Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.07.2010, 10:50 | #1 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Списание материалов под выполненные работы !
Здравсвуйте !!!
Строительная компания. Мы генподряд. Нам наш субчик выполнил работы, оформив КС-2, КС-3. За период выполнения работ (июнь) нами были куплены материалы. Эти материалы оприходованы, согласно накладным на балансе нашей же компании. Соответсвенно списать все мы не можем. Мне субчик предоставляем форму М-29. Нам необх. на основании этой формы списать материал в производство? И то, что спишу, попадает под расход? Есть еще инструменты, которые к форме М-29 не относятся никак. Т.е. нами куплены различные инструменты, стоимостью до 20 000 р. Например: нивелир, насосы, перфораторы. Могу ли я их сразу списать, как МПЗ единовременно ? СПАССИБО!!!! Очень жду ответов и советов!!!! |
28.07.2010, 10:35 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 337
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
Перфораторы, насосы и т.п.- это средсва труда, их надо списывать только после срока их службы указанной в тех.документации или преждевременно, но это надо акт составлять с комиссией (поломка там и т.п.) Субчику вашему вы передали материалы, может есть смысл оформить как давальческое сырье или кинуть забаланс, а после проведения работ, вернуть и списать....
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.07.2010, 11:53 | #4 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
dmitri, если можно поподробнее.
Попробую еще раз объяснить ситуацию: мы подряд. Работы сами не выполняем. Нам наши субчики предоставляют выполнение каждый месяц (КС-2, КС-3). В этом выполнении проходят и аботы и материалы. Мы, на основании этого выполнения предоставляем свое выполнение перед генподрядом.Также показывая и рабоы и матераиалы. Точь-в- точь, только ена разная. У нас в штате 3 человека (глбух, гендир, глинженер). Не могу понять как показать, провести, списать....вообще что делать с материалами!!!!!???? |
28.07.2010, 11:57 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
Часть материалов можно списать, а часть отправить на склад (если таковой имеется) для последующего списания в следующих отчетных периодах.
Материалы вы попупаете для вашего субподрядчика - верно я поняла? Если так, то списыватете их на те работы, которые он выполнил и закрыл(согласно актам КС-2). Последний раз редактировалось Sestra_Jane; 28.07.2010 в 12:00. |
28.07.2010, 12:54 | #7 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
Первое, вы должны оформить передачу материалов субчику. У себя отразить как материалы переданные на переработку на сторону.
Второе, субчик в КС-2 (акте вып.работ) обязан указать перечень и кол-во материалов, израсходованных при выполнении объема работ, который он предъявляет вам. На основании КС-2 вы списываете материалы со счета 10 на счет 20. третье субчик должен вести учет давальческих материалов, чтобы его можно проконтролировать было. Все формы документов есть в Постановлении Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100. Что касается различных инструментов, то также передаем по акту, списываем на расходы по объекту строительства. Учитываем одновременно за балансом. |
28.07.2010, 13:14 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 337
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.07.2010, 13:18 | #9 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
|
28.07.2010, 13:33 | #11 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
Хорошо, тогда опираясь на понятия ПБУ 5/01 нужно говорить: "Отпуск в производство" - передача материалов в производство и на управленческие нужды.
Списание, реализация, согласно Методичке - "Иное (прочее) выбытие". Так вот мы имели в виду отпуск в производство. |
29.07.2010, 14:30 | #12 | |||
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Акт М-11 ??? Надеюсь здесь 1С-ка сама поймет и сама поставит забаланс ??? С П А С И Б О В А М О Г Р О М Н О Е !!!!!!!!!!! |
|||
29.07.2010, 14:53 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 337
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
|
29.07.2010, 16:48 | #14 | ||
статус: главный бухгалтер
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
Дт 10.7 Кт 10... на основании М-15
Цитата:
Может и поймет)))). Цитата:
Забаланс для учета инструмента, который мы передали в эксплуатацию. Последний раз редактировалось Maxx; 29.07.2010 в 16:56. |
||
29.07.2010, 17:03 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 337
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
|
29.07.2010, 20:38 | #16 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
этим я показываю что? Что я подрядчик купила материалы, отдала для работы субчику??? Я что продаю материалы субчику??? Причем тут графа"Продажа" и графа"Статья прочих доходов и расходов"??? Мне что субчик должен денег заплатить??? Голова кругом!!!!!!!!
Тут много граф, что в них заполнять? Это мой интрумент, стоимостью менее 20 000. М-11. Этим я спиываю его, пускай висит на забалансе? И делаю это смело и амостоятельно, субчик и его какие либо докум. тут роли не играют ??? Я так понимаю тут речь идет опять таки о том, что написано строчкой выше??? Т.е. про инструмент, который менее 20 000 р. списываю. А почему тогда Вы пишите "передали в эксплуатацию" ??? Последний раз редактировалось Djull; 29.07.2010 в 20:42. |
29.07.2010, 20:43 | #17 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
1. Этим вы показываете, что передали субчику материалы для стройки.
2. Что значит пускай висит за балансом. А как вы контролировать сохранность будете? так все растащат у вас. 3. Передача в эксплуатацию (см.выше) уже писалось об этом. Это термин из ПБУ и Методички. |
29.07.2010, 21:48 | #18 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
Maxx, давайте, пжлуйста, еще разочек:
1. М-15. Дт 10.7 Кт 10.1(10.6...) передали материалы для работы субчику. Вопрос !!! Не списали, в расход по прибыли не учли, а просто по документам передали, а по моим счетам просто перебросили со счета на счет??? И делаю я это на основании КС-2 и М-29, которые субчики дают мне??? Естественно, это далеко не весь материал, который закуплен??? 2. М-11. Дт 20 Кт 10... инструменты (рейки, болгарки, перфораторы) стоимостью менее 20 000 списала единоразово в расход. Очистила на эту сумму свой 10 счет. Но при этом для учета висит на забалансовом счете. Вопрос !!! Расход по прибыли, НДС к уменьшению, к субчикам (к КС-2) никакого отношения не имеет??? 3. КС-2 (только по материалам рассматриваем) и М-29 Вопрос !!! Одни и большой вопрос здесь вообще ничего непонятно??? С П А С И Б О !!!! Я просто теряюсь, т.к. впервые сталкиваюсь. Очень надеюсь на Вашу поддержку!!! |
29.07.2010, 21:59 | #19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
НК позволяет списывать стоимость инструментов и оборудования, которые отнесены к МПЗ, в момент передачи в производство.
Другое дело, что если Вы будете это делать слишком часто и не оформлять должным образом выбытие отслужившего свое инструмента, то Ваши расходы в этой части могут не признать экономически оправданными и соответственно не учесть в расчете налога на прибыль. |
30.07.2010, 07:20 | #20 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Списание материалов под выполненные работы !
1. Дт 10.7 Кт10.1... на основании М-15.
Дт 20 Кт 10.7 на основании КС-2 2. Все правильно. 3. Передали инструмент для работы Дт 20 Кт10... Расход по БУ и НУ. К субчикам отношения не имеет. Учет этого инструмента организовываем на забалансе для контроля сохранности. Коггда он придет в негодность, тогда оформляем списание (ликвидацию). Списываем с забаланса. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|