Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Я не подарок, я сюрприз!
|
![]()
Вопросик по НДС. У меня лизинг ведется ручной проводкой. Картинку прикладываю. Так вот, там нигде не указываются с/ф! А мне по 2 шт. приходит. Мы же делали предоплату и НДС весь не принимали, а принимаем каждый месяц. Как быть? Книга не видит эту проводку.
__________________
Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2012
Адрес: г. Брянск
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста, разобраться.
![]() Если получаем аванс от покупателя, то регистрируем так: - Счет-фактура на аванс полученная (код 02) в книге продаж отражаем дату и № платежки от покупателя в графах "Дата и № документа, подтверждающего оплату" - Счет-фактура, по которой товар за этот аванс реализовали (код 01) в книге продаж снова указываем дату и № платежки от покупателя в графах "Дата и № документа, подтверждающего оплату" - Счет-фактура на аванс при погашении аванса после реализации товара этому покупателю в книге покупок (код 22) указываем ту же платежку, что и в предыдущих случаях в графах "Дата и № документа, подтверждающего уплату налога"? Получается одну и ту же платежку указываем 3 раза, верно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2012
Адрес: г. Брянск
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
Нашла такую информацию про авансы:
Как сами налоговики советуют заполнять декларацию по НДС, книги покупок и продаж 7 апреля ФНС России провела вебинар о том, как подготовить и сдать новую декларацию по НДС. От «Главбуха» в нем приняла участие Ольга Солдатова, ведущий эксперт журнала и автор книги «Новый НДС. Как платить и отчитываться в 2015 году» (из серии «Библиотека журнала “Главбух”»). Поставщик отгружает товар и принимает к вычету НДС, который ранее был начислен с полученного аванса. Кого привести в книге покупок в качестве продавца и какой код ставить? В графах 9 и 10 отразите наименование, ИНН/КПП своей компании, то есть продавца. Такой порядок предусмотрен в Правилах по ведению книги покупок (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137). В графе 2 укажите код операции 22 (приложение к письму ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794). Графы 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» и 8 «Дата принятия на учет товаров» в данном случае заполнять не нужно. А вот по обязанности покупателя указывать в книге покупок номера таможенных деклараций из счетов-фактур поставщика точного ответа нет ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.04.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 55
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация | Windriver | НДС | 15 | 06.11.2015 09:08 |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 16:52 |
декларация по ндс | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.01.2012 23:36 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |