Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
исправила № счета на тот ,с которого буду платить,строка "Счет в пл.сч." заполнена(51/1), у другого р/сч это 51/5.Но снова,после того как я закрыла справочник и открыла ,у меня остались 2 строки банк.реквизитов и счет ОДИНАКОВЫЙ!!,т.е. последний.Очень не хочется каждый раз вносить изменения,когда мне понадобится платить с другого счета.3ю строку с банк реквизитами я удалю,т.к. новый счет в плане счетов не буду заводить,поскольку функции закрытого счета переданы на другой и для бух.учеты одинаковы.Я хотела сохранить для информации,но обойдусь.А два счета мне нужны.Как это сделать? |
|
![]() |
![]() |
#2 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Neia, Я попробовала воспроизвести Вашу ситуацию, на базе организации у которой есть счет в банке. Делала все прямо из Документа Платежное поручение.
Привязала к организации еще один счет в этом банке , дала ему свой код, и код в плане счетов. В справочнике получилось две строчки у этого банка . Банк одинаковый, но счета разные. Все сохранилось при выходе. Причем, выходя я сохраняю без замены предыдущей записи , тем самым сохраняю шаблоны всех банков и счетов.
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за внимание
![]() ![]() Я тут другое обнаружила.Поскольку я не опытный бух (когда-то работала с отчетностью,потом долгое время просто бух.учетом,т.е. с отчетностью не сталкивалась,а теперь пришлось,так что начинаю почти с 0),то не сразу обнаружила,а теперь придется пересдавать НДС.Ошибка моя в том,что не сверила книги покупок и отчет,сформированный в ИБ.Отчет формируется ,как я поняла,только по данным счетов,а в июле месяце я проводила сф после 21числа,НДС был сдан ,а прибыль еще нет.Мне посоветовали ввести сф июлем,а товар оприходовать 30.06,в рез-те в расчет прибыли эти суммы попали.Но в след квартале я благополучно об этом забыла,соответственно в расчет НДС эти суммы у меня не попали,хотя в кн покупок за июль они есть.Вывод сделала только один,что как ни хочется оприходовать сф по датам получения,лучше этого не делать. Либо не забывать править отчет НДС вручную,по книге покупок. ![]() Последний раз редактировалось Neia; 28.10.2011 в 04:38. |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Как округляются суммы в ИБ при расчете РСВ-1?У меня получилось в разделе 2
1м-ц:стр 230*2%=208517*2%=4171 а должно быть 4170,и 2й м-ц:стр230*2%=233381*2%=4667,а должно быть 4668,почему? Можно ли настроить,чтобы округлялось правильно? |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Конечно же нет, всё время исправлять в ручную не нужно. Сейчас этим вопросом занимается вплотную наш методист и разработчик ЗП. В скором времени проблема будет решена.
А пока воспользуйтесь старым проверенным средством редактирования. |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Как провести НДС с билетов(командиров расходы) в кн покупок?В форме "Ав отчет" указала ндс,сответственно сформировалась пр-ка Дт19/4 Кт 71,а дальше?
|
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Занести вручную в книгу покупок эту сумму . В бланке Книга покупок есть окно Ручной ввод.
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо.
Еще вопрос: за октябрь з/пл уже начислена.Но 2 сотрудника были в командировке,хотела бы пересчитать з/пл за время командировки правильно. Приказы создала,расчет командировочных сделала.Как пересчитать з/пл за октябрь,чтобы дни за командировку оплатились правильно?Табель сделала. Пересчитала з/пл на конкретных сотрудников (бл.1.1) но расчет не изменился.В чем моя ошибка? |
![]() |
![]() |
#11 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
А есть ли начисление Командировочные в карточке НУ? и за какой месяц
Посмотрите и убедитесь.
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Увы,я не знаю,где эта карточка НУ.Какой бланк?В лицевой карточке (блок Зарплата ф 4.1) этих начислений нет.Более того,я еще раз посмотрела ф.3.41"расчет командировочных" и увидела,что есть функция "Сохранение сумм начислений в карточках" но если нажать,выходит сообщение"начисление с указанным кодом не найдено в справочнике начислений" Но в справочнике начислений есть строка
30. Командировки,код дохода 2000.Что можно сделать? Последний раз редактировалось Neia; 25.11.2011 в 04:26. |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
30. Командировки,код дохода 2000.Что можно сделать? |
|
![]() |
![]() |
#14 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
![]()
Как же вы обходитесь без карточек начислений и удержаний?
Ведь при расчёте зарплаты именно оттуда берутся данные по каждому работнику (оклад, премия, больничные, отпускные и т.п). Карточки эти доступны через: Зарплата -> Карточки работников -> Начисления и удержания.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо,буду знать,что карточки начислений и удержаний и карточки НУ одно и то же.К сожалению,сокращение НУ у меня ассоциируется с Налоговым Учетом
(как в 1С) и я искала эту карточку в блоке Зарплата в разделе 4 или 5. |
![]() |
![]() |
#16 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
![]()
В зарплатном разделе бланков есть замечательнейший бланк 8.2 "Меню "Зарплата". По причине того, что он запрятан глубоко среди остальных бланков, редкий бухгалтер добирается до него. Там в компактном виде собрана справочная информация по зарплате, что очень удобно для быстрой работы.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
![]() |
![]() |
#17 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Neia,
Зайдите в бланк 3.41"Расчет командировочных" нажмите в бланке инструкцию по F1 Заполните бланк как там написано. Я проверила все считает. ( Проверяла на последнем обновлении )
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
У меня тоже все считает,расчет я даже распечатала.Но в карточки начислений этот расчет не сохраняется.После расчета я нажимала :"Сохранение сумм начислений в карточках" выдается сообщение:"Начисление с указанным кодом не найдено в справочнике начислений.Укажите корректное начисление и пересчитайте бланк".А почему-не понимаю,если код начислений "Командировка" я выбираю из справочника,а не пишу вручную.И бланк я заполнила,как написано в справке по F1,(я предварительно распечатала и заполняла как написано)Единственное отличие от картинки-я заполнила ячейку "Счет" указала счет 20/ЗП.Я попробовала поменять в справочнике начислений в строке Командировка- Счет затрат .Поставила Авто (раньше стоял почему-то 69/СОЦ/ВЗ).Все равно при сохранении данных в карточки не находит код начислений. Обновление у меня "11.11.07 ПРОФ"
Последний раз редактировалось Neia; 29.11.2011 в 03:55. |
![]() |
![]() |
#19 | |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
|
![]() |
![]() |
#20 |
главный бухгалтер
Регистрация: 01.12.2011
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 179
Спасибо: 1
|
![]()
Привет всем! работала я раньше на ИНФО-БУХГАЛТЕРЕ, много лет..... Сейчас приобрела версию для УСНО, поставила её.... Ничего понять не могу ... Вроде конвертации какие-то там делала ... Думала , что сразу легко и просто у меня начнет строиться книга доходов и расходов, а оказывается не фига .... Всё по-прежнему осталось ... И чего делать? Сижу чешу макушку.... Даже не знаю чего попробовать, вот сюда пришла... может кто поможет советом.... попробуем, а? пожалуйста.... или подскажите в какую рубрику перебраться?
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 12:35 |
Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 17:25 |
Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 18:06 |
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 17:00 |