Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ох...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Данные только с 19-го не получится брать, т.к. в отчете ДДС отражаются денежные потоки, а на 19-й не влияет движение денег. Поэтому приходится брать 60-й и выделять оттуда.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ага. хорошо если у кого входящие услуги исключительно по ставке ндс 18
а тем у кого они по всем возможным ставкам че делать? утопиться, привязав к шее эти самые разъяснения если только
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
вот что я думаю: никому эти доп формы к бух отчетности не нужны (ну если вы конечно не газпром и иже с ним) поэтому никто в здравом уме их даже проверять не будет. потому что чтобы сделать замечание, что заполнены они неправильно, можно только все это просчитав (покажите мне того аудитора/налогового инспектора, который будет этим заниматься) так что предлагаю действительно не париться
![]() это как с налоговым учетом и временными разницами - для того, чтобы проверить насколько правильно он ведется нужно проверить ВСЕ ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Поздравляю с наступающим праздником 8 марта.
Желаю удачи, здоровья ,быть желанными и любимыми. По отчету о движении денежных средств сегодня чё то прижало делать. Не раньше не позже. Ну два часа проторчал и вот что понял: 1. Можно отчет заполнить двумя способами. Первый способ это когда денежный поток с учетом косвенных налогов( это включая в том числе и НДС, акцизы) Второй способ это когда денежный поток без учета косвенных налогов(это без НДС) Оба расчета будут верны. Но тут маленький нюанс.. Если ты заполняешь с НДС денежный поток , то тогда это надо оговорить в Приказе о учетной политике, а если не оговорил, то тогда надо без НДС. Последний раз редактировалось Прочий; 07.03.2012 в 19:48. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Ну потом дальше интереснее.
1. По первому когда заполняешь денежный поток c НДС Продажи с НДС строка 4111 - от продажи Надо взять дебет с счетов 51, 50 - в корреспонденции с 62 , 76 и сложить их. ( реализация по старому - сколько денег в сумме пришло со всех счетов вместе с НДС от покупателей и проч.). Платежи с НДС строка 4121 -платежи Надо взять кредит 50 , 51 в корреспонденции с 60 , 76 и сложить их. ( сколько заплатили поставщикам товаров, услуг и т.д. вместе с НДС) Но ту в этом случае надо по строке 4119 Прочие платежи отразить вот эти косвенные налоги в виде НДС. Внимание - Это значит НДС как вами выставленный за год покупателям и НДС возмещенный за год и МИНУС НДС УПЛАЧЕННЫЙ за год. Пример: строка 4111- 118 рублей ( 100 + 18 НДС)-поступило со всех счетов с НДС строка 4121 - 59 рублей ( 50+ 9 НДС) выбыло со всех счетов с НДС строка 4119- расчитывается так 18-9-и минус уплаченный НДС за год. допустим вы уплатили за год НДС- 7 рублей. Значит 18-9-7=2 В строке 4111- если там уже еще что то есть добавляем 2. А если нет просто 2. Но тут в учетной политике не забудьте отразить, что согласно приказа. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Чую я надо было в предпраздничный день с песни и начинать..а я тут про отчеты начал..извините.. Вообще с наступающим. Цветочек может вставить..так сразу все меня обвинят в бухгалтерском флуде..а я еще новичок здесь, не знаю ваших правил.. Мой дядька Бух- он честных правил, когда на форум приходил, всегда бутылку с отчетами носил. А че тут все такие умненькие и благоразумненькие кроме меня? Последний раз редактировалось Youlia; 07.03.2012 в 21:04. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Прочий, вообще на усмотрение учетной политики относят то, что не регулируется ПБУ или же в ПБУ предусмотрены варианты. В данном случае в ПБУ варианты не предусмотрены, см. посты выше.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, но на всякий случай надо отразить если с НДС вы денежный поток отражаете в отчете. А так вообще то я спрашивал в налоговой, мне сказали что камералить сейчас даже смысла нет им с этими новшествами.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Но мы все люди и все понимаем однако.
В налоговой конечно тоже люди работают обычные и вот тут и встает второй вопрос . Лучше с НДС. А почему. Да очень просто: наподобие отчета № 2 получается и им удобнее просмотреть и сравнить эти отчеты. Ну тут конечно вступает в силу и второй вариант. Щас напишу. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А если за вас возьмутся тогда все вам и припомнят и вот этот отчет. Ну или придраться надо будет к вам. Тогда вам пришлют письмецо. Ну слава Богу что теперь баланс можно корректировать. Так что не бойтесь, если будет ошибка и ее найдут , то вы сможете ее исправить. Но это вряд ли этот отчет сегодня и смотреть то никто не будет. Но надо делать так как требуется. Ну вы видимо сами не знаете я ведь ошибку сделал намерянно..выше.. Последний раз редактировалось Прочий; 07.03.2012 в 20:39. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |||
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
1. По первому когда заполняешь денежный поток c НДС
Продажи с НДС строка 4111 - от продажи Надо взять дебет с счетов 51, 50 - в корреспонденции с 62 , 76 и сложить их. ( реализация по старому - сколько денег в сумме пришло со всех счетов вместе с НДС от покупателей и проч.). Платежи с НДС строка 4121 -платежи Надо взять кредит 50 , 51 в корреспонденции с 60 , 76 и сложить их. ( сколько заплатили поставщикам товаров, услуг и т.д. вместе с НДС) Но ту в этом случае надо по строке 4119 Прочие платежи отразить вот эти косвенные налоги в виде НДС. Внимание - Это значит НДС как вами выставленный за год покупателям и НДС возмещенный за год и МИНУС НДС УПЛАЧЕННЫЙ за год. Пример: строка 4111- 118 рублей ( 100 + 18 НДС)-поступило со всех счетов с НДС строка 4121 - 59 рублей ( 50+ 9 НДС) выбыло со всех счетов с НДС ЗДЕСЬ НЕВЕРНО строка 4119- рассчитывается так 18-9-и минус уплаченный НДС за год. допустим вы уплатили за год НДС- 7 рублей. Значит 18-9-7=2 В строке 4111- если там уже еще что то есть добавляем 2. А если нет просто 2. ЗДЕСЬ ВЕРНО: Если денежный проток рассчитывается с НДС, тогда в строке прочие платежи 4129 указываться сумма НДС уплаченного за год и все. Ну в эту строку надо добавить наш НДС уплаченный за год - ну это -7 рублей по примеру.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
А вот для второго варианта вы работает без НДС. Это как типа по форме отчета №2.
Вы в строку 4111 - от продажи вписываете показатели без НДС. Вы в строку строка 4121 -платежи вписываете показатели без НДС НО ТУТ НДС высчитываете в строке 4119 Прочие платежи отразить вот эти косвенные налоги в виде НДС. Внимание - Это значит НДС как вами выставленный за год покупателям и НДС возмещенный за год и МИНУС НДС УПЛАЧЕННЫЙ за год. Пример: строка 4111- 118 рублей ( 100 + 18 НДС)-поступило со всех счетов с НДС строка 4121 - 59 рублей ( 50+ 9 НДС) выбыло со всех счетов с НДС строка 4119- рассчитывается так 18-9-и минус уплаченный НДС за год. допустим вы уплатили за год НДС- 7 рублей. Значит 18-9-7=2 В строке 4111- если там уже еще что то есть добавляем 2. А если нет просто 2. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|