ну или с покупателем заключайте доп соглашение о том, что цена увеличится и пусть он доплачивает, тогда реализация уже будет на на 10 тыс, а плюс НДС = 10500 руб.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Меня ещё интересует такой вопрос. Мы выставили в 25 году сч/ф на оказанные услуги физлицу, Иванову И. И. А он отнёс эту сч/ф в бухгалтерию, так как оказалось, что был в командировке. Эту сч/ф его работодатель не может же к вычету НДС принять, только как подтверждение понесённых расходов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|