Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Уменя опять ничего не получается!
![]() Если убрать реализацию на 1 копейку и сделать инвентаризацию незавершенки, то вообще ничего не закрывается. Если оставить реализацию и сделать инвентаризацию незавершенки, то закрывается только 26 счет. Сч 20, 90 остаются с конечными сальдо. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Я думала, что если нет реализации, то надо делать инвент. незаверш., а если есть реализация, то месяц закроется. А у меня получается, что месяц закрывается только при проведении обоих документов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
В таком случае 20-й счет не закрываются в этом месяце, а закроется в следующем приналичии реализации.
Если сделали реализацию, а счета всё равно не закрываются - смотрите аналитику в ОСВ ... всё должно быть заполнено и закрытие происходит только по одноименным ном.группам (это кстати уже не раз тут обсуждалось) |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Закрытие счета 25. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20
"Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению Основное подразделение равна нулю. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20" Документ не проведен! Подскажите Что нужно Мне Сделать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Неужели ни кто не подскажет, как быть в этой ситуации?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
lubaaa, что не понятно из сообщения программы? она хочет распределить сч.25 на 20-й, но поскольку
Цитата:
В этом месяце, если не было затрат на 20-м счете, придется закрыть 25 вручную. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе время суток! У меня такая ситуация: занимаемся рекламой в эфире радиостанции. Проводил рекламную кампанию клиента с 01.09.2010 по 05.10.2010г. Оплата была совершена в сентябре. Наш бухгалтер закрыл акты выполненных работ 31 сентября.
Клиент не подписывает эти акты, требуя чтобы наш бухгалтер закрыл акты 05.10.2010 г., т..е. окончанием рекламной кампании. Наш бухгалтер не реагирует на это требование клиента, аргументируя тем, что изменить дату в актах нельзя (конец квартала, и т.д.). Подскажите пожалуйста кто прав в данной ситуации, есть ли какой то компромисс и если можно со ссылками на НПА. Зараннее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]()
АнтонZet, а в договоре прописаны сроки рекламы или если есть приложение, то может в нем они прописаны. Вообще мы тоже по телевидению пускали свою рекламу и у нас были прописаны сроки и акт был последним числом.
Цитата:
потому что ей придется уточненку сдавать, т.к. квартал уже закрыла и отчет сдала. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как оформить передачу сырья в субпереработку? Мы принимаем сырье на 003.01 счет. Как теперь это сырье передать в субпереработку?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте.
Помогите мне пожалуйста. У меня в 1с бухгалтерии 8.1 не закрывается 20 счет. Мы оказываем услуги, 40 счетами не пользуемся, директ-хостинг не стоит, в учетной политике для услуг сторонним организациям стоит "по выручке". Я оформляю документ реализация на услуги, на основании реализации выдаю счет-фактуру. Когда смотрю карточку счета 20.01 пустых субконто нет. При закрытии месяца выдает стандартный набор: 1. Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов 2. Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: 330. Номенклатурная группа: 302/20. База распределения: плановая себестоимость продукции. По пункту 1 я вообще в прострации. У меня есть этот документ "Установка порядка подразделений...". Может я ещё в нем что-то должна сделать? По пункту 2 в нашей организации подразделения 330, 440 и т.д. В каждом подразделении заключаются свои договора, допустим, 302/20, 302/30, 305/30. Договора заключаются, как правило, на год. Каждый договор имеет структуру цены, т.е. на зарплату столько-то, на материалы столько-то на прочие... и т.д. Реализация по договору проводится в конце года, а затраты списываются в течение года. Т.е на конец месяца у меня остается незавершенное производство по договору? Может я должна какой-то документ оформлять или еще что делать? Подскажите, как делать правильно. Я ещё только учусь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
Я ещё почитала в нете про номенклатурные группы и пришла к выводу что у меня их только две. Одна "услуги", другая "материалы", т.к. мы оказываем только услуги и сами же оплачиваем услуги (телефон, интернет, электричество и т.д) и закупаем материалы (допусим канцтовары). Дальше я в демо версии создала три документа реализации, три поступления товаров и услуг, как буд-то по банку прошла проплата на что-то и стала заполнять субконто и закрывать месяц. По 26 счету в учетной политике методы распределения косвенных поставила одну строчку база распределения - материальные затраты (ещё не знаю правильно или нет), но 26 закрывается. И месяц закрылся без замечаний, и 20 закрылся. Теперь надо делать вживую. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 38
Сообщений: 560
Спасибо: 28
|
![]()
У меня та же проблема, подскажите пожалуйста, не закрываются счет 20
Пишет: Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное. Номенклатурная группа: . База распределения: плановая себестоимость продукции. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
У вас номенклатурная группа не проставлена.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]() вот что я нашла. Может поможет. Сама уже изучаю |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
внимательно посмотрите на форуме, вопрос обсуждался и не раз
поиск
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|