Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1282 |
Бухгалтер
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1283 |
статус: не бухгалтер
|
![]()
naza, в теме Обновление 1С 7.7 есть ссылки
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1284 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.. Сейчас занимаюсь заполнением базы данных в ЗиК, ввожу всех сотрудников с 1 января этого года. В приказе о приеме на работу ставлю дату с 01.01.10, но почему-то при расчете зарплаты за март НДФЛ удерживается программой не верно.. К примеру, с заработной платы работника в размере 4500 руб. и налог.вычетом в 400 руб. - НДФЛ составляет 429 руб... Почему такая сумма не пойму?.. Подскажите, в чем может быть моя ошибка?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1285 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
lorrainne, А в январе и феврале как считала?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1286 |
главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 109
Спасибо: 0
|
![]()
посмотрите, не стерлись ли начисления зарплаты за январь и февраль.Может вы возвращались из одного периода в другой и начисления стерлись. Попробуйте перепровести зарплату за эти два месяца. Судя по всему программа не видит этих начислений
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1287 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
dia7673, Vesta-audit Спасибо, сейчас доначислила за два месяца за январь и февраль, все хорошо посчиталось. Спасибо за помощь
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1288 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день подскажите пожалуйста как поступить в следующей ситуации.
В феврале у меня болел сотрудник с 15 февраля по 27 февраля, Когда я делала документ невыход я случайно поставила невыходы не с 15.02.2010-27.02.2010, а по 27.03.2010г. В феврале у меня по этому сотруднику следующие начисление оплата по окладу с 01.02 по 14.02 (10 дней) больничный лист с 15.02 по 27.02., вопрос следующий если сейчас в документе невыход я нажму кнопку исправить и поставлю верное число. у меня налоги не изменятся? и еще вопрос надо ли что то еще делать после того как я исправлю, например перепроводить начисление взносов за февраль?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1289 |
Снова бух
|
![]()
молод_бух, ничего не изменится, начисления ведь по этому невыходу нет, и взносов, соответственно, тоже.
Так что можно менять ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1290 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1291 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Хэлп! хэлп! Вот такая ситуация у меня:
Работник ушла в отпуск с 15.03 по 28.03. Закрыли период и сделали все отчеты, она приходит с БЛ с 26.03 по 08.04, кадровик проставляет ей невыход 29,30,31. Мои действия сейчас? Нужно отменить всю зарплату и пересчитать по-новому, пожалуйста, спасите, никто не хочет помочь! Одна надежда на форум. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1292 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Не соображу, где задают вопросы, но если здесь, то подскажите, пожалуйста, как начать работать с программой "КАМИН"? На какую дату вводить сотрудников, если на 31.12., то какже со стажем?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1293 |
главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 109
Спасибо: 0
|
![]()
ничего страшного.в приказе на отпуск ставите с 15.03 по 25.03. считает больничный лист . Невыходы перекроются больничным.потом приказом даете ей еще 2 дня отпуска, т.к. болела два дня в отпуске.Только отпускные ей не расчитывайте, т.к. она их уже получила.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1295 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
У меня вопрос по страховым взносам в ПФР.., подскажите пожалуйста какие операции следует выполнить, как отразить эти взносы в программе, мы на урощенке, платим только накопительную и страховую часть.
Пробовала через документы-начисление страховых взносов, затем регламенты-расчет зарплаты-расчет страховых взносов и отчеты. Появляется комментарий: Не указан способ отражения в НУ взносов в ПФР.. Будьте добры, скажите, как правильно заполнить все в программе для упращенцев.. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1296 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Ситуация.
Создаю новый вид расчёта (процентом от базы, база - табель). Привязываю этот вид расчёта к сотруднику, ставлю 10%, дата начала - пусть 08.04.2010. (Дата - не с 1-го числа, месяц - укороченный на 1 час по 40-часовой пятидневке). Сотрудник работает полный месяц согласно норме. Журнал расчётов показывает правильно и сумму оклада, и отработанные часы (как в календаре). А вот для нового вида расчёта стоимость часа рассчитывается без учёта того убранного 1 часа, то есть по полному месяцу, а не укороченному на час. Вопрос: Так и должно быть, или это ошибка? Пути исправления? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1297 |
главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 109
Спасибо: 0
|
![]()
в СПРАВОЧНИКАХ - СОТРУДНИКИ , закладка НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ вы установили данные для учета единого налога? В константах в последней строке нужно установить"Организации, применяющие УСН". В СПРАВОЧНИКАХ - ВИДЫ РАСЧЕТОВ нужно задать проводки для страховых взносов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1298 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожжалуйста прояснить ситуацию с компенсацией за неиспользованный отпуск - перчитал половину темы но так и не понял правильно ли 1С:ЗиК считает вычеты с КОН и считает ли вообще? И нужно ли как-то дорабатывать конфигурацию? Стоит ЗиК 295.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1300 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Так все разобрался с претензиями своего главбуха - считает оказывается правильно, но вот был у нее отчетек в виде внешнего модуля "Ведомость по ЕСН" за квартал выдавала отчет по отчислениям. А вот ей теперь аналог подавай. Это где-нибудь реализовано в новой конфигурации или нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |