Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Поздравляю с наступающим праздником 8 марта.
Желаю удачи, здоровья ,быть желанными и любимыми. По отчету о движении денежных средств сегодня чё то прижало делать. Не раньше не позже. Ну два часа проторчал и вот что понял: 1. Можно отчет заполнить двумя способами. Первый способ это когда денежный поток с учетом косвенных налогов( это включая в том числе и НДС, акцизы) Второй способ это когда денежный поток без учета косвенных налогов(это без НДС) Оба расчета будут верны. Но тут маленький нюанс.. Если ты заполняешь с НДС денежный поток , то тогда это надо оговорить в Приказе о учетной политике, а если не оговорил, то тогда надо без НДС. Последний раз редактировалось Прочий; 07.03.2012 в 19:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Ну потом дальше интереснее.
1. По первому когда заполняешь денежный поток c НДС Продажи с НДС строка 4111 - от продажи Надо взять дебет с счетов 51, 50 - в корреспонденции с 62 , 76 и сложить их. ( реализация по старому - сколько денег в сумме пришло со всех счетов вместе с НДС от покупателей и проч.). Платежи с НДС строка 4121 -платежи Надо взять кредит 50 , 51 в корреспонденции с 60 , 76 и сложить их. ( сколько заплатили поставщикам товаров, услуг и т.д. вместе с НДС) Но ту в этом случае надо по строке 4119 Прочие платежи отразить вот эти косвенные налоги в виде НДС. Внимание - Это значит НДС как вами выставленный за год покупателям и НДС возмещенный за год и МИНУС НДС УПЛАЧЕННЫЙ за год. Пример: строка 4111- 118 рублей ( 100 + 18 НДС)-поступило со всех счетов с НДС строка 4121 - 59 рублей ( 50+ 9 НДС) выбыло со всех счетов с НДС строка 4119- расчитывается так 18-9-и минус уплаченный НДС за год. допустим вы уплатили за год НДС- 7 рублей. Значит 18-9-7=2 В строке 4111- если там уже еще что то есть добавляем 2. А если нет просто 2. Но тут в учетной политике не забудьте отразить, что согласно приказа. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Чую я надо было в предпраздничный день с песни и начинать..а я тут про отчеты начал..извините.. Вообще с наступающим. Цветочек может вставить..так сразу все меня обвинят в бухгалтерском флуде..а я еще новичок здесь, не знаю ваших правил.. Мой дядька Бух- он честных правил, когда на форум приходил, всегда бутылку с отчетами носил. А че тут все такие умненькие и благоразумненькие кроме меня? Последний раз редактировалось Youlia; 07.03.2012 в 21:04. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|