Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]()
1. Остатки так были перенесены программистами, что теперь делать, корректировка за 1 кв уже была сдана.
2. 10.09 я собираюсь списывать, это лучше сделать в этим квартале? 3.19 сч. а как взять на возмещение, учет у нас обычный, торговля. 4. кассе полный бардак, был и есть, сейчас авансовыми пытаюсь закрыть. 5.70 сч. тоже что и с кассой, бардак!!! Пытаемся закрыть. 6.а как считать 9003, подскажите пожалуйста. 7. Анализ сост. БУ по НДс, тоже 86т. получается, вообще я не особо умею работать с обороткой, может кто подскажет что почитать, что бы понять привязанность отчетов и ОСВ. Анализ сост. БУ, вот что пишет: Названия выполненных операций и найденные ошибки Комментарий 1 Результаты анализа рабочего плана счетов: Ошибок в данном разделе не обнаружено. 2 Результаты анализа счетов, подлежащих закрытию в конце отчетного периода 1 Счет 000 найден остаток по дебету Сумма 211*021,79 Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту. По анализу плана счетов обнаружены ошибки. 3 Результаты анализа бухгалтерских итогов: 1 Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 70. Сумма -585*458,16 При анализе бухгалтерских итогов были обнаружены ошибки. 4 Результаты анализа бухгалтерских проводок: Ошибок в данном разделе не обнаружено. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|