Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,576
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день.Подскажите,пожалуйста:
необходимо будет подать исправительную по ндс за 1 квартал 2015 года.Нужно добавить выручку. Можно ли сделать так: в 1с 7.7 ввести акты выполненных работ за февраль, март 2015 года. заново провести и закрыть месяц -февраль, март. сформировать книгу продаж заново заполнить декларацию с номером корректировки "1". Дополнительные листы книги продаж нужны для того, чтобы формировать отчеты за прошлые отчетные периоды текущего года в форма последующих кварталов (в отчетности последующих кварталов)? Но ведь не обязательно за 1 квартал исправлять в декларациия за 2 квартал? Можно так, как я указала выше? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не можно, а именно так и нужно сделать
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
не в ту теме написала
Последний раз редактировалось natasobol; 23.04.2015 в 18:47. Причина: не туда написала |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,576
Спасибо: 13
|
![]()
Весна,спасибо. Подача исправительной по ндс за 1 квартал 2015 года ничем не отличается от подачи исправительных в 2014 году?
А для чего нужны дополнительные листы книги продаж и покупок? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,576
Спасибо: 13
|
![]()
Дополнительные листы книги продаж нужны для того, чтобы
формировать отчеты за прошлые отчетные периоды текущего года в формах последующих кварталов (в отчетности последующих кварталов)? Это право или обязанность?Или я не правильно понимаю про дополнительные листы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
зависит от причины исправления счф предыдущего периода
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
когда составляется корректировочный счф за прошлый период
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,576
Спасибо: 13
|
![]()
подскажите,пожалуйста,какой признак актуальности сведений указывать в 8,9 разделе? Вкниге продаж - "0", а в книге покупок "1"?
В книге покупок ничего не меняется,в книгу продаж добавляются с/ф. Вот из порядка заполнения. Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений. Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 008, 010 - 190 ставятся прочерки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ваш вариант "0"
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,576
Спасибо: 13
|
![]()
В налоговой сказали, что нужно обязательно через дополнительные листы.Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
Корректирующая будет подаваться все равно первым кварталом или при подаче первичной за 2 квартал будут вносится изменения и за 1? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
А что разве корректиры предоставленные до окончания срока сдачи тоже через дополнительные листы? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,576
Спасибо: 13
|
![]()
Ввожу реализацию 27.02, 31.03. Затем делаю документ "запись книги продаж"?Датой 31.03; 27.02?Запись доп. листа на дату 31.03, 27.02?Дальше заново сформировать книгу продаж и закрытие месяца?
А если после срока, то обязательно через дополнительные листы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,576
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день.Подскажите,пожалуйста. Нужно добавить реализацию за 27.02.15 и 31.03.15 подать исправительную по ндс за 1 кв.2015 г. После 27-го. Формирую дополнительные листы в 7.7.
Ввожу с/ф, в ней снимаю галочку на вкладке "договор" "-"использовать документы по договорам для автоматического формирования книги покупок и продаж". Делаю 2 документа "запись книги продаж" датой 31.03, 27.03.(могу я 27.03 и 31.03?), запись доп.листа на дату 27.02 и 31.03, ставлю галочку "формировать проводки". Регламентный документ "формирование книги продаж" уже не делаю?'Эта с/ф не должна ведь там отразиться? Делаю заново закрытие месяца. Далее "отчеты" - книга продаж - доп.листы -корректируемый период. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,576
Спасибо: 13
|
![]()
Вот нашла статью Самилло Р.И.(заместитель руководителя департамента аудита).
Из нее я поняла, что до срока сдачи я могу откорректировать без доп.листов.В 8 разделе поставить "1", в 9 разделе "0".А вы как считаете? Заполнение разделов 8 и 9 налоговой декларации. Раздел 8 заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами) полностью на основании данных книги покупок, за исключением строки 001 «Признак актуальности ранее представленных сведений». Данный реквизит заполняется в случае представления уточненной декларации. Причем, если уточнение декларации связано с составлением дополнительного листа книги покупок, то по строке 001 ставится цифра «1», а в остальных строках раздела 8 – прочерки, а данные дополнительного листа отражаются в приложении 1 к разделу 8. Если уточнение декларации не связано с составлением дополнительного листа книги покупок (например, уточненная декларация представляется до окончания налогового периода, либо уточнение связано с технической ошибкой при переносе данных из книги покупок в декларацию), то в строке 001 проставляется значение «0», а остальные строки раздела 8 заполняются верными данными. При представлении первичной декларации в строке 001 проставляется прочерк. Аналогичным образом заполняется строка 001 в разделах 9 – 12 декларации. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Шмотошница ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС у налогового агента. Декларация, что указывать? | masy | НДС | 12 | 22.04.2015 23:59 |
Декларация по НДС. Авансы | Lady Anna | Общая система налогообложения (ОСНО) | 19 | 25.10.2012 12:54 |
НДС с авансов (Декларация по НДС) | MIlkaUtkina | НДС | 2 | 27.10.2011 07:33 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 18:38 |
Декларация по НДС за 4 квартал | Juli-buh | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 14.01.2010 14:00 |