Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.07.2015, 18:30 | #62 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,167
Спасибо: 140
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Sabimax, чтобы подписаться на тему, достаточно нажать на кнопочку "опции темы" и выбрать опцию "подписаться на тему"
Оставлять в теме сообщения НЕ НАДО! |
15.07.2015, 18:34 | #63 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.03.2015
Адрес: Казань
Сообщений: 93
Спасибо: 7
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
ElenaG, Нашла, спасибо, но не надо было так кричать
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.08.2015, 11:53 | #65 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Sabimax, здравствуйте! Ни чем не отличается от других.
Если налоговый агент по НДС, то заполняете нужные поля. Валюту договора выбираете. Заполняете ту информацию, которая есть в наличии. Наименование латинскими буквами, ИНН нет итд. |
14.08.2015, 12:56 | #68 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.03.2015
Адрес: Казань
Сообщений: 93
Спасибо: 7
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Вот сделала я приход 630 Евро. На 22.07. в рублях 38*910,19, а на момент продажи 41*973,62
Получается минус -3*063,43 Что с этим делать? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.08.2015, 15:54 | #73 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Sabimax, у вас будет переоценка в Закрытии месяца и все отразится корректно в учете.
Мы вас не поняли с Б_С_К, посчитали, что вы товар продаете и курс пересчитываете при продаже, а вы валюту продаете. |
14.08.2015, 17:10 | #74 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Да ошиблась я в теме ...
не понятно почему у Вас на 52 счете отрицательный остаток, Курсовые разницы попадают на 91 счет. Это у Вас программа сформировала проводки? |
14.08.2015, 17:34 | #75 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.03.2015
Адрес: Казань
Сообщений: 93
Спасибо: 7
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Б_С_К, Я сначала сделала продажу валюты, т.е. списание с валютного счета и поступление на расчетный счет, а потом уже приход на валютный счет. Может в этом ошибка...
|
25.03.2016, 16:33 | #76 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
добрый день! у нас было поступление 250 евро в мае, висели на валютном счете, в декабре мы их перевели в рубли на расчетный счет.
Что мне с этим делать? я так понимаю, что здесь какая то разница курсовая должна быть, как ее учитывать и вообще какие последовательные проводки должны быть? Прошу помощи, потому что никогда не сталкивалась с учетом валюты. спасибо заранее большое
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
28.03.2016, 10:10 | #77 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
Если дата списания иностранной валюты и дата зачисления денежных средств от продажи валюты на расчетный счет не совпадают, для отражения операций по продаже валюты также необходимо использовать счет 57. Таким образом, в день списания иностранной валюты для продажи необходимо сделать бухгалтерскую запись:
Дебет счета 57 "Переводы в пути", субсчет 2 "Продажа валюты", Кредит счета 52 "Валютные счета", субсчет "Транзитный валютный счет", - валютные средства направлены на продажу по курсу Банка России на день продажи. Непроданная валютная выручка подлежит зачислению на текущий валютный счет организации. При получении выписки с текущего валютного счета и сопроводительных документов делается следующая запись: Дебет счета 52 "Валютные счета", субсчет 2 "Текущий валютный счет", Кредит счета 52 "Валютные счета", субсчет "Транзитный валютный счет", - зачислен на текущий валютный счет остаток валютной выручки. В день снятия с транзитного валютного счета иностранной валюты для ее продажи и зачисления на текущий валютный счет делаются следующие запись: Дебет счета 52 "Валютные счета", субсчет "Транзитный валютный счет", Кредит счета 91-1 "Прочие доходы" - учтена положительная курсовая разница между курсом продажи и официальным курсом Банк России. Дебет счета 91-2 "Прочие расходы" Кредит счета 52 "Валютные счета", субсчет "Транзитный валютный счет", - учтена отрицательная курсовая разница между курсом продажи и официальным курсом Банк России. |
29.03.2016, 17:05 | #79 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
спасибо огромное за подсказку.
я так думаю что закрытием месяца должно автоматически пересчитываться? или проводки вручную надо делать
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
29.03.2016, 17:20 | #80 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: теряюсь в валютных проводках... Sos!!!
у нас остатка валюты не было, просто в мае получили 250 евро, а в декабре все до цента продали.
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в проводках по кассовой передвижке | klerk | Учет в НКО | 0 | 26.03.2007 11:38 |