Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 | |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
сначала поступает оплата от покупателя Д50 К76(физ лицо) 10 000р. Далее я ручной операцией делаю проводку Д76 (физ лицо) Кт76(туроператор) 10 000 И затем отражаю выручку (удержанное комиссионное вознаграждение): Д76 туроператор) Кт 90 выручка (вознаграждение) 3000р. Ну и перечисляю туроператору его деньги Д76 туроператор Кт51 7000р. Иными словами, я разгребаю счет 76, раскладываю его по полочкам. Поэтому по-любому проводка с 90-м счетом тут неизбежна. Ну а в КДиР я сумму вознаграждения (3000р.) помещаю в день оплаты.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|