Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#12 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Всем приветик))) Подскажите пожалуйста как поступить. Фирма открыта в июне, в ибне месяце выставленных счет-фактур не было, реализации не было, был только входящий НДС:
1) от банка за заверку подписей на общую сумму 1062 (НДС 162) 2) от теле2 за услуги связи на общую сумму 3,99 (НДС 0,61) Получается к возмещению из бюджета сумма 163 рубля, так??? Читала в теме, что можно сделать так, будто бы эти документы от поставщиков были получены только в 3 квартале, сделать на доках пометку о получении, и занести в журнал регистрации входящих доков, и тогда эти 163 рубля можно учесть и уменьшить налог НДС в 3 квартале, правильно я понимаю?? А вдруг и в 3 квартале реализации не будет, что тогда??? тогда эти 163 рубля возместят из бюджета?? Посоветуйте пожалуйста как лучще поступить мне сейчас??? Сдать нулевку за 2 квартал?? И ужесть эти 163 р в 3 квартале??? Как правильнее и грамотнеее.....очень жду помощи))) ![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|