Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.02.2008, 16:05   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 72
Спасибо: 0
Вопрос сальдо по сч.68

Подскажите, пожалуйста. Если у нас реальная переплата по НДС 18000, подтверждённая актом сверки с налоговой, а на 68 счете числится Дт сальдо 29300, и Дт 76 ндс с авансов полученных 24800. Как мне эти суммы отразить в балансе,или тут есть ошибки? А по поводу 76 сч., предыдущий бухгалтер сворачивала сч.68 и 76"НДС с авнсов полученных" и полученную сумму ставила в баланс.
НАТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 21:12   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Ответ: сальдо по сч.68

Цитата:
Сообщение от НАТ Посмотреть сообщение
предыдущий бухгалтер сворачивала сч.68 и 76"НДС с авнсов полученных" и полученную сумму ставила в баланс.
это без комментариев


Цитата:
Сообщение от НАТ Посмотреть сообщение
Дт 76 ндс с авансов полученных 24800. Как мне эти суммы отразить в балансе,
эта сумма попадает в 240 строку, как прочие дебиторы



Цитата:
Сообщение от НАТ Посмотреть сообщение
Если у нас реальная переплата по НДС 18000, подтверждённая актом сверки с налоговой, а на 68 счете числится Дт сальдо 29300,
если вы уверены в сверенной цифре, тогда делайте исправительную проводку, и дальше уже будут ваши расчеты, а по вашему мнению эти 18 000 получаются или акт просто подписали
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 22:01   #3
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: сальдо по сч.68

С НДС не все так просто, нельзя оринтироваться просто на сальдо,
чтобы понять на сколько ваш остаток бьется с налоговым, вы должны определить ваше точное сальдо на дату акта сверки, причем из этого остатка надо вычесть те обороты, данные о которых в налоговую вами еще не представлены
Главан вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Журнал "Бухучет и налогообложение" - нужна статья Arhitektor Обмен документами, полезные ссылки 2 18.11.2008 21:27
Учет ОС (архитектурный макет) Виктория79 Общая система налогообложения (ОСНО) 4 20.04.2008 10:53
как лучше оформить поступления б/нал.средств для погашения долгов Воронцова Общая система налогообложения (ОСНО) 6 29.11.2007 13:40
Больничный внутреннему совместителю julk Зарплата и кадры 7 20.11.2007 10:08
Юридический и фактический адрес организации не совпадают. Валерия Общая система налогообложения (ОСНО) 26 26.12.2006 12:55


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot