Цитата:
Сообщение от Анdрей
А , ну если оплатили уже, то тогда не надо будет оплачивать в 2011. тогда думаю что можно пробить с НДС, вы же его уже оплатили. думаю нарушения не будет. т.к. читал про УСН и НДС следущее: разрешается отпускать товар, услуги фирмам на УСН с НДС и выставлять счет-факт, но с условием, что НДС будет доплачен в бюджет.ВОТ!
|
Вы наверное не очень поняли. Оплата произошла не в 2010 , а в 2011 за те товары , что отгрузили в 2010. Т.К. НДС по отгрузке, то уже в 2010 г. возникла база по уплате НДС, который и заплатим.Даже , если от Покупателей деньги не пришли в 2010, мы всё равно платим, таков закон.
Вот и получается , что НДС мы уже сами оплачиваем за Покупатенлей в 2010.
Вы можете фирмам выставить сф, но для чего? Фирмы в зачёт всё равно не возьмут, Вы не плательщик НДС.