Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, Еще раз нужна ваша консультация.
Наш "Латинский экспорт" никак не закончится. Сейчас получается следующее: в 2009 году мы импортировали товар (с НДС 76000.00, который сразу с 19 на 68 кинули, никто не знал про экспорт). В октябре 2010 продали этот же товар за 400 000.00 без НДС. Тогда же был восстановлен НДС 76 000,00 с 68 на 19. Сейчас собраны все документы для подтверждения 0%. Но как заполнять 4 раздел декларации?? 2 ст. 400 000,00 (налоговая база) 3 ст. 76 000,00 (которые мы зачли при покупке) 4. ст. 0.00 (мы не начисляли НДС не продажу) 5. ст. ? (уже восстановлены 76 000,00 датой экспорта) |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|