Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Конечно можете. Через Подбор по остатком. Просто На основании - это один клик и все заполнено. Если вы точно знаете, что купили и это продаете. А "Подбор" больше возни.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо большое, Вы развеяли мои сомнения!
мне всегда на этот вопрос прилетало ответное: "а как же себестоимость?" и что бухгалтеры договариваются, чтобы продать партию целиком, не деля ничего ![]() с уважением, Последний раз редактировалось Nadiarussia; 08.10.2018 в 22:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Nadiarussia, если у вас партийный учет и списываете по единице стоимости (таких из тысяч тысяч компаний знаю две организации и не торговые, а производство), то там выбираете прямо конкретную партию по конкретной цене в документе Реализация.
Если у вас по средней списание, то чтобы вы не делали, то будет посчитана средняя за месяц. Хоть как создавай и как заполняй Реализацию. Тут заполнение вопрос удобства и все, а на с/с не влияет. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо, поняла
![]() подумаю, еще что-нибудь спрошу) |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Nadiarussia, договорились
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Nadiarussia (14.10.2018) |
![]() |
#26 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
подумала про ндс.
я с ним не работаю, но как он считается, когда списание по средней? или это не связанные вещи? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Никак не связано. Тут затраты в БУ и налог на прибыль участвуют.
НДС свою миссию исполнил в документе Поступление (акт, накладная). Если есть раздельный учет НДС, то есть доп аналитика в Требовании-накладной Способ учета НДС, но это своя история и никак не связана со средней. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
я все со своей себестоимостью)) способ списания МПЗ - по средней при закрытии квартала вижу следующее: если поступление и реализация были проведены одной датой без наличия остатков на начало и конец данного дня, то себестоимость встает четко (себ-ть = стоимости покупки), хотя видела также, что даже при таком раскладе 1 с сделал корректировку бухгалтер считает, что если она делает реализацию по поступлению (дата в дату), то и себестоимость должна четко вставать, при этом вручную отменяет корректировку при закрытии месяца хотя на конец месяца есть остатки, их стоимость точно такая же, как и при поступлении, она не поехала т.к. не было корректировки верно ли это? с уважением, |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Не верно. Как считается средняя, я вам писала.
Средняя - это все собрать в кучу за мес и посчитать среднюю с учетом входящего сальдо. Когда мы отгружаем на какое-то число, то просто не знаем всю "среднюю" и поэтому идут суммы по той средней, что есть, например, на 18.10.18 и когда будут все данные на 31.10.18 умная программа все сама соберет за месяц и сделает корректировку. Ничего отменять не надо и даже нельзя. То что делает бухгалтер - пытается изобразить списание по единице и это некорректно. Кроме того, что все это накопится и потом будут серьезные проблемы с базой 1С и с/с, ничего не будет. А у вас есть кто-то старший, типа гл бухгалтера или зама или каждый на своем месте, что хочет, то и делает? |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо!
да, я тоже поняла, что бухгалтер хочет видеть все как в партионном учете и недоумевает, если видит вот эти корректировки 1с (типа тут же все четко, зачем эта корр-ка еще вылезает) я молчу, т.к. мои реплики вызывают раздражение// пыталась сказать, ответом было: у нас не из "общего котла") делает все эти закрытия бухгалтер (она же главный) поэтому ищу помощи у вас, так как только вы можете внятно объяснить, почему так происходит) |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Nadiarussia, думаю, что если человек не знает, не понимает и не хочет понять, то Вы ничего не сделаете. Просто подождать, чтобы сказал кто-то, кто в авторитете. Может аудиторы при проверке или на каком-то семинаре услышит.
Нет смысла выставлять в Учетной политике по средней и снимать корректировку и изображать что-то другое по ФИФО или по единице списания. Это как-то странно. Напишите почту в личку, пришлю Вам инструкцию разработчиков 1С. Они пишут, как в 1С средняя работает. Там про ТМЦ, но и по товарам также, если в УП по средней. Да там просто и не надо ничего другого. А если надо, то сделай настройки и не мучайся ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
я тоже не понимаю, почему бухгалтер боится средней как огня
делает отчет по проводкам, чтобы не дай бог что-то "поехало" при этом мы не занимаемся реализацией товаров с маленьким сроком годности или драгоценных металлов, драгоценных камней, при которой необходим этот партионный учет с уважением, |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Посмотрите, что отправила. Надо сделать копию базы, там поставить ФИФО и попробовать сделать документы и посмотреть, что будет.
Средней вообще бояться не надо. Все 100% корректно в 1С. Чтобы это понять, надо сделать расчет вручную по одной позиции. Взять и прямо по формуле в экселе посчитать и выйти на корректировку. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо Вам большое за помощь! я все изучу
![]() ваши разъяснения для меня крайне важны с уважением, |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Чертополох
|
![]()
ну так именно что из общего, коли по средней
Вам бы ФИФО выбрать и забыть. Всё будет чётко без корректировок.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо большое за помощь! 1 с действительно все верно корректирует!
у меня вопрос по контролю за этим: бухгалтеры проверяют данные корректировки или в этом нет необходимости? с уважением, |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Nadiarussia, я один раз проверила, что все ок и потом уже нет. Когда это массово, то нет смысла. Если раз полгода одна корректировка, то ее можно проверить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
У меня созрел вопрос по поводу НДС Вы мне писали: "НДС свою миссию исполнил в документе Поступление (акт, накладная)". С книгой продаж понятно, в нее попадает все, что продано. А вот книга покупок, если не все продано, то как понять, какую сч-факт. не вкл. в книгу покупок, если есть непроданный остаток (счет-фактуру можно не предъявлять к вычету, как я понимаю). (если списание по средней идет) извиняюсь за тупизну вопроса, может, вы что-то проясните... |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Когда мы имеем право на вычет НДС по общему правилу:
- есть правильный СФ в наличии - товары, работы, услуги...поставлены на учет - эти активы приобретены под операции, облагаемые НДС Т.е. нет никаких требований продать товар или перепродать услугу. Можно вычет НДС переносить на три года т.е. откладывать на будущее. Но не все подряд, а поименованные в НК РФ отдельно. И посмотреть можно через ОСВ по счету 19. Если сальдо есть, значит к вычету еще не взяли НДС. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|